Các bạn giúp mình trong trường hợp này nhé:
Tháng 09 mình bao cáo thuế giảm 10.000 thuế GTGT đầu vào ( 1 hóa đơn mà kê nhầm số) đến tháng 10 mình làm điều chỉnh giảm số thuế phải nộp (tăng thuế GTGT khấu trừ). Vậy khi lên sổ tháng 09 mình làm theo số đúng trong hóa đơn hay làm cho khớp thuế với báo cáo thuế. Phần điều chỉnh đó mình hạch toán sao. Mong các ban chỉ bảo nhiều
Tháng 09 mình bao cáo thuế giảm 10.000 thuế GTGT đầu vào ( 1 hóa đơn mà kê nhầm số) đến tháng 10 mình làm điều chỉnh giảm số thuế phải nộp (tăng thuế GTGT khấu trừ). Vậy khi lên sổ tháng 09 mình làm theo số đúng trong hóa đơn hay làm cho khớp thuế với báo cáo thuế. Phần điều chỉnh đó mình hạch toán sao. Mong các ban chỉ bảo nhiều