Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

ketoantotbug

New Member
Hội viên mới
Công ty tôi mua hàng (hàng hoá hữu hình) của công ty A nuớc ngoài
Rồi bán lại cho một công ty B cũng ở nước đó
Mua rồi bán luôn, ko thông qua hải quan ( ko nhập khẩu và ko xuất khẩu)
- Khi mua hàng, có hợp đồng, có hoá đơn(Invoice) và đã thanh toán cho bên A qua ngân hàng
- Khi bán hàng, có hợp đồng, Invoi,... và đã nhận tiền của bên B ( thanh toán L/C qua ngân hàng)
Tôi muốn hỏi:
1. Giờ tôi xuất hoá đơn cho bên B thì xuất như thế nào? xuất đúng ngày mà tôi nhận được tiền của bên B đúng ko ạ
2. Trên hoá đơn thể hiện VAT ko? thể hiện như thế nào?
Tất cả những vấn đề xuất hoá đơn trong trường hợp trên được quy định tại văn bản nào? Cụ thể là điểm, khoản, mục nào?
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

theo minh nghi bạn chia lam 2 giai đoạn mua và bán
gd1 mua hang(lưu ý thừng thì mua hàng có ký quỹ đễ mua hàng trước đó nũa nha)
no 156 nợ 133(bao gồm tất cả các lại thuế:NK TTDB GTGT )có 112,111...
lưu ý tính chi phí và tính giá nhập kho
giai đoạn 2 bán hàng
nợ 131,112,111...
có 156
bạn cần lưu ý công ty bạn đăng ký kê khai tính giá xuất kho theo phương pháp nào tuỳ theo loại hình mà công ty bạn đăng ký cho phù hợp trước đó
mong mọi người cho ý kiến!
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

theo minh nghi bạn chia lam 2 giai đoạn mua và bán
gd1 mua hang(lưu ý thừng thì mua hàng có ký quỹ đễ mua hàng trước đó nũa nha)
no 156 nợ 133(bao gồm tất cả các lại thuế:NK TTDB GTGT )có 112,111...
lưu ý tính chi phí và tính giá nhập kho
giai đoạn 2 bán hàng
nợ 131,112,111...
có 156

bạn cần lưu ý công ty bạn đăng ký kê khai tính giá xuất kho theo phương pháp nào tuỳ theo loại hình mà công ty bạn đăng ký cho phù hợp trước đó
mong mọi người cho ý kiến!

ở đây bên bạn đó ko hề NK rồi XK mà.....mà cái bút toán bán hàng cơ bản sao nó lại như chỗ bôi màu đc hả bạn,,,,,,,,,,,,,,,,,,Sai cơ bản à nha

Vấn đề của chủ top thì mình nghĩ HT bạn HT bán thẳng lun. ....
ko qua hải quan thì đương nhiên đâu có thuế NK hay XK gì gì.
NỢ Tk 632.../ có Tk 331
--phán ánh bán Nợ Tk 131/ có Tk 511

hic còn viết hoá đơn thì thì..................hơ khoản này minfh chịu,,,,,,,,,,,,:hi: non nớt mới vô nghề cái phi vụ này chưa có bít à

ĐK ở trên cũng là mình nghĩ vậy thui, :xinloinhe:
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Xuất hoá đơn cho bên B vào ngày phát hành invoicer
Hoá đơn không VAT. Lưu tại đơn vị
Tham khảo TT120 hướng dẫn NĐ89 và TT130
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

vậy cho mình hỏi, trường hợp công ty mình là bán dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi xuất hóa đơn cho họ, địa chỉ là của nước ngoài.
Vậy mình có được ghi cả số VAT vào không?
có phải xuất như các công ty trong nước không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

vậy cho mình hỏi, trường hợp công ty mình là bán dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi xuất hóa đơn cho họ, địa chỉ là của nước ngoài.
Vậy mình có được ghi cả số VAT vào không?
có phải xuất như các công ty trong nước không?

Khi xuất bán hàng hóa, dv cho nước ngoài vẫn xuất HĐ GTGTghi nhận thuế GTGT bình thường bạn nhé, chỉ có đều liên đỏ giủ lại cùi thôi vi KH nước ngoài ko cần HĐ GTGT của VN .
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Khi xuất bán hàng hóa, dv cho nước ngoài vẫn xuất HĐ GTGTghi nhận thuế GTGT bình thường bạn nhé, chỉ có đều liên đỏ giủ lại cùi thôi vi KH nước ngoài ko cần HĐ GTGT của VN .

Xuất hóa đơn GTGT rồi ghi nhận thuế GTGT, bạn cho mình hỏi phần thuế đó ai chịu vậy bạn?
Trích TT129:
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại tại điểm 1.3 Mục này.
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Công ty tôi mua hàng (hàng hoá hữu hình) của công ty A nuớc ngoài
Rồi bán lại cho một công ty B cũng ở nước đó
Mua rồi bán luôn, ko thông qua hải quan ( ko nhập khẩu và ko xuất khẩu)
- Khi mua hàng, có hợp đồng, có hoá đơn(Invoice) và đã thanh toán cho bên A qua ngân hàng
- Khi bán hàng, có hợp đồng, Invoi,... và đã nhận tiền của bên B ( thanh toán L/C qua ngân hàng)
Tôi muốn hỏi:
1. Giờ tôi xuất hoá đơn cho bên B thì xuất như thế nào? xuất đúng ngày mà tôi nhận được tiền của bên B đúng ko ạ
2. Trên hoá đơn thể hiện VAT ko? thể hiện như thế nào?
Tất cả những vấn đề xuất hoá đơn trong trường hợp trên được quy định tại văn bản nào? Cụ thể là điểm, khoản, mục nào?

1. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này.
Xuất hoá đơn khi giao hàng cho bên mua, dòng thuế suất và thuế GTGT gạch bỏ.
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Xuất hoá đơn khi giao hàng cho bên mua, dòng thuế suất và thuế GTGT gạch bỏ.

Đây có phải là hàng hóa không chịu thuế đâu mà dòng thuế gạch chéo chứ bạn, nếu là hàng xuất khẩu thì chịu thuế 0% thì phải ghi thuế suất 0% tiền thuế là 0 đồng nhé (không được gạch chéo).
- Nếu bạn gạch chéo trên hóa đơn thì hàng hóa đó xem như hàng bán ra không chịu thuế (mà bán ra không chịu thuế thì đầu vào của nó sẽ không được khấu trừ nhé)
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Đây có phải là hàng hóa không chịu thuế đâu mà dòng thuế gạch chéo chứ bạn, nếu là hàng xuất khẩu thì chịu thuế 0% thì phải ghi thuế suất 0% tiền thuế là 0 đồng nhé (không được gạch chéo).
- Nếu bạn gạch chéo trên hóa đơn thì hàng hóa đó xem như hàng bán ra không chịu thuế (mà bán ra không chịu thuế thì đầu vào của nó sẽ không được khấu trừ nhé)

Đây không phải là xuất khẩu, phải hiểu là hoạt động buôn bán ngoài lãnh thổ VN và không chịu sự điều tiết của luật thuế GTGT. Vì thế thuế suất không có.
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

hóa đơn e xuất cho nước ngoài từ 2008 đã trót ghi tiền gtgt, và e k giữ lại liên đỏ.
vậy mà kế toán trưởng vẫn làm sổ sách như bình thường. nếu không nhờ vào đây hỏi thì em cứ nghĩ thế là đúng.
vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? làm lại sổ sách 2008 à? và làm sao mà thu hồi được liên đỏ bây giờ?
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

hóa đơn e xuất cho nước ngoài từ 2008 đã trót ghi tiền gtgt, và e k giữ lại liên đỏ.
vậy mà kế toán trưởng vẫn làm sổ sách như bình thường. nếu không nhờ vào đây hỏi thì em cứ nghĩ thế là đúng.
vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? làm lại sổ sách 2008 à? và làm sao mà thu hồi được liên đỏ bây giờ?

Liên đỏ theo quy định là phải lưu tại cuốn, bây giờ không còn xem như vi phạm về lưu trữ chứng từ kế toán và bị phạt theo Nghị định 185/2004/NĐ-CP.
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

hóa đơn e xuất cho nước ngoài từ 2008 đã trót ghi tiền gtgt, và e k giữ lại liên đỏ.
vậy mà kế toán trưởng vẫn làm sổ sách như bình thường. nếu không nhờ vào đây hỏi thì em cứ nghĩ thế là đúng.
vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? làm lại sổ sách 2008 à? và làm sao mà thu hồi được liên đỏ bây giờ?
Ui, có gì đâu mà sai chứ... Công ty bạn đã xuất hóa đơn có VAT thì công ty bạn đóng thêm tiền vào ngân sách nhà nước thôi mà! Cán bộ thuế nào rãnh đâu mà bắt bạn phải loại ra khoản tiền thuế đó.

Còn hóa đơn liên đỏ nếu khách hàng nhận thì phải xé ra khỏi cùi giao cho họ. Còn khi nào họ không lấy mới lưu lại cùi.

Bạn đừng để tâm nhiều vào việc này nữa.
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

...

Còn hóa đơn liên đỏ nếu khách hàng nhận thì phải xé ra khỏi cùi giao cho họ. Còn khi nào họ không lấy mới lưu lại cùi.

Bạn đừng để tâm nhiều vào việc này nữa.

Khách hàng nước ngoài nào cần cái hóa đơn của việt nam thế bạn? Vậy cái invoice vất đi ah?
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Hàng cũng mua ở nước ngoài, bán cũng ở nước ngoài mà bảo xuất hoá đơn thì lấy cái gì hạch toán gía vốn hàng bán cho cái hoá đơn xuất ra?

Kinh doanh ở nước ngoài thì phải nộp thuế ở nước ngoài, lấy chứng từ đó về khấu trừ vào phần thuế đã nộp ở nước ngoài (Trường hợp có ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần) - Chỉ tính cho thuế TNDN.
 
Ðề: Xuất hoá đơn GTGT cho công ty ở nước ngoài

Khi xuất bán hàng hóa, dv cho nước ngoài vẫn xuất HĐ GTGTghi nhận thuế GTGT bình thường bạn nhé, chỉ có đều liên đỏ giủ lại cùi thôi vi KH nước ngoài ko cần HĐ GTGT của VN .

Cho mình hỏi, cty mình xuất bán cho cty nước ngoài nhưng cty mình không có chức năng xuất khẩu, cty nước ngoài tự lo việc vận chuyển và nhập khẩu về nước mình. khi bán mình phải xuất hóa đơn như thế nào để họ có thể làm thủ tục xuất khẩu, hóa đơn có thuế gtgt hay không? xin các bác chỉ giúp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top