Xuất hoá đơn ăn uống cho khách vãng lai?

kimcuc88

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn.mình mới làm cho 1 cty thuộc lĩnh vực nhà hàng(nhỏ chứ không lớn lắm).trước đây chị kt cũ xuất Hoá đơn đầu ra chủ yếu là cho khách vãng lai.ko có MST, Ko địa chỉ, nói chung là phần thông tin người mua hàng chỉ ghi có 3 chữ là khách vãng lai, thanh toán = TM.xong.tại mình chưa làm bên lĩnh vực này lần nào nên mình hỏi các bạn là xuất hoá đơn như vậy có được kê khai thuế gtgt không.bên thuế có phạt gì không.mong các bạn giúp mình.cám ơn các bạn nhiều.

---------- Post added at 01:56 AM ---------- Previous post was at 12:11 AM ----------

Chào các bạn.mình mới làm cho 1 cty thuộc lĩnh vực nhà hàng(nhỏ chứ không lớn lắm).trước đây chị kt cũ xuất Hoá đơn đầu ra chủ yếu là cho khách vãng lai.ko có MST, Ko địa chỉ, nói chung là phần thông tin người mua hàng chỉ ghi có 3 chữ là khách vãng lai, thanh toán = TM.xong.tại mình chưa làm bên lĩnh vực này lần nào nên mình hỏi các bạn là xuất hoá đơn như vậy có được kê khai thuế gtgt không.bên thuế có phạt gì không.mong các bạn giúp mình.cám ơn các bạn nhiều.
Sao dân kế toán nhiều mà hok có ai trả lời dùm mình vậy ta
 
Ðề: Xuất hoá đơn ăn uống cho khách vãng lai?

Chào các bạn.mình mới làm cho 1 cty thuộc lĩnh vực nhà hàng(nhỏ chứ không lớn lắm).trước đây chị kt cũ xuất Hoá đơn đầu ra chủ yếu là cho khách vãng lai.ko có MST, Ko địa chỉ, nói chung là phần thông tin người mua hàng chỉ ghi có 3 chữ là khách vãng lai, thanh toán = TM.xong.tại mình chưa làm bên lĩnh vực này lần nào nên mình hỏi các bạn là xuất hoá đơn như vậy có được kê khai thuế gtgt không.bên thuế có phạt gì không.mong các bạn giúp mình.cám ơn các bạn nhiều.

---------- Post added at 01:56 AM ---------- Previous post was at 12:11 AM ----------


Sao dân kế toán nhiều mà hok có ai trả lời dùm mình vậy ta
Xuất hóa đơn như vậy cũng được bạn ạ, vì không nhất thiết người đến ăn phải là công ty và có MST .....và đương nhiên vẫn được kê khai thuế bình thường...
 
Ðề: Xuất hoá đơn ăn uống cho khách vãng lai?

Xuất hóa đơn như vậy cũng được bạn ạ, vì không nhất thiết người đến ăn phải là công ty và có MST .....và đương nhiên vẫn được kê khai thuế bình thường...
Với lại đây là thuế đầu ra chứ có phải thuế đầu vào và mình sẽ được khấu trừ đâu.
 
Ðề: Xuất hoá đơn ăn uống cho khách vãng lai?

Khi xuất HĐ thì ta đã đóng thuế 25%/01 HĐ. Đừng có mà xuất nhiều quá (xuất tương đối so với chi phí thôi)=>KT giỏi hay dở là ở điểm này...
 
Ðề: Xuất hoá đơn ăn uống cho khách vãng lai?

Với lại đây là thuế đầu ra chứ có phải thuế đầu vào và mình sẽ được khấu trừ đâu.
Bạn ấy muốn hỏi hóa đơn như vậy có được kê khai thuế không chứ không phải được khấu trừ, câu trả lời của mình là thuế đầu ra cơ mà...bạn đọc lại đi nhé...

---------- Post added at 04:12 AM ---------- Previous post was at 04:10 AM ----------

Khi xuất HĐ thì ta đã đóng thuế 25%/01 HĐ. Đừng có mà xuất nhiều quá (xuất tương đối so với chi phí thôi)=>KT giỏi hay dở là ở điểm này...

Đóng 25% thuế TNDN trên toàn bộ doanh thu - chi phí chứ không phải trên 1 hóa đơn bạn nhé, 1 hóa đơn chỉ đóng thuế GTGT xuất ra của tùy từng mặt hàng mà mình đăng ký kinh doanh thôi...
 
Ðề: Xuất hoá đơn ăn uống cho khách vãng lai?

Đóng 25% thuế TNDN trên toàn bộ doanh thu - chi phí chứ không phải trên 1 hóa đơn bạn nhé nói:
Điều này ai cũng biết, nhưng nếu phân tích sâu thì tiền thuế TNDN ít nhiều cũng đóng. Việc bán HĐ khống mà hoàn toàn không có chi phí (" Vấn đề Tảng băng trôi") thường xảy ra!!! Hy vọng bạn hiểu ý mình nói!:thodai:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top