Vậy là hạch toán1.
đầu vào hạch toán:
Nợ 154
Nợ 1331
Có 331
2. Đầu ra hạch toán:
2.a: xuất hóa đơn
Nợ 131
Có 5111
Có 3331
2.b: kết chuyển
Nợ 632
Có 154
2c
Nợ 911
Có 632
Như thế này phải k ạ?
Mọi người cho mình hỏi tý nhé, công ty mình nhận 1 công trình xây dựng đường nhung k lam ma chi lam trung gian ở giữa hưởng chênh lệch thôi thì hạch toán thế nào cho đúng vậy mọi người?
Đầu vào: hóa đon ghi thanh toán khối lượng xây lắp hooàn thành đợt 1: 80tr
Đầu ra : hóa đon cũng ghi thanh...
Mình muốn hỏi mọi người một tý mình đang chua bit xử lý thế nào mà hỏi bên cục thuế thì họ trả loi chung chung k rõ ràng già cả.Bên mình có 1 lô hàng cách đây 10 năm sản xuất cà ngâm tỏi ớt sau k bán đc nên k kinh doanh mặt hàng ý nữa rồi cứ để tồn như thế trên sổ sách còn thực tế 10 năm nên đã...