Kết quả tìm kiếm

  1. M

    chỉ tiêu cột [11] ở mẫu 05A/BK ghi tổng thu nhập hay là ghi:= tổng thu nhập-bản thân?

    cả nhà ơi chò mình hỏi là ở cột [11] mẩu 05A/BK thì mình ghi tổng thu nhập của người lao đông hay là ghi : tổng thu nhập trừ cho giảm trư bản thân hả các bạn. Tại mình vào làm ghi tổng thu nhập nhưng không thấy phàn mềm trư cho 48.000.000 giảm trừ bản thân. Vì dụ: tổng thu nhập của anh A năm...
  2. M

    Tiền gửi hoa hồng 10% không có hoa đơn để đưa vào cp hợp lý làm cách này có được kg?

    Cả nhà ơi! cho mình hỏi chút là Cty mình có ký một HĐ với Cty B là 2.5tỷ trong đó họ gửi 10% trước thuế là 220 triệu, nhưng họ kg xuất hóa đơn cho mình. Rối mình lại khoán cho một cty C làm và cấp vật tư cho Cty C, Cty sẽ xuất hóa đơn thành phẩm cho mình sau khi trừ tiền vật tư do bên mình cấp...
  3. M

    Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh theo thông tư 28

    Mọi người ơi, ai có mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo thông tư 28 không cho mình xin với, mình kiếm trên mạng nhưng kg thấy. mail của mình: mai.thiep@yahoo.com Cám ơn mọi người nhé
  4. M

    Giao khoán cho thầu phụ nhưng lại có cấp vật tư thì hạch toán như thế nào?

    Cty mình có nhận thầu của một ty A HĐ: 2tỷ nhưng Cty mình lại giao khoán cho một Cty C HĐ 1.5tỷ, trong đó cty mình có cấp một ít vật cho Cty C, vậy khi làm nghiệm thu KL theo từng đợt để xuất hóa đơn và thanh toán thì mình phải làm như thế nào? mình cũng mới làm Cty xây dựng nên chưa có kinh...
  5. M

    chi tiền ký gửi cho khách hàng làm thế nào để đưa vào chi phí?

    Cty mình vừa ký một hợp đồng 2.7tỷ, trong đó có 10% trích để lại cho bên khách hàng ( tiền kỳ gửi hay tiền hoa hồng), nhưng lại kg có hóa đơn chứng từ gì hết, vậy jo mình phải làm sao để đưa khoản này vào chi phí hợp lý được.
  6. M

    Nhận thầu nhưng không thi công mà lại ký hợp đồng thuê công ty khác làm thì hạch toán như thế nào?

    Công ty mình ký hợp đồng nhận thầu với một nhà thầu chính, nhưng công ty mình không làm mà lại ký hợp đồng thuê một công ty C làm (nhưng không cho chủ thầu chính biết ).nên khi khối lượng thực hiện và biên bản nghiệm thu và xuất hóa đơn đều do cty mình xuất cho chủ thầu chính.và mình hạch toán...
  7. M

    Kết chuyển TK 4212 sang TK 4211?

    Ðề: Kết chuyển TK 4212 sang TK 4211? Mình làm phần mềm khi kết chuyển năm làm việc thì số dư cuối kỳ bên có TK 4212 : 2.106.000 tự động nó kết chuyển qua số dư đầu kỳ của năm 2011 bên có của TK 4211: 2.106.000 , vậy nên mình kg kết chuyển thêm bút toán No 4212 và Co 4211 nữa,và số dư cuối...
  8. M

    Kết chuyển TK 4212 sang TK 4211?

    Cty mình năm 2010 có số dư bên có của TK 4212 là:2.106.000. Khi mình kết chuyển năm làm việc thì số dư cuối kỳ của TK có 4212 đã chuyển qua số dư đầu kỳ của TK có 4211 là 2.106.000 Đầu kỳ năm 2011 mình kết chuyển thêm bút toán TK 4212 sang 4211: No 4212: 2.106.000 Co 4211: 2.106000 khi mình...
  9. M

    Vốn đầu tư 20 tỷ nhưng chưa góp đồng nào phải hạch toán sao đây?

    Ðề: Re: Ðề: Vốn đầu tư 20 tỷ nhưng chưa góp đồng nào phải hạch toán sao đây? Cty mẹ họ góp đủ rồi bạn ơi, nói là cty con nhưng kg phải là cty con đâu vì cổ đông toàn là người của cty mẹ nên mình nói là cty con đó.vì cty mình hạch toán riên biệt không dính dáng gì tới công ty mẹ cả.nên giờ kg...
  10. M

    Vốn đầu tư 20 tỷ nhưng chưa góp đồng nào phải hạch toán sao đây?

    Ðề: Vốn đầu tư 20 tỷ nhưng chưa góp đồng nào phải hạch toán sao đây? Tại cty mình thành là cty con nhưng hạch toán độc lập, các cổ đông góp vốn toàn là cổ đông của cty mẹ nên chưa góp đồng nào, còn tiền để hoạt đông thi cty mình ký hợp đồng thi công với cty mẹ và họ chuyển tiền trước cho...
  11. M

    Vốn đầu tư 20 tỷ nhưng chưa góp đồng nào phải hạch toán sao đây?

    Công ty mình thành lập từ tháng 02/2010 vốn đầu tư là 20 tỷ nhưng các cổ đông chưa ai góp đồng nào? giờ mình làm BCTC mình không biết hạch toán sao cho hợp lý đây? và cty CP cho thời gian góp vốn là bao lâu? mong các bạn giúp mình với?
  12. M

    Tạm tính 4 quý đều lỗ nhưng quyết toán lời thì hạch toán như thế nào?

    Ðề: Re: Tạm tính 4 quý đều lỗ nhưng quyết toán lời thì hạch toán như thế nào?
  13. M

    Hủy hóa đơn do xuất sai đơn giá phải hạch toán thế nào để làm giảm doanh thu?

    Ðề: Re: Hủy hóa đơn do xuất sai đơn giá phải hạch toán thế nào để làm giảm doanh thu? mình chưa in sổ, nhưng sao mà xóa được bạn vì mình đã lên doanh thu và kê khai thuế hết rồi, giờ mình muốn điều chỉnh nhưng chưa biết cách điều chỉnh thế nào cho đúng, mong các bạn giúp
  14. M

    hạch toán tiền bảo hiểm sai giờ điểu chỉnh lại hạch toán như thế nào?

    Cty mình từ tháng 05-09/2010 đóng tiền cho một nhân viên cao hơn số tiền đăng ký bên BH nên khi đối chiếu bị lệch, giờ mình điều chỉnh lại mình hạch toán như vậy có đúng kg các bạn? -làm giảm chi phí: No 3383: 313.600 No 3384: 58.500 Co 6421: 372.500 -Số tiền công nhân đóng ( nhưng kg...
  15. M

    Hủy hóa đơn do xuất sai đơn giá phải hạch toán thế nào để làm giảm doanh thu?

    Cty mình tháng trước xuất hóa đơn nhưng do sai đơn giá nên tháng này phải hủy và xuất hóa đơn mới nhưng hàng không bị trả lại.jo mình phải hạch toán như thế nào để làm giảm doanh thu và thuế của tháng trước,mong mọi người giúp mình, nình đang cần gấp,cám ơn mọi người
  16. M

    Tạm tính 4 quý đều lỗ nhưng quyết toán lời thì hạch toán như thế nào?

    Ðề: Re: Tạm tính 4 quý đều lỗ nhưng quyết toán lời thì hạch toán như thế nào? cám ơn bạn, nhưng cách hạch toán thuế này như thế nào bạn nhỉ?và nếu hạch toán thì hạch toán vào cuối năm 2010 đúng kg các bạn?
  17. M

    Tạm tính 4 quý đều lỗ nhưng quyết toán lời thì hạch toán như thế nào?

    Cty mình khi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính thì 4 quý điều lỗ nên mình không hạch toán gì cả. jo mình làm quyết toán thuế thí lời 8.657.000đ, giờ mình phải hạch toán như thế nào?và có bị phạt không?mong các bạn hướng dẫn
  18. M

    Nghiệp vụ này định khoản như thế nào?

    Ðề: Re: Nghiệp vụ này định khoản như thế nào? i bạn sao lại đưa vào 641 được, mình không hiểu lắm. các bạn hướng dẫn thêm dùng mình với, mình đang bị vướng nghiệp vụ này chưa định khoàn được. cám ơn các bạn
  19. M

    Nghiệp vụ này định khoản như thế nào?

    Cty mình có ký hợp đồng nhân công làm đá Granite cho một cty.nhưng công ty không thi công mà lại ký hợp đồng thuê một cty khác làm.và khi khối lượng được nghiệm thu thì họ xuất hóa đơn cho mình. vậy nghiệp vụ này mình phải định khoản như thế nào? mong các bạn hướnng dẫn
  20. M

    Phân bổ TSCĐ này như thế nào?

    Ðề: Phân bổ TSCĐ này như thế nào? í mà mít ướt ơi, thì khi trích khấu hao cho TSCD đó và TSCD đó đang sử dụng cho công trình nào thì mình đưa vào phân bổ cho CT đó luôn chứ, đúng kg bạn?
Top