Cách ghi số nhật ký chung.

lamdieuque

(¯`v´¯)(¯`v´¯)
Hội viên mới
Các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhe'.

1. Công ty mình làm sổ kế toán theo phương pháp Nhật Ký Chung. Từ tháng 01 năm 2008 đến nay hầu như chưa ghi sổ. Bây giờ mình làm lại từ đầu nhưng có nhiều khoản có phiếu thu phiếu chi, còn có những HĐ ko có lập phiếu chi, mình có nên lập phiếu chi cho những HĐ đó không?
2. Thuế GTGT đầu vào của tháng 1 lập nhưng còn bị thiếu, mình có thể đưa những HĐ chưa kê khai của tháng 1 vào thuế tháng 6 được không?

Thanks nhiều nhiều....Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ :thumbup:
 
Ðề: Cách ghi số nhật ký chung.

Các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhe'.

1. Công ty mình làm sổ kế toán theo phương pháp Nhật Ký Chung. Từ tháng 01 năm 2008 đến nay hầu như chưa ghi sổ. Bây giờ mình làm lại từ đầu nhưng có nhiều khoản có phiếu thu phiếu chi, còn có những HĐ ko có lập phiếu chi, mình có nên lập phiếu chi cho những HĐ đó không?
Sao bây giờ mà vẫn chưa làm sổ hả bạn, lo mà làm đi, còn những hóa đơn chưa lập phiếu bạn phải bổ sung vào hết nhé.
2. Thuế GTGT đầu vào của tháng 1 lập nhưng còn bị thiếu, mình có thể đưa những HĐ chưa kê khai của tháng 1 vào thuế tháng 6 được không?

những hóa đơn đầu vào tháng 1 thiếu chưa đưa vào kê khai, bạn không được kê khai vào tháng 6 đâu, mà chỉ được lập phiếu chi đưa vào chi phí thôi.
 
Ðề: Cách ghi số nhật ký chung.

Sao bây giờ mà vẫn chưa làm sổ hả bạn, lo mà làm đi, còn những hóa đơn chưa lập phiếu bạn phải bổ sung vào hết nhé.


những hóa đơn đầu vào tháng 1 thiếu chưa đưa vào kê khai, bạn không được kê khai vào tháng 6 đâu, mà chỉ được lập phiếu chi đưa vào chi phí thôi.

Bởi vì mình mới vào làm thôi, người kế toán cũ đã nghỉ rồi, Cảm ơn bạn nhiều nhe' ^_^.:happy3:
 
Ðề: Cách ghi số nhật ký chung.

Các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhe'.

1. Công ty mình làm sổ kế toán theo phương pháp Nhật Ký Chung. Từ tháng 01 năm 2008 đến nay hầu như chưa ghi sổ. Bây giờ mình làm lại từ đầu nhưng có nhiều khoản có phiếu thu phiếu chi, còn có những HĐ ko có lập phiếu chi, mình có nên lập phiếu chi cho những HĐ đó không?
2. Thuế GTGT đầu vào của tháng 1 lập nhưng còn bị thiếu, mình có thể đưa những HĐ chưa kê khai của tháng 1 vào thuế tháng 6 được không?

Thanks nhiều nhiều....Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ :thumbup:

1. Bạn nên bổ sung đầy đủ các chứng từ (bạnpập phiếu thu, chi) để làm căn cứ ghi sổ
2. Hóa đơn GTGT từ tháng 1 chưa kê khai thuế GTGT thì ko đc khấu trừ thuế nữa (chỉ đc khấu trừ thuế khi bạn kê khai khấu trừ trong thờihạn 90 ngày), bạn có thể kê khai nhưng ko đc khấu trừ thuế đầu vào
 
Ðề: Cách ghi số nhật ký chung.

Bạn phải vào sổ nhật ký chung từ tháng bắt đầu như bạn nói là tháng 1 sau đó kết chuyển số dư đuổi đến tháng 6, đương nhiên đến cuối tháng 12 bạn đã có một báo cáo hoàn chỉnh để chuẩn bị nộp trong tháng 1 rồi
chúc bạn thành công
 
Ðề: Cách ghi số nhật ký chung.

Các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhe'.

1. Công ty mình làm sổ kế toán theo phương pháp Nhật Ký Chung. Từ tháng 01 năm 2008 đến nay hầu như chưa ghi sổ. Bây giờ mình làm lại từ đầu nhưng có nhiều khoản có phiếu thu phiếu chi, còn có những HĐ ko có lập phiếu chi, mình có nên lập phiếu chi cho những HĐ đó không?
2. Thuế GTGT đầu vào của tháng 1 lập nhưng còn bị thiếu, mình có thể đưa những HĐ chưa kê khai của tháng 1 vào thuế tháng 6 được không?

Thanks nhiều nhiều....Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ :thumbup:

1.Cty mình vẫn làm như vậy là chuyện thường thiếu thì bổ sung thôi.
2. Các HD này đã hết hạn kê khai rồi. nếu hóa đơn này là HD mua hàng thì thuế cộng luôn vào giá thành.còn nếu là HD CP thì cho luôn vào chi phí. chúc thành công!:thumbup:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top