Chênh lệch tỷ giá khi kết chuyển chi phí cuối năm

thaohoang70

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi vui lòng cho mình hỏi :
Mỗi khi chuyển tiền mình đã cập nhật phần chênh lệch tỷ giá vào TK 635 hoặc TK 515 tùy theo lỗ hoặc lãi. Phần chênh lệch tỷ giá được tính căn cứ vào tỷ giá mà Bank bán cho Cty và TG trên tờ khai hải quan (TKHQ) khi nhận hàng. Theo suy nghĩ của minh thì cách tính trên đã phản ánh đầy đủ và thực tế CP CLTG rồi.
Tuy nhiên, không hiểu sao trong phần mềm kế toán cuối năm khi kết chuyển yêu cầu phải làm thêm bút toán điều chỉnh chênh lệch tỷ giá nữa.
VD : Đầu năm 2008 Cty còn nợ nhà cung cấp (NCC) là 742,000 usd, TG ngày 01/01/08 là 15,999.
Cuối năm 2008, Cty nợ NCC là 481,279usd, TG ngày 01/01/08 là 16,990.
Theo vnd số tiền thực tế nợ NCC là : 8,415,646,168 (481,279usd x tỷ giá trên TKHQ)
Số tiền theo tỷ giá cố định cuối năm 2008 : 8,176,930,210 (481,279usd x 16,990 tỷ giá cuối năm 2008).
Chênh lệch : 238,715,958. Với số tiền chênh lệch này trong phần mềm kế toán bắt mình phải điều chỉnh 1 bút toán tăng thêm chi phí là N635/C331 : 238,715,958.
Các pác vui lòng cho mình hỏi :
Thứ 1 : Mình không hiểu tại sao phải làm bút toán này,mục đích để làm gì? trong khi phần CLTG mình đã phản ánh chính xác sau mỗi lần chuyển. Nếu điều chỉnh như vậy đâm ra cty mình tăng thêm 1 phần chi phí đồng nghĩa với lỗ thêm 238,715,958 sao?
Thư 2 : Nếu làm bút toán điều chỉnh này thì phải chăng đã quy số tiền nợ NCC là 481,279usd về mặt bằng tỷ giá chung là 16,990d. Như vậy mỗi khi chuyển tiền minh chỉ cần phản ánh phần chênh lệch giữa tỷ giá Bank bán ra và TG 16,990 cho đến khi nào hết số tiền 481,279usd phải không? Sao mà cực khổ quá dzậy.
Rất mong các pác biết thì chỉ giáo giúp mình với nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top