Vấn đề như sau: Cty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc (cùng địa phương) kê khai, nộp thuế GTGT riêng; Người bán ký hợp đồng với Công ty, nhưng thực tế thì giao hàng cho Chi nhánh, định kỳ có đối chiếu công nợ, thay gì người bán xuất hóa đơn GTGT ghi tên, địa chỉ và MST của Chi nhánh, để Chi nhánh kê khai, khấu trừ thuế, nhưng người bán đã ghi tên, địa MST của Cty, đến nay mới phát hiện sai sót thì Chi nhánh đã kê khai, khấu trừ tất cả những hóa đơn GTGT nói trên từ năm 2009.
Theo tôi thì vấn đề nêu trên xử lý như sau: Lập biên bản xác nhận giữa người bán và Chi nhánh về việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn GTGT nêu trên (kiệt kê danh sách) hai bên thống nhất thay đổi nội dung trên hóa đơn (có danh sách) như sau:
-Thông tin cũ: Cty TNHH XYZ; Địa chỉ: 123 Ngô Gia Tự, TP ABC; Mã số thuế: xy00100100
-Thông tin đính chính: Chi nhánh Cty TNHH XYZ; Địa chỉ: 456 Trần Văn Thời, TP ABC; Mã số thuế: xy00100100-001;
Vấn đề nêu trên xử lý như thế có ổn không? Vì Thuế là lĩnh vưc vô cùng rộng lớn, mong các bạn trên diễn đãn tư vấn giúp các xử lý hoặc có văn bản nào hướng dẫn cụ thể thì đề nghị các bạn trích dẫn để mình tham khảo.
Rất mong nhận được sự giúp đở của các đồng nghiệp trên diễn đàn!
Theo tôi thì vấn đề nêu trên xử lý như sau: Lập biên bản xác nhận giữa người bán và Chi nhánh về việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn GTGT nêu trên (kiệt kê danh sách) hai bên thống nhất thay đổi nội dung trên hóa đơn (có danh sách) như sau:
-Thông tin cũ: Cty TNHH XYZ; Địa chỉ: 123 Ngô Gia Tự, TP ABC; Mã số thuế: xy00100100
-Thông tin đính chính: Chi nhánh Cty TNHH XYZ; Địa chỉ: 456 Trần Văn Thời, TP ABC; Mã số thuế: xy00100100-001;
Vấn đề nêu trên xử lý như thế có ổn không? Vì Thuế là lĩnh vưc vô cùng rộng lớn, mong các bạn trên diễn đãn tư vấn giúp các xử lý hoặc có văn bản nào hướng dẫn cụ thể thì đề nghị các bạn trích dẫn để mình tham khảo.
Rất mong nhận được sự giúp đở của các đồng nghiệp trên diễn đàn!