Ðề: PHÍ NGÂN HÀNG, HELP ME!
- VAT 10% mà sao ghi Nợ TK 133: 100.000 vậy hả bạn?
- Tiền phí chuyển tiền qua ngân hàng thông thường được ghi Nợ TK 642 bạn ạ, bạn nên xem lại cách hạch toán nhé.
- Vấn đế có số dư của TK 635 (nếu định khoản lại cho vào Tk 642) thì ở bút toán Nợ TK 112/Có TK...
Ðề: TƯ VẤN KẾ TOÁN
Đồng ý với ý kiến của thaonguyen74. Cũng nên xem xét đến cả vấn đề các chi phí đó có được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN hay không. Bởi xe hơi phuc vụ cho việc đi lại của sếp và chuyến du lịch của gia đình sếp không mang lại lợi ích kinh tế cho công ty.
Ðề: Tìm hiểu chuyên sâu về kế toán./.
Úi cha, cái này nói ra, nhỡ sếp tớ cũng là mem của DKT, ổng biết rồi ổng cho tớ out luôn thì sao? Híc, chưa làm nghề đã lo gian lận vậy bạn?
Ðề: Xuất hóa đơn????
Nếu là hóa đơn thì chắc chắn là có riêng phần thuế chứ, còn nếu chỉ là phiếu xuất kho hoặc chứng từ khác thì chưa tách thuế, nhưng phải có hóa đơn mới đảm bảo được khấu trừ (nếu có) chứ!
Ðề: Hạch toán nguồn vốn kinh doanh vào TK nào?
Căn cứ vào biên bản góp vốn của các thành viên, nếu vốn điều lệ 4 tỷ nhưng góp theo từng giai đoạn, đến khi nào các thành viên góp thì sẽ định khoản Nợ TK 111, 112, 211.../Có TK 411
Tuy nhiên trên thực tế không phải khi nào các thành viên cũng...
Ðề: phản ánh vào sơ đồ chữ T?
Đơn giản thôi mà, amulet89 đã định khoản rồi, còn chữ T thì lên từng chữ T cho
- TK 131 dư nợ: SDĐK: 420.000, SPS giảm: 250.000, SDCK: 170.000
- TK 131 dư có: SDĐK: 50.000, SPS giảm: 50.000, SDCK: 0
Ðề: hàng đã xuất bị trả lại
Không được bạn ạ, hóa đơn bên bán đã xuất rồi, bên mua yêu cầu trả lại và bên bán đã chấp nhận, nên phải hạch toán vào TK 531 - hàng bán bị trả lại.
Ðề: hàng đã xuất bị trả lại
Bạn ơi, đây là hàng bán bị trả lại, hạch toán qua TK 531 - Hàng bán bị trả lại như được học thôi mà.
- Khi xuất hàng bán bạn đã phản ánh hai bút toán: giá vốn và doanh thu rồi
- Khi nhận lại hàng bán bị trả, hạch toán:
+ Nhập lại kho hàng bán bị trả lại: Nợ TK...
Ðề: Re: Hạch toán tài sản hay công cụ
Thực ra không hẳn khi nào TS có giá trị trên 10 triêu, thời gian sử dụng trên 1 năm thì đều đưa vào TSCĐ. Còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng, tình trạng thực tế của tài sản hoặc tính toán của người làm kế toán nữa... Theo mình thì các tài sản bạn đưa...
Ðề: định khoản nghiệp vụ TSCd
Nói thế thì ghi Nợ TK 811/Có TK 154 nghĩa là: vừa ghi tăng chi phí, vừa ghi giảm một khoản chi phí khác hả? Chỉ có thể ghi tăng chi phí đồng thời ghi giảm một khoản tài sản thôi chứ nhỉ!
Ðề: định khoản nghiệp vụ TSCd
Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Nếu là một khoản để tập hợp chi phí, thì phải ghi tăng TK 154 rồi sau đó tính vào giá thành chứ nhỉ???
Ðề: Các chi phí không có hóa đơn chứng từ?????????????
Sau khi làm hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê, bạn đem hợp đồng này ra phòng công chứng để họ công chứng cho bạn, rồi lên thuế mua hóa đơn, chỉ khi nào có hóa đơn rồi thì chi phí thuê nhà mới được tính vào chi phí hợp lý của đơn vị. Riêng...
Ðề: Hạch toán nguồn vốn kinh doanh vào TK nào?
Sao lại hạch toán qua TK 138 nhỉ?
Tài khoản 138 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (131, 133, 136) và tình hình thanh toán về các khoản phải thu này.
Nội dung và phạm vi phản ánh của tài...