Xin chào cả nhà
Tôi có trường hợp này xin ý kiến và chia sẻ của a/c/e
Cty tôi kinh doanh xe ô tô, tháng 12/2021 tôi có xuất 1 hóa đơn bán xe cho khách hàng A (đã kê khai Thuế và ghi nhận doanh thu năn 2021); tháng 2/2022 (khách có việc nên chưa đăng ký được xe) phát hiện ra nhầm tên khách hàng...
Bạn tập hợp vào 241 cho nó đúng kiểu, khi đầy đủ các loại hoá đơn chứng từ cho xe ô tô để ô tô có thể lăn bánh phục vụ cho hoạt động của Công ty thì ghi tăng TSCĐ một thể; và bắt đầu trích khấu hao khi sử dụng ô tô để dùng cho hoạt động của Công ty.
Các chi phí có thể tăng nguyên giá: Phí trước...
Một lưu ý rất hay cho anh chị em kế toán thường hay xuề xoà bỏ qua.... được quy định rất cụ thể tại Nghị Định 41 có hiệu lực từ Tháng 5/2018...
Cảm ơn tác giả.