Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

    Nhờ các bậc tiền bối giúp em 1 vấn đề như sau: Với các số dư đầu kỳ như sau thì làm thế nào cân đối được bảng CĐPS: Tiền mặt (111) 1.800.710đ Phải thu khách hàng (131) 491.000đ Hàng tồn kho (156) 73123đ Thuế VAT (133) 12.804đ Phải trả người bán 1.164.305đ Vậy từ những số liệu này có...
  2. L

    Có ai sử dụng chương tình kế toán 1A không giúp mình với?

    Mình mới download chương trình kế toán 1A trên mạng về dùng nhưng không hiểu sao mình có thêm 1 loại tiền EUR nữa vào danh mục loại tiền hạch toán thì nó coi đây là loại tiền chính dùng để hạch toán luôn. Mình tìm mãi mà không biết sửa lại ở chỗ nào. Có bạn biết không giúp mình với?:giabo:
  3. L

    Phải trả người bán đưa vào tài khoản 141?

    Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1. Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong các bạn giải thích giúp.
  4. L

    Vốn và nguồn vốn

    Xin hỏi thế nào là vốn và thế nào là nguồn vốn?
  5. L

    Hạch toán công nợ trong trường mở L/C

    Chào các bạn. Mình muốn hỏi trong trường hợp thanh toán như sau thì hạch toán công nợ kiểu gì: 30% giá trị hợp đồng thanh toán T/T ngay sau khi ký. 70% mở L/C thì 65% thanh toán khi nhận được Invoice, P/L, 5% sau khi nghiệm thu vận hành máy móc . Thanks.
Top