XỬ LÝ HÓA ĐƠN VIẾT SAI

tnt12051991

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cho em hỏi vấn đề này: Công ty em thành lập đã lâu nhưng không hiểu kế toán cũ làm như thế nào mà em thấy: thời gian em vào là tháng 8 mà kế toán cũ xuất hóa đơn trong quý 2/2016 như sau: hóa đơn 000098 là ngày 22/04/2016, hóa đơn 000099 là ngày 12/05/2016, hóa đơn 000100 là ngày 22/04/2016. tất cả đều lập, giao hóa đơn và kê khai thuế hết rồi. giờ mình xử lý như thế nào, với lại em còn thấy nhiều trường hợp tương tự như thế trong quý 2 nữa
Vần đề 2 là khi xuất hóa đơn kế toán cũ xuất hàng hóa là Bộ ( bên em là máy tính mà trong máy tính có rất nhiều linh kiện ) đã vậy lại không ghi rõ tên linh kiện là gì, nhưng hóa đơn đầu vào lại là từng linh kiện ,cũng không còn chỗ trống để em ghi chèn vào là bảng kê ( để em xử lý) nữa. Tất cả hóa đơn đó cũng giao và kê khai hết rồi.
Cả nhà chỉ em cách xử lý với!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top