Công ty mình thanh lý một TSCĐ giá 11triệu. Người mua khi mua không yêu cầu xuất hoá đơn nhưng tháng sau họ quay lại xin lấy hoá đơn đó. Do sơ suất công ty mình hạch toán tất cả phần thu thanh lý vào TK 711 (No 1111/Co 711: 11tr) vào báo cáo 6 tháng đầu năm (Báo cáo này không thể sửa được nữa). Hiện giờ công ty mình đã xuất trả hoá đơn cho ngưòi mua nhưng mình đang lúng túng không biết hạch toán phần thuế này như thế nào bởi mình đã cho tất vào TK 711 trong 6 tháng đầu năm rồi. Các bạn giúp mình nghiệp vụ này nhé. Mình xin cảm ơn!