Xuất trả hàng tồn kho

thobk

Member
Hội viên mới
Chào các anh chi! Công ty em vừa xuất trả hàng tồn kho la VLNCN anh KTT đã viết hoá đơn GTGT xuất cho bên đó giờ là việc của em hạch toán. Đây là định khoản mà em làm không biết đã đúng chưa ạ?
Nợ TK 111 3.300.000
Có TK 333 300.000
Có TK 515 3.000.000
Em đang cần mong các anh chị giúp em nhé! Em cám ơn nhiều ạ
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Chào các anh chi! Công ty em vừa xuất trả hàng tồn kho la VLNCN anh KTT đã viết hoá đơn GTGT xuất cho bên đó giờ là việc của em hạch toán. Đây là định khoản mà em làm không biết đã đúng chưa ạ?
Nợ TK 111 3.300.000
Có TK 333 300.000
Có TK 515 3.000.000
Em đang cần mong các anh chị giúp em nhé! Em cám ơn nhiều ạ

Hàng tồn kho của em là cái gì thế?
Em thu tiền mặt, tiền NH hay khách hàng còn nợ?
Sao lại hạch toán doanh thu vào 515 mà ko phải 511?
Câu hỏi của em chưa đủ dữ kiện để trả lời
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Đây có phải bán hàng đầu mà Doanh thu cái gì??
Xuất trả hàng cho nhà cung cấp
Nợ TK 331, 111..
Có TK 156
Có TK 133
Đồng thời kê vào bảng kê bán ra trong tháng để kê khai thuế
Trên hóa đơn cần ghi rõ là Trả lại hàng
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Chào các anh chi! Công ty em vừa xuất trả hàng tồn kho la VLNCN anh KTT đã viết hoá đơn GTGT xuất cho bên đó giờ là việc của em hạch toán. Đây là định khoản mà em làm không biết đã đúng chưa ạ?
Nợ TK 111 3.300.000
Có TK 333 300.000
Có TK 515 3.000.000
Em đang cần mong các anh chị giúp em nhé! Em cám ơn nhiều ạ

Xuất trả hàng sao lại ghi nhận vào doanh thu? mà lại là doanh thu tài chính mới... sợ chứ!

Với hóa đơn xuất trả lại hàng cho người bán, có 2 trường hợp xảy ra:

1. Nếu xuất hóa đơn bình thường như hóa đơn bán hàng hàng ngày thì bạn hạch toán ghi nhận doanh thu bình thường.

2. Nếu trên hóa đơn xuất trả lại hàng có ghi rõ là xuất trả hàng vì lý do gì và xuất trả theo hóa đơn nào thì hạch toán giảm giảm kho đầu vào, giảm thuế đầu vào và giảm trừ công nợ. Hết!
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

anh Cát Tiên ah. Là Vật liệu nổ công nghiệp đó. Gìơ mình không hoạt động nữa nên xuất trả lại. Đã xuất HĐ cho Cty Hoá chất mỏ. Giờ là khâu HT của em. Em ko bit HT vào TK nào? Vì đó k phải là doanh thu của bán hàng hay doanh thu thu từ hoạt động tài chính.
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Chào các anh chi! Công ty em vừa xuất trả hàng tồn kho la VLNCN anh KTT đã viết hoá đơn GTGT xuất cho bên đó giờ là việc của em hạch toán. Đây là định khoản mà em làm không biết đã đúng chưa ạ?
Nợ TK 111 3.300.000
Có TK 333 300.000
Có TK 515 3.000.000
Em đang cần mong các anh chị giúp em nhé! Em cám ơn nhiều ạ

Có 3.3tr thì trả bằng tiền mặt hạch toán TK111 cũng trả sao ( nhưng = Ck thì hạch toán 112)
nhưng Doanh thu là TK5111 chứ ko phải TK515 nhé (TK515 là doanh thu hoạt động tài chính. VD : thu lãi tiền gửi)
( có 1 cách nữa là bạn hạch toán ngược lại
Nợ 331 : 3.300.000
Có 1331: 300.000
Có 1561 :3.000.000
=> hạch toán như vầy cấn trừ Công nợ nhanh hơn)
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Là mình bán mà Hải Âu. Khó hiểu quá. Vậy bây giờ em phải định khoản như vậy là đúng chưa ha?
Nợ 111
Có 3331
Có 156
Cho em ý kiến nha!
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Là mình bán mà Hải Âu. Khó hiểu quá. Vậy bây giờ em phải định khoản như vậy là đúng chưa ha?
Nợ 111
Có 3331
Có 156
Cho em ý kiến nha!

Xem lại chỗ màu đỏ. Phải là 511 mới đúng. Và bút toán này chỉ được hạch toán khi trên hóa đơn xuất trả lại số hàng trên có ghi thêm câu: "Xuất trả lại hàn theo hóa đơn số..." và kèm theo cái biên bản xử lý hàng tồn kho có chữ ký của cả bên bán và bên mua.

Nếu không thì bạn hạch toán doanh thu bình thường và xem như là hóa đơn này xuất khi bán hàng bình thường thôi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Là mình bán mà Hải Âu. Khó hiểu quá. Vậy bây giờ em phải định khoản như vậy là đúng chưa ha?
Nợ 111
Có 3331
Có 156
Cho em ý kiến nha!

Không khó hiểu dâu bạn (thấy cách dưới khó hiểu thì làm theo cách này nhá, vì hạch toán như bạn là sai. cứ xem như đó là 1 mặt hàng bán bình thường ko phải hàng trả lại)
Nợ 1111 : 3.300.000
Có 333111 :300.000
Có 5111 : 3.000.000
đồng thời
Nợ 6323/Có 1561 (theo giá vốn)
 
Ðề: Xuất trả hàng tồn kho

Là mình bán mà Hải Âu. Khó hiểu quá. Vậy bây giờ em phải định khoản như vậy là đúng chưa ha?
Nợ 111
Có 3331
Có 156
Cho em ý kiến nha!


Bạn có thể hạch tóan như là bán hàng, hoặc hạch toán là trả lại hàng.

Còn TK sử dụng thì đơn giản là cặp TK 511 đi với TK333, còn TK 156 thì đi với TK133.

Hoặc là hạch tóan như bán hàng: N111/C511,333 (đồng thời ghi N632/C156)
Hoặc là hạch toán như trả lại hàng: N111/C156,133 <- ghi ngược lại với khi mua vào.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top