Kết quả tìm kiếm

  1. T

    thắc mắc bảng cân đối tài khoản

    Ðề: thắc mắc bảng cân đối tài khoản Phải chi tiết chứ bạn. nhưng mình mở sổ chi tiết riêng. còn lập bảng cân đối tài khoản mục đích là để lập báo cáo tài chính và cân dối lại tkk thôi. bảng này bạn ấy làm là đúng rồi
  2. T

    thắc mắc bảng cân đối tài khoản

    Ðề: thắc mắc bảng cân đối tài khoản TK 131 và 331 không mở tk con được đâu bạn. ví dụ có mấy chục hoặc mấy trăm khách hàng thì sao? chỉ cần đặt mã con rồi mở sổ chi tiết cho 2 loại tk này theo từng khách hàng là được. Còn về 3331, mình thấy cuối kỳ 133 vẫn dư bên nợ nên kết chuyển vậy là...
  3. T

    thắc mắc bảng cân đối tài khoản

    Ðề: thắc mắc bảng cân đối tài khoản Không sao bạn ạ. TK 131 và 331 là tk lưỡng tính nên có số dư cả 2 bên. bên nợ 131 bạn cho vào phải thu khách hàng, bên có 131 cho vào khách hàng đặt trước tiền hàng (331 cũng tương tự)
  4. T

    giúp tìm lỗi trong BCTC với

    Ðề: giúp tìm lỗi trong BCTC với Bạn chek mail nhé.
  5. T

    Cầu cứu

    Ðề: Cầu cứu Đầu tiên bạn tạo một danh sách theo một cột.(VD: h4=111, h5=112, h6=131, h7=133,......) Đặt chuột tại ô muốn tạo. chọn data -> data validation. Trong thẻ settings, tại Allow chọn list. tại source chọn danh dách mà mình vừa tạo (h4:h9) -> ok
  6. T

    Cầu cứu

    Ðề: Cầu cứu Bạn cần mô tả kỹ hơn, hoặc có file mẫu chứ như vậy khó trả lời lắm. Có phải giống mẫu này không?
  7. T

    In sổ sách và kẹp chứng từ như thế nào?

    Ðề: In sổ sách và kẹp chứng từ như thế nào? Bạn in BCTC, sổ NKC, Sổ cái các TK, sổ chi tiết các TK nếu có,Sổ quỹ,...... Về chứng từ thì bạn nên kẹp theo từng nghiệp vụ vào sắp xếp theo thời gian hoặc sắp xép theo từng phần hành KT thì sẽ dễ cho làm việc, quản lý và đối chiếu sau này.
  8. T

    Giúp em định khoản nghịêp vụ này với...

    Ðề: Giúp em định khoản nghịêp vụ này với... Theo nguyên tắc phù hợp thì việc ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng. trong trường hợp này bạn đã ghi nhận giá vốn thì phải có một khoản doanh thi tương ứng. chi phí khuyến mại phải cho vào chi phí bán hàng chứ bạn.
  9. T

    giúp em cái bảng cân đối kế toán này với

    Ðề: giúp em cái bảng cân đối kế toán này với Sao tk 111 lại âm hả bạn. quỹ tiền mặt của công ty không được để âm như vậy đâu. TK 3331 có số dư có mà, bạn để số dư nợ là sai. do bạn kết chuyển Nợ 3331/ có 133 quá nhiều.Số này bạn phải để dư bên nợ tk 133. Mình thử lên bảng cân đối theo số liệu...
  10. T

    Giúp em định khoản nghịêp vụ này với...

    Ðề: Giúp em định khoản nghịêp vụ này với... 1. Nợ 641 Giá vốn Có 512 Nợ 632 Giá vốn có 156 2. Nợ 211 72.000.000 Nợ 133 7.200.000 Có 331 79.200.000 Nợ 211 1.000.000 Có...
  11. T

    1 hóa đơn kê khai 2 tháng

    Ðề: 1 hóa đơn kê khai 2 tháng Bạn kiểm tra lại các tờ khai xem có tờ khai điều chỉnh nào không. nếu không có thì giờ bạn phải lập tờ khai điều chỉnh lại.
  12. T

    giúp tìm lỗi trong BCTC với

    Ðề: giúp tìm lỗi trong BCTC với bên nkc bạn có tk 338 mà bảng cân đối lại thiếu nên nó không cân. công ty bạn làm theo QĐ 48 ah? bạn để lại mail mình gửi cho.
  13. T

    Cách hạch toán tài khoản 821

    Ðề: Cách hạch toán tài khoản 821 Khi cơ quan thuế xác định lại số thuế phải nộp: Nợ 8211/ có 3334 14tr Khi nộp thuế Nợ 3334/ Có 111,112 18tr Cuối năm công ty bạn lỗ nên không cần xác định thuế tndn. bạn kết chuyển tk 8211 sang 911 Nợ 911/ Có 8211 14tr
  14. T

    giúp tìm lỗi trong BCTC với

    Ðề: giúp tìm lỗi trong BCTC với Bảng cân đối, vì bạn thiếu TK 338 nên không cân. Sổ NKC thì bạn làm linh tinh quá, kết chuyển loạn lên nên khó đối chứng kiểm tra. bạn nên để cuối năm kết chuyển một thể sẽ dễ dàng hơn. công ty bạn lỗ thì sẽ không phải nộp thuế TNDN. 31/12 bạn còn tính thuế rồi...
  15. T

    Thắc mắc về 1 số loại tài khoản

    Ðề: Thắc mắc về 1 số loại tài khoản Cuối kỳ, sau khi kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh thì các TK đầu 5 - 9 không có số dư cuối kỳ. Vì vậy, FS bên nợ = FS bên có
  16. T

    Hàm Excel

    Ðề: Hàm Excel Bạn dùng Add-in đổi số sang chữ, có thế tham khảo tại đây: Hàm ??i s? ra ch? trong Excel(Spelling number - h? tr? Unicode, ABC, VNI) - Các m?u bi?u, công th?c Excel, l?p trình Macro trong Excel - CNS Software - Forum Hoắc có thể tham khảo công thức ở file excel này:
  17. T

    BCTC trên HTKK 3.1.6

    Ðề: BCTC trên HTKK 3.1.6 Yahoo của anh là: Chiplove244
  18. T

    BCTC trên HTKK 3.1.6

    Ðề: BCTC trên HTKK 3.1.6 E cảm thấy phần nào dễ thì làm theo PP đó thôi. A thì làm theo PP trực tiếp. Có chỗ nào không hiểu cứ lh anh giải đáp cho.
  19. T

    BCTC trên HTKK 3.1.6

    Ðề: BCTC trên HTKK 3.1.6 Hàng tồn kho gồm các TK đầu 15 đó em. Bao gồm cả hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, CFSXKDDD, thành phẩm, HH, hàng gửi bán..
  20. T

    Xuất hoá đơn > 20 triệu nhưng không chuyển khoản

    Ðề: Xuất hoá đơn > 20 triệu nhưng không chuyển khoản Nếu bạn không kê khai và thanh toán bằng tiền mặt thì chỉ thiệt công ty bạn thôi. vì công ty bạn sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, và nếu không kê khai thì sẽ không được cho vào chi phí của công ty.
Top