Ðề: Công nợ phải thu và người mua trả tiền trước
Đồng ý với ý kiến vansi200780, theo mình không cần làm chi tiết 1311, 1312 vì trên QĐ 15 không có kê chi tiết, làm như vậy tốn thêm 1 bút toán cấn trừ qua lại, tốn thời gian và tốn giấy => làm sao đơn giản, gọn nhẹ, dễ quản lý là được.
Ðề: phải thu khách hàng
- Do kế toán bên mình lập sai, còn sổ sách bên khách hàng không phản ánh, lỡ sau này thuế xuống duyệt quyết toán thì rắc rối lắm, theo mình đổi lại tên đơn vị và nội dung trên phiếu thu, ví du: Thu lại tiền vay nếu có (diễn giải cho thuế do kế toán hạch toán nhầm tài...
Ðề: Hạch toán hàng trả về sau khi cty B thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản như thế nào?
- 3/3 hạch toán doanh thu, giá vốn bình thường.
- 10/3 công ty B trả lại hàng,gồm biên bản trả hàng và yêu cầu bên đó xuất hóa đơn ghi rõ nội dung trả lại. Căn cứ hóa đơn đó, kế toán lập công nợ phải...
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu
- Đầu tiên nếu hóa đơn BR xuất trước, hóa đơn mua vào về sau: trường hợp này bạn yêu cầu bên bán gửi trước phiếu giao hàng, còn hóa đơn về sau chỉ hạch toán tiền thuế thôi.
- Sổ sách đang nợ 120 triệu, thực tế đã hết, bạn liên lạc qua bên khách hàng...
Ðề: Cần giúp đỡ công nợ để qua năm mới thanh toán
Đồng ý với trí nguyễn, ghi chú trên hóa đơn Công nợ đến 03/2012 là ok, và căn cứ trên điều khoản thanh toán.
Ðề: Hội thảo chuyên đề "Lập Báo Cáo Tài Chính" - Miễn phí
Toi xin dang ky tham du hoi thao
NGUYEN THI LIEN
Nick tren dien dan: Hai Lien
Mobile: 0938315468
Mong nhan duoc su phan hoi tu dien dan
Ðề: Vì sao nghiệp vụ này không cần định khoản ạ
Đống ý với bạn conan8840, do đã hạch toán 154 của tháng trước rồi, nếu có phát sinh ở tháng này mới hạch toán thôi nhe
Ðề: CÔNG NỢ
Bạn liên hệ với kế toán Công nợ bên Khách hàng, và xác nhận công nợ với Khách hàng bằng biên bản. Từ đó đối chiếu với Cty mình, nếu các năm trước đã hạch toán sót, thì điều chỉnh lại trong năm nay, có kèm giải thích việc kê sót Công Nợ
Ðề: Mua hàng hóa - dịch vụ, thanh toán cho công ty A, nhưng hóa đơn lại xuất do công ty B.
Đồng ý với bạn dhthanh8x, xem lại vấn đề Công ty A có phải là chi nhánh với công ty B hay không??? không thì yêu cầu công ty A trả tiền và thanh toán lại cho công ty cho hợp thức hóa.
Ðề: Tài khoản 131 du co
Đối với hóa đơn tổng trị giá trên 20triệu thì phải thanh toán qua Ngân hàng mới được khấu trừ thuế. Trường hợp Cty bạn, do thu trước Deposit ( 2lần) bằng Tiền mặt, tại thời điểm khách hàng thanh toán nếu chỉ trả tiền còn lại thì chỉ được khấu trừ thuế trên số tiền đã...
Ðề: Định Khoản Trên Tài Khoản 141!!
Đồng ý với ý kiến của bác Vansi0780, hợp lý và đúng bản chất của kế toán (Rất ảnh hưởng đến BCLCTT của Cty đó bạn). Còn thu lại hết tạm ứng, rùi chi ra thì không hợp lý bởi lẽ trên Phiếu thanh toán tạm ứng có khoản còn phải nộp lại hoặc yêu cầu chi thêm nếu...
Ðề: Mua hàng hóa - dịch vụ, thanh toán cho công ty A, nhưng hóa đơn lại xuất do công ty B.
Trả tiền cho công ty nào thì yêu cầu công ty đó xuất hóa đơn, trả lại hóa đơn cho Cty B và yêu cầu công ty A xuất lại hóa đơn.
Ðề: Hỏi về đôí chiêú công nợ
Trả lại hàng thì co BB trả hàng và xuất hóa đơn ghi mặt hàng trả và ghi thêm xuất trả hàng theo BB.... và từ đó làm căn cứ giảm thuế GTGT đầu vào nha ban.
Sau khi viết hóa đơn, làm BB đối trừ công nợ cho đầy đủ chứng từ nhé.