Công ty mình mới thành lập nên chỉ có thuế GTGT đầu vào chưa có đầu ra. Cuối năm rồi thì mình hạch toán kết chuyển thuế GTGT như nào :-s. Ví dụ GTGT Đầu vào là 300 còn đầu ra ko có thì hạch toán nợ tk 33311: 300/ có tk 133: 200 à. Dư bên nợ 33311 thì chuyển đi đâu :S mình ko hiểu lắm ? mọi người...