Kết quả tìm kiếm

  1. T

    HĐ VAT ra bị kê thiếu?

    tờ khai thuế tháng trước m kê thiếu mất 1 HĐ đầu ra, mặt hàng ko chịu thuế, nên chỉ ảnh hưởng tới Doanh thu của tháng. Bây giờ m phải xử lý thế nào với HĐ đó? có được kê bổ sung vào tháng này ko?
  2. T

    xuất bù thuế?

    t muốn hỏi tháng này t xuất bù phần thuế thiếu của tháng trước thì viết hoá đơn ntn? nếu ghi cả phần doanh thu thì khi lên báo cáo thuế tháng thì Tổng DT sẽ ko khớp thực tế. Mà ko ghi thì không bổ sung được phần thuế đó trên báo cáo?
  3. T

    tờ khai bổ sung

    Tháng này mình phát hiện ra đã xuất nhầm thuế suất của tháng trước nên đầu ra thiếu mất 5% thuế . mình làm tờ khai thì số thuế phải nộp thiếu mất 5% đó. Giờ mình đi nộp tiền thuế theo tờ khai rồi để tháng sau xuất bù phần thiếu đó rồi nộp sau hay nộp luôn phần thiếu rồi tháng sau làm tờ khai bổ...
  4. T

    sai thuế suất?

    Tháng trước mình xuất 1 hoá đơn gồm nhiều mặt hàng thuế suất 10%*50%. Bây giờ phát hiện ra có 1 mặt hàng thuế là 10%.(Ban đầu do bên bán xuất cho mình 10%*50% nhưng khi thành tiền lại là tiền của thuế suất 10%, mình chỉ nhìn vào phần thuế suất để suất theo, nhưng hỏi lại thì bên đó nói ghi nhầm...
  5. T

    hoá đơn vé máy bay thì kê vào mục nào của PL01-2/GTGT ?

    Cho mình hỏi hoá đơn vé máy bay thì kê vào mục nào của PL01-2/GTGT và nó có được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý của DN ko?
  6. T

    Thuế suất của GADMEI TV Box; Hard dish box for Noterbook; Pin CMOS; kìm bấm mạng...?

    có ai biết thuế suất của GADMEI TV Box; Hard dish box for Noterbook; Pin CMOS; kìm bấm mạng; test cáp mạng; hạt RJ45 và thuế suất của 1số cáp dữ liệu thì cho m biết với,bêm m toàn nhập HĐ thông thường, giờ phải xuất HĐ VAT mà tìm mãi ko thấy thuế suất. Thanks!
  7. T

    thuế suất các thiết bị âm thanh?

    m có nhập một số mặt hàng thiết bị âm thanh như Loa nén, âm ly, mic,dây truyền âm nhưng chỉ có HĐ đầu vào là HĐ thông thường. M phải xuất HĐ VAT ra, Vậy có ai biết thuế suất các mặt hàng trên là bao nhiêu ko chỉ giúp m với. Thanks!
  8. T

    dấu treo?

    Khi đóng dấu treo trên liên 2 của HĐ GTGT thì liên 1 và 3 cũng đóng dấu treo hay GĐ phải ký và đóng dấu?
  9. T

    thuế suất HDD box USB 2.0

    Có ai làm về linh kiện máy tính cho m hỏi thuế suất VAT mặt hàng HDD box USB 2.0 với??
  10. T

    huỷ hoá đơn

    cho m hỏi thủ tục huỷ hoá đơn (đã xé khỏi cuống)? có ai có mẫu biên bản huỷ HĐ cho m xin luôn v biên bản này có phải nộp cho cơ quan thuế ko?
  11. T

    thuế suất dịch vụ cho thuê máy tính?

    cho m hỏi thuế suất dịch vụ cho thuê các loại máy như máy tính, máy in, máy chiếu, máy photo là bao nhiêu vây?
  12. T

    Thủ tục và thời hạn nộp thuế GTGT

    cty m có số VAT ra > VAT vào nên phải nộp Thuế.cho m hỏi thời hạn nộp số thuế đó là bao lâu hay phải nộp ngay sau khi nộp tờ khai thuế? trình tự và thủ tục nộp ntn? Thanks!
  13. T

    biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

    tháng5 m xuất 1HĐ nhưng ghi sai MST( do bên họ cung cấp sai) giờ họ nhờ bên m sửa lại.m đã làm biên bản điều chỉnh có chữ ký của 2 bên.vậy biên bản này có phải nộp cho chi cục thuế 1 bản ko vậy?và m có phải điều chỉnh gì ở Tờ khai tháng này ko?
  14. T

    cách xuất hoá đơn dịch vụ?

    Cty m làm dịch vụ bảo dưỡng máy tính.ở đây ko có nhiều chi phí đầu vào chỉ có nhân công thôi.bây giờ m phải căn cứ vào đâu để xuất hoá đơn cho hợp lý? VD bảo dưỡng 1máy tính giá 50.000đ/1c, 1người làm đc 10cái/1 ngày.nếu chỉ căn cứ vào chi phí lương phải trả cho người đó thì chi phí là rất...
  15. T

    thuế suất của hàng mua có hoá đơn thông thường

    cty t mua 1vài mặt hàng, đầu vào là hoá đơn thông thường(đã bao gồm thuế) vậy khi xuất trên HĐ VAT( pp Khấu trừ) t phải căn cứ vào đâu để ghi mức thuế suất của các mặt hàng đó?
  16. T

    tập hợp chi phí tính Thuế TNDN

    cho t hỏi : chi phí khi tính thuế TNDN có bao gồm chi phí của hàng hoá mua vào trong quý nhưng chưa đc xuất bán ko?hoặc đã bán nhưng là bán lẻ ko xuất hoá đơn
  17. T

    viết sai ngày hoá đơn thì làm thế nào?

    Giúp t giải quyết vụ này với: tháng 6 này t có xuất 1hoá đơn VAT vào ngày 03/6/2009 nhưng ko hiểu để tâm trí đâu mà t lại ghi là ngày 03/5/2009.bây jờ làm BC thuế động đến mới phát hiện ra.giờ t phải xử lý sao?
  18. T

    mua vào của hàng hoá, dụng cụ dùng để sử dụng trong cty kê khai trên mục nào ở PL01-2/GTGT?

    cho m hỏi: Hóa đơn VAT mua vào của hàng hoá, dụng cụ dùng để sử dụng trong cty như bàn ghế, tủ, quạt,v hoá đơn tiếp khách...khi kê khai trên PL01-2/GTGT thì kê vào mục nào?
  19. T

    tập hợp chi phí sx phần mềm

    co m hỏi: cty m viết phần mềm thì phải tập hợp các loại chi phí ntn?
  20. T

    thuế suất của dịch vụ sửa chữa?

    cho m hỏi thuế suất VAT của dịch vụ sửa chữa may móc?cty m thực hiện 1nghiệp vụ sữa chữa máy tinh thì chỉ có VAT đầu ra đúng ko?vậy còn kê khai đầu vào thực hiện ntn?
Top