Bạn ơi. Mình có cần làm thêm 1 nghiệp vụ là:
Lương thưởng tết: N 6422 : 200.000, C 3341: 200.000
Lúc chi tiền: N 3341: 200.000, C 1111: 200.000
Phải k bạn?
Bạn ơi. Mình có cần làm thêm 1 nghiệp vụ ghi là:
Tiền thưởng tết cho nhân viên N 6422, C 3341: 200.000đ
Khi trả tiền thì ghi: N 3341, C 1111: 200.000đ
Phải k bạn?
Nếếu cho vào 334 thì tiền lương sẽ bị giảm đi phải k bạn? Ví dụ lương tháng đó đk 5.000.000đ. Mà thưởng 1.000.000đ thì chỉ còn 4tr thôi ak. Mà kia là tiền thưởng mà. Sao lại làm a/h đến tiền lương đk. Có nghiệp vụ nào để cân đối nó không?
Em chào cả nhà. Cả nhà giúp e định khoản nghiệp vụ này với !!!!!!!!!!!!!
Công ty e không có quỹ công đoàn hay phúc lợi gì cả. Đến tết dương xếp cho mỗi nhân viên 200k nói là tiền thưởng tết. Các bác định khoản hộ em với. Em xin cảm ơn ạ.
Anh ơi. Em đang làm trên Ship phát sinh thì cần phải hạch toán
nợ tk:131
có tk3331(nếu theo PP KT)
có tk 511 ở ngày mà e viếết hóa đơn phải k ạ. Còn lúc nào ngta trả tiền thì mới hạch toán
nơ tk: 112
có tk:131
đúng k ạ?
Các bác ơi. EM có 1 hóa đơn đầu ra ngày 28/7/2014 gtri 11.000.000đ. Nhưng đến ngày 22/8 bên kia mới trả tiền = chuyển khoản. Em phải hạch toán ntn ạ? Công việc bên e phải làm là quét vôi ve lớp học. Em đang làm trên Excel nên k biếết trình bày hạch toán ntn ạ. Mong các bậc tiền bối giúp đỡ. Em...
Ðề: thuê kế toán làm báo cáo tài chính cuối năm
Mình cũng là công ty mới thành lập chưa có Doanh thu j cả. Bạn nào biết làm thì chỉ giùm mình với được ko? Cảm ơn các bạn. Gmail của mình là: tuanbinh0812@gmail.com