Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

vothanhhuyen

New Member
Hội viên mới
Sự thể là như thế này, tháng 11/2011 cty em mua 1 phần mềm kế toán, giá trị phần mềm trong hợp đồng là 24 996 000 đ nhưng theo như trong HĐồng thì đợt 1 bên cty phần mềm họ chỉ xuất cho bên e 1 hđơn tổng tiền là 14 997 600đ, giá trị còn lại sau khi có biên bản nghiệm thu (cụ thể là vào tháng 5/2012 vừa rồi) họ mới xuất tiếp cho bên em HĐơn vói gtrị còn lại là 9 998 400đ. Em thì mới vào làm cho cty đầu năm 2012 nên giờ họ đưa hđơn lần 2 e ko biết hạch toán thế nào cho đúng, và bên công ty phần mềm xuất hóa đơn như thế có đúng ko, mong các bác chỉ giáo giùm!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

sao ko ai trả lời giúp em hết zậy, hu hu, mong mọi người quan tâm giúp em tý chút với
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Hóa đơn lần 2 này vẫn là của phần mềm. Chỉ cần khi bạn hạch toán, bạn phô tô cái hợp đồng, kèm theo phô tô cái hóa đơn lần 1, biên bản bàn giao công việc hoàn thành của lần 2 vậy là okie. Bạn vẫn hạch toán số tiền 9 triệu này vào giá của phần mềm của bên mình. và tiến hành bàn giao đưa phần mềm vào sử dụng và bắt đầu tính khấu hao cho phần mềm từ tháng 5/2012 như bình thường
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Hóa đơn lần 2 này vẫn là của phần mềm. Chỉ cần khi bạn hạch toán, bạn phô tô cái hợp đồng, kèm theo phô tô cái hóa đơn lần 1, biên bản bàn giao công việc hoàn thành của lần 2 vậy là okie. Bạn vẫn hạch toán số tiền 9 triệu này vào giá của phần mềm của bên mình. và tiến hành bàn giao đưa phần mềm vào sử dụng và bắt đầu tính khấu hao cho phần mềm từ tháng 5/2012 như bình thường

Cám ơn bạn carrots, như vậy mình sẽ trích khấu hao như thế nào đây, hóa đơn nào về thì mình trích theo hđơn đó hay là thế nào, bạn có thể hạch toán cụ thể ra cho mình được ko, cám ơn bạn nhiều!!!
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Trích khấu hao theo nguyên giá của TS nên theo mình nghĩ đợi cả 2 hđ cùng về tổng hợp thành nguyên giá TS và bắt đầu trích khấu hao. Thân :k4232942:
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Cám ơn bạn carrots, như vậy mình sẽ trích khấu hao như thế nào đây, hóa đơn nào về thì mình trích theo hđơn đó hay là thế nào, bạn có thể hạch toán cụ thể ra cho mình được ko, cám ơn bạn nhiều!!!

khi xuất hóa đơn lần 1 bên kia có kèm bản nghiệm thu phần việc đã hoàn thành ko? và sau lần 1 thì phần mềm đã có thể sử dụng dc chưa bạn?
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

khi xuất hóa đơn lần 1 bên kia có kèm bản nghiệm thu phần việc đã hoàn thành ko? và sau lần 1 thì phần mềm đã có thể sử dụng dc chưa bạn?

Sau lần 1 thì pmềm có thể sử dụng được rồi bạn ah nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, bên cài đặt vẫn phải hoàn thiện thêm theo yêu cầu của cty mình, khi xuất hóa đơn lần 1 có biên bản cài đặt PM và đào tạo phần mềm

---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 09:01 ----------

Trích khấu hao theo nguyên giá của TS nên theo mình nghĩ đợi cả 2 hđ cùng về tổng hợp thành nguyên giá TS và bắt đầu trích khấu hao. Thân :k4232942:

Nói như bạn thì giá trị TSCD khi trích khấu hao sẽ đúng nhưng hóa đơn lần 1 về mình sẽ phải hạch toán ntn đây cho phù hợp vời chi phí và kỳ kế toán nữa
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

o O. Lần đầu: N241
N133
Có 331/111...
Lần 2: N241
N1333
Có 331/111...
Xong : N211: 24.996k
C 241
Xong tính khấu hao khi được đưa vào sử dụng
tháng 5/2012 mới có bản nghiệm thu mà. nên mình nghĩ là nghiêm thu xong mới sd được chứ. vì vậy Tg bắt đầu trích khấu hao phải từ tháng 5 trở đi. Mình nói đúng thì mọi ng tặng mình ít điểm. Hì hì.:votay:
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Sau lần 1 thì pmềm có thể sử dụng được rồi bạn ah nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, bên cài đặt vẫn phải hoàn thiện thêm theo yêu cầu của cty mình, khi xuất hóa đơn lần 1 có biên bản cài đặt PM và đào tạo phần mềm

thế thì theo mình sau khi xuất hóa đơn lần 1 căn cứ vào hóa đơn, biên bản cài đặt pm và đào tạo pm ghi nhận luôn tài sản cố định. vì tuy chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể nhưng cài đặt xong và có thể sử dụng đc thì theo chuẩn mực số 03 thì có thể ghi nhận là tài sản cố định được rồi. và trích khấu hao luôn theo nguyên giá của hóa đơn lần 1
đến tháng 5/2012 thì ghi bổ sung nguyên giá tài sản cố định đó (vẫn tuân thủ trong chuẩn mực 03). và trích khấu hao theo nguyên giá mới từ 5/2012
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

thế thì theo mình sau khi xuất hóa đơn lần 1 căn cứ vào hóa đơn, biên bản cài đặt pm và đào tạo pm ghi nhận luôn tài sản cố định. vì tuy chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể nhưng cài đặt xong và có thể sử dụng đc thì theo chuẩn mực số 03 thì có thể ghi nhận là tài sản cố định được rồi. và trích khấu hao luôn theo nguyên giá của hóa đơn lần 1
đến tháng 5/2012 thì ghi bổ sung nguyên giá tài sản cố định đó (vẫn tuân thủ trong chuẩn mực 03). và trích khấu hao theo nguyên giá mới từ 5/2012
Băn khoăn ko biết nên làm theo ý của ban ngocanh2203 hay khiconnb, có cao thủ nào giải quyết dứt điểm vấn đề này cho mình với!!!
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Theo mình thì làm như khicon đi cho dễ. Không nhất thiết phải trích KH ngay khi có hóa đơn 1 đâu. Bạn cứ để đến khi nào có cái HĐ thư 2 xác định nguyên giá rùi làm bảng phân bổ trích khâu hao từ ngày nghiệm thu bàn giao là đc. Vì không biết lần 2 có viết HĐ đúng như hợp đồng khôg . Có thể có CP phát sinh thì sao.
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Sự thể là như thế này, tháng 11/2011 cty em mua 1 phần mềm kế toán, giá trị phần mềm trong hợp đồng là 24 996 000 đ nhưng theo như trong HĐồng thì đợt 1 bên cty phần mềm họ chỉ xuất cho bên e 1 hđơn tổng tiền là 14 997 600đ, giá trị còn lại sau khi có biên bản nghiệm thu (cụ thể là vào tháng 5/2012 vừa rồi) họ mới xuất tiếp cho bên em HĐơn vói gtrị còn lại là 9 998 400đ. Em thì mới vào làm cho cty đầu năm 2012 nên giờ họ đưa hđơn lần 2 e ko biết hạch toán thế nào cho đúng, và bên công ty phần mềm xuất hóa đơn như thế có đúng ko, mong các bác chỉ giáo giùm!!!!!!!!!!!!!!!

TH1: nếu tháng 11 phần mềm chưa được đưa vào sử dụng và xác định nguyên giá, thì đến tháng 5 bạn ghi nhận nguyên giá và bắt đầu tính khấu hao bình thường.
TH2: nếu thang 11 phần mềm đã được đưa vào sử dụng và xác định nguyên giá, thì bạn phải tính khấu hao từ tháng 11. đến tháng 5 hóa đơn lần 2 về, "nếu các chi phí phát sinh có khả năng làm cho TSCĐVH tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu đồng thời chi phí được xác định một cách chắc chắn và gắn liền với TSCĐ VH cụ thể " thì bạn được tăng nguyên giá TSCĐ vô hình(làm biên bản tăng TSCĐ), phần giá trị tăng thêm cộng với giá trị còn lại của TSCĐ, rồi tính khấu hao theo khung khấu hao trong thông tư 203 nha bạn,
còn nếu như chi phí phát sinh tăng thêm lần 2 không đáp ứng được đồng thời 2 điều kiện trên thì bạn phải đưa 9.988.400 đó vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

TH1: nếu tháng 11 phần mềm chưa được đưa vào sử dụng và xác định nguyên giá, thì đến tháng 5 bạn ghi nhận nguyên giá và bắt đầu tính khấu hao bình thường.
TH2: nếu thang 11 phần mềm đã được đưa vào sử dụng và xác định nguyên giá, thì bạn phải tính khấu hao từ tháng 11. đến tháng 5 hóa đơn lần 2 về, "nếu các chi phí phát sinh có khả năng làm cho TSCĐVH tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu đồng thời chi phí được xác định một cách chắc chắn và gắn liền với TSCĐ VH cụ thể " thì bạn được tăng nguyên giá TSCĐ vô hình(làm biên bản tăng TSCĐ), phần giá trị tăng thêm cộng với giá trị còn lại của TSCĐ, rồi tính khấu hao theo khung khấu hao trong thông tư 203 nha bạn,
còn nếu như chi phí phát sinh tăng thêm lần 2 không đáp ứng được đồng thời 2 điều kiện trên thì bạn phải đưa 9.988.400 đó vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Đ/v TH1: tháng 11 p mềm đã được cài đặt nhưng chưa hoàn chỉnh như vậy gọi là đã được sử dụng hay đang trong gđ chạy thử, còn nguyên giá thì căn cứ vào hđ bên bán đã xuất.
TH2:9.988.400đ là 1 phần gtrị của pmềm chỉ tách ra làm 2 đợt xuất HĐ chứ ko phải chi phí phát sinh thêm.
Mình nên làm thế nào cho tối ưu nhất đây.Help me!
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Theo mình thì, thứ 1 tài sản vẫn chưa có biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Do vậy, phần mềm dù đã đưa vào sử dụng, nhưng nó chưa đủ tính năng để đáp ứng nhu cầu công việc, do vậy không được trích khấu hao và dưa vào là tài sản cố định của công ty. Theo khoản 2 điều 3 mục B thông tư 203/2009/TT-BTC

2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 ở trên, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

a. Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

b. Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

c. Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

d. Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

đ. Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

e. Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

g. Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.
Tài sản chưa đủ mức độ khả thi, tức là tài sản vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn các tính năng, do vậy, khi tài sản đưa vào sử dụng, chỉ đc coi như vận hành thử. Và không được tính khấu hao. Tới khi có biên bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, lúc ấy tài sản mới đủ tính năng và đủ khả thi để sử dụng. DO vậy theo mình tới tháng 5/2012 tài sản mới được tính khấu hao
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Phù hợp với chuẩn mực 03 là chỗ nào của 03? lúc đầu tiên đưa vào sử dụng, tài sản mới hoạt động, đã bít nó hoàn thành đâu. mình mới cho vào là chạy thử thôi. tới lúc có biên bản nghiệm thu hoàn thành, có bàn giao ùi mới đc tính là tài sản. đọc lại 03 ngay.
"Tài sản cố định do mua sắm
Đối với TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có)."
do vậy, chỉ khi đc quyết toán ùi mới đc tính và xác định nguyên giá thôi.
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Sự thể là như thế này, tháng 11/2011 cty em mua 1 phần mềm kế toán, giá trị phần mềm trong hợp đồng là 24 996 000 đ nhưng theo như trong HĐồng thì đợt 1 bên cty phần mềm họ chỉ xuất cho bên e 1 hđơn tổng tiền là 14 997 600đ, giá trị còn lại sau khi có biên bản nghiệm thu (cụ thể là vào tháng 5/2012 vừa rồi) họ mới xuất tiếp cho bên em HĐơn vói gtrị còn lại là 9 998 400đ. Em thì mới vào làm cho cty đầu năm 2012 nên giờ họ đưa hđơn lần 2 e ko biết hạch toán thế nào cho đúng, và bên công ty phần mềm xuất hóa đơn như thế có đúng ko, mong các bác chỉ giáo giùm!!!!!!!!!!!!!!!

Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn tham khảo nhé
Tháng 11/2011 hạch toán
N241/C112 : 14.997.600
Coi như là đang trong quá trình xây dựng, chạy thử

Tháng 5/2012
N241/C112 : Số tiền còn lại

Kết chuyển để hình thành TSCĐ vô hình
N213/C241 : 24.996.000

Và bắt đầu tính khấu hao từ T5/2012.
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

Bên phần mềm thông thường sẽ xuất hóa đơn sau khi hoàn thành bàn giao nghiệm thu, còn nếu xuất thành 2 đợt như vậy thì cũng chẳng sao cả chỉ thiệt cho họ thôi ( nộp thuế GTGT sớm), còn người mua không sao.

Bây giờ em xem lại bút toán cũ xem hạch toán vào đâu thì sẽ theo, nhưng như thế nào thì đến thời điểm nghiệm thu mới ghi nhận là tài sản và đưa vào tài sản và tính khấu hao từ thời điểm này.
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

mình vẫn công nhận ý kiến bạn khỉ con vì khi có hóa đơn lúc đầu, công việc chưa hoàn thành, tài sản chưa hoàn thiện, sao ghi tăng nguyên giá tài sản cố định được. Nếu như tài sản này mà lúc đầu hóa đơn 9 triệu, ,lúc sau hóa đơ 9 triệu, bạn sẽ hạch toán ntn? theo mình, tài sản chưa có biên bản bàn giao hoàn thành đưa vào sử dụng và sử dụng trong bộ phận nào, quyết định của ban giám đốc về đưa tài sản đó sử dụng trong bộ phận nào thì tài sản đó vẫn tính là trong quá trình chạy thử. và thật sự, họ đưa cho mình trước để mình chạy thử trước, test lỗi và đề nghị họ điều chỉnh trong thời gian sau mà. Do vậy, không được ghi nhận tài sản cố định ban đầu mà phải ghi nhận vào lúc có hóa đơn lần 2 và có biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu bàn giao. lúc ý tài sản mới đủ tính năng để sử dụng.
Thân
 
Ðề: Các bậc tiền bối Xin giúp đỡ em!!!!!!!Hạch toán mua TSCĐ vô hình khi HĐ chia làm 2 đợt!

mình thấy bạn ngocanh nói đúng đấy
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top