Tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người xin mọi người chỉ giúp cho nhe : số tiền thu trên hóa đơn GTGT không bằng với số tiền thu trên phiếu thu khi xuất bán 01 sản phẩm thì phải hạch toán như thế nào cho dúng nguyên tắc kế toán !
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người xin mọi người chỉ giúp cho nhe : số tiền thu trên hóa đơn GTGT không bằng với số tiền thu trên phiếu thu khi xuất bán 01 sản phẩm thì phải hạch toán như thế nào cho dúng nguyên tắc kế toán !
Nếu có sự chênh lệch nếu nhỏ (mình nghĩ đay chỉ là số tiền lẻ khi thu tiền mà khách hàng ko trả hết hoặc trả thừa) có thể đưa luôn vào trong kỳ 811, 711
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người xin mọi người chỉ giúp cho nhe : số tiền thu trên hóa đơn GTGT không bằng với số tiền thu trên phiếu thu khi xuất bán 01 sản phẩm thì phải hạch toán như thế nào cho dúng nguyên tắc kế toán !
Lý do vì sao số tiền trên phiếu thu chênh lệch khác so với hóa đơn??? Tổng số tiền hàng phải thanh toán trên hóa đơn bao nhiêu thì bạn phải viết đúng bấy nhiêu nhé cho dù bạn có thu dư chút ít cho tròn số, còn nếu khách hàng ứng trước tiền hàng, đến lúc xuất hóa đơn bán có sự chênh lệch thừa thì xuất phiếu chi trả cho họ, bằng không, họ không đòi thì đưa nó vào TK 711 - doanh thu khác; nếu chênh lệch thiếu thì phải đòi cho đủ, không thì lấy tiền túi ra đắp vào chứ không có việc đưa vào chi phí phác TK 811 đâu nhé!
vd số tiền hàng mình phải thu là :2.051.260đ nhưng khi trả tiền họ lại ghi trong PC là 2.051.500đ dzậy mình viết PT là :2.051.500 hay 2.051.260 cho giống với HĐ.
vd số tiền hàng mình phải thu là :2.051.260đ nhưng khi trả tiền họ lại ghi trong PC là 2.051.500đ dzậy mình viết PT là :2.051.500 hay 2.051.260 cho giống với HĐ.
Thu tiền bao nhiêu ghi nhận bấy nhiêu theo số thực tế thu của KH nhé bạn- khi đó đối chiếu CN với khách hàng sẽ dễ dàng hơn(nếu cty bạn có thực hiện),
+ Các khoản chênh lệch nhỏ sẽ đưa vào 711 & 811 như ý các bạn ở trên - cuối kỳ làm một lần cho gọn !!!
vd số tiền hàng mình phải thu là :2.051.260đ nhưng khi trả tiền họ lại ghi trong PC là 2.051.500đ dzậy mình viết PT là :2.051.500 hay 2.051.260 cho giống với HĐ.
Thường thì ghi phiếu thu theo đúng số hoá đơn 2.051.260 mặc dù họ trả 2.051.500
Nếu bạn đã ghi là 2.051.500 thì xử lý chênh lệch vào TK 711 nhé.
Rút Kinh nghiệm lần sau của Ktoán khi ghi phiếu thu: nếu tiền lẻ thì vẫn ghi theo đúng số tiền trên hoá đơn mặc dù số tìên thu về làm tròn số. Bạn nên tìm cách thuận lợi nhất cho kế toán khi hạch toán.
Thường thì ghi phiếu thu theo đúng số hoá đơn 2.051.260 mặc dù họ trả 2.051.500
Nếu bạn đã ghi là 2.051.500 thì xử lý chênh lệch vào TK 711 nhé.
Rút Kinh nghiệm lần sau của Ktoán khi ghi phiếu thu: nếu tiền lẻ thì vẫn ghi theo đúng số tiền trên hoá đơn mặc dù số tìên thu về làm tròn số. Bạn nên tìm cách thuận lợi nhất cho kế toán khi hạch toán.
Thu tiền bao nhiêu ghi nhận bấy nhiêu theo số thực tế thu của KH nhé bạn- khi đó đối chiếu CN với khách hàng sẽ dễ dàng hơn(nếu cty bạn có thực hiện),
+ Các khoản chênh lệch nhỏ sẽ đưa vào 711 & 811 như ý các bạn ở trên - cuối kỳ làm một lần cho gọn !!!
Những khoản chênh lệch thiếu được cho là nhỏ của từng hóa đơn, từng khách hàng này, nếu trong kỳ DN có giao dịch mua bán nhiều sẽ là khoản tiền chênh lệch khá lớn đấy Kid. Liệu chúng ta đưa vào 811 có ổn??? Có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay là phải hoại ra???
Hì, bạn ghi phiếu thu của bạn là 2.051.260 như giá trị trên hoá đơn luôn đi.
Cho mình hỏi khi CQT xuống kiểm tra họ có kiểm tra PT cảu cty và PC của người mua k dzậy?
Mình nghĩ bạn nên ghi phiếu thu theo như trong hóa đơn sẽ tiện cho bạn hạch toán hơn.Cái đó chênh lệch nhỏ mà thường là số lẻ vì thế ko sao đâu.
Mình cũng thường ầm như thế mà.
Chúc bạn làm tốt nhé