Trong năm 2008 có một mặt hàng mình xuất nhưng vì lỗi phần mềm mà mình không để ý nên mặt hàng đó không tính giá xuất kho (không hạch toán giá trị hàng xuất sang TK 632 mà chỉ có xuất số lượng là 1 cái) nên đến cuối ký tồn kho của mặt hàng đó là 0 nhưng giá trị tồn kho vẫn là 15.000.000 sang 2009 mình phải xử lý như thế nào bi giờ.
Cụ thể: xuất bán: Slượng: 1x 16.000.000
nhưng không có bút toán giá vốn: Nợ 632/Có 156: 15.000.000 (Đúng ra là có nhưng giá trị lại =0) nên giờ trên tồn kho hàng thì đã hết nhưng giá trị còn 15.000.000 Đồng.
Giá trị còn lại của mặt hàng này mình có được đưa vào giá vốn của năm 2009 không( vì năm 2008 minh chưa đưa vào), nếu được thì phải hạch toán và ntnt ? Nếu thuế phát hiện ra thì sẽ bị xử lý như thế nào ?
Ai có kinh nghiên chỉ mình cách xử lý với.
GĐ mà phát hiện ra vụ này thì nguy to
Cụ thể: xuất bán: Slượng: 1x 16.000.000
nhưng không có bút toán giá vốn: Nợ 632/Có 156: 15.000.000 (Đúng ra là có nhưng giá trị lại =0) nên giờ trên tồn kho hàng thì đã hết nhưng giá trị còn 15.000.000 Đồng.
Giá trị còn lại của mặt hàng này mình có được đưa vào giá vốn của năm 2009 không( vì năm 2008 minh chưa đưa vào), nếu được thì phải hạch toán và ntnt ? Nếu thuế phát hiện ra thì sẽ bị xử lý như thế nào ?
Ai có kinh nghiên chỉ mình cách xử lý với.
GĐ mà phát hiện ra vụ này thì nguy to