xử lý hàng thiếu

kimthuong

New Member
Hội viên mới
mọi người ơi mọi người cho ý kiến em nhé!
em có một trường hợp như thế này: Mua một lô hàng , tiền hàng chưa thanh toán nhưng hàng mua xử lý :
- gửi bán thẳng 1/2
- chuyển về nhập kho 1/2 nhưng phát hiện hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân
Đối với trường hợp này thì hạch toán như thế nào.
có phải là
N1561
n157
n1381
n133
c331
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

mọi người ơi mọi người cho ý kiến em nhé!
em có một trường hợp như thế này: Mua một lô hàng , tiền hàng chưa thanh toán nhưng hàng mua xử lý :
- gửi bán thẳng 1/2
- chuyển về nhập kho 1/2 nhưng phát hiện hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân
Đối với trường hợp này thì hạch toán như thế nào.
có phải là
N1561
n157
n1381
n133
c331

Hạch toán vậy là đúng rồi đó bạn.
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

mọi người ơi mọi người cho ý kiến em nhé!
em có một trường hợp như thế này: Mua một lô hàng , tiền hàng chưa thanh toán nhưng hàng mua xử lý :
- gửi bán thẳng 1/2
- chuyển về nhập kho 1/2 nhưng phát hiện hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân
Đối với trường hợp này thì hạch toán như thế nào.
có phải là
N1561
n157
n1381
n133
c331
theo mình thì thê nay
1/2 gửi đi bán
N157
N133
C331
khi nào ra hoá đơn thì ghi nhận giá vốn và doanh thu
1/2 về nhập kho thiếu
N156
N1381
N133
C331
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hạch tóan như trên không đúng chứ chứ sao nữa em.Phân ra từng nghiệp vụ để hạch tóan.
1/2 Mua hàng gửi bán không nhập kho không phản ánh vào giá nhập TK 156.
Nợ TK 157
Có TK 331
1/2 đem về nhập phản ánh TK 156, và hàng thiếu
Nợ TK 156
Nợ TK 1381
Nợ TK 1331
Có TK 331.
Khi bên kia chấp nhận thanh tóan thì theo tinh thần hạch tóan.
Nợ TK 6352
Có TK 157
Hạch tóan doanh thu
Nợ TK 131
CÓ TK 511
Có TK 333
màu đỏ phải là 632 mới đúng chứ anh
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hạch tóan như trên không đúng chứ chứ sao nữa em.Phân ra từng nghiệp vụ để hạch tóan.
1/2 Mua hàng gửi bán không nhập kho không phản ánh vào giá nhập TK 156.
Nợ TK 157
Có TK 331
1/2 đem về nhập phản ánh TK 156, và hàng thiếu
Nợ TK 156
Nợ TK 1381
Nợ TK 1331
Có TK 331.
Khi bên kia chấp nhận thanh tóan thì theo tinh thần hạch tóan.
Nợ TK 632
Có TK 157
Hạch tóan doanh thu
Nợ TK 131
CÓ TK 511
Có TK 333

Chủ topic đâu phản ánh vào 156 phần hàng gửi đi bán,nói chung hạch toán cách nào cũng được.
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hạch tóan như trên không đúng chứ chứ sao nữa em.Phân ra từng nghiệp vụ để hạch tóan.
1/2 Mua hàng gửi bán không nhập kho không phản ánh vào giá nhập TK 156.
Nợ TK 157
Có TK 331
1/2 đem về nhập phản ánh TK 156, và hàng thiếu
Nợ TK 156
Nợ TK 1381
Nợ TK 1331Có TK 331.
Khi bên kia chấp nhận thanh tóan thì theo tinh thần hạch tóan.
Nợ TK 6352
Có TK 157
Hạch tóan doanh thu
Nợ TK 131
CÓ TK 511
Có TK 333
Hàng thiếu làm sao mà HT N1331 hết đây và cả phần đã chấp nhận TT
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hàng thiếu làm sao mà HT N1331 hết đây và cả phần đã chấp nhận TT

Chưa rõ nguyên nhân thì cứ treo vào đó đi anh, khi nào xác định được nguyên nhân thì điều chỉnh giảm thôi.
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

theo mình gửỉ hangd đi bán KT ghi:
Nợ TK 157
Nợ TK 133
Có TK 331
khi nào có HĐ thì KT ghi nhận doanh thu và giá vốn
Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Ghi nhận GVHB:
Nợ TK 632
Có TK 157
còn hàng đem về nhập kho mà thiếu hàng ko rõ nguyên nhân thì KT ghi:
Nợ TK 1561 giá mua chưa thuế hàng thực tế nhập kho
Nợ TK 1381 giá mua chưa thuế GTGT của hàng thiếu
Nợ TK 133 thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Có TK 331 tổng giá thanh toán
 
Sửa lần cuối:
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hạch tóan như trên không đúng chứ chứ sao nữa em.Phân ra từng nghiệp vụ để hạch tóan.
1/2 Mua hàng gửi bán không nhập kho không phản ánh vào giá nhập TK 156.
Nợ TK 157
Có TK 331
1/2 đem về nhập phản ánh TK 156, và hàng thiếu
Nợ TK 156
Nợ TK 1381
Nợ TK 1331
Có TK 331.
Khi bên kia chấp nhận thanh tóan thì theo tinh thần hạch tóan.
Nợ TK 6352
Có TK 157
Hạch tóan doanh thu
Nợ TK 131
CÓ TK 511
Có TK 333
bó tay với bác luôn đó:k5211829:
thế bác mua hàng gửi bán thẳng bác không hạch toán thuế GTGT đầu vào à. Bác xem lại chứ em thấy không ổn đâu.
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hạch tóan như trên không đúng chứ chứ sao nữa em.Phân ra từng nghiệp vụ để hạch tóan.
1/2 Mua hàng gửi bán không nhập kho không phản ánh vào giá nhập TK 156.
Nợ TK 157
Có TK 331
1/2 đem về nhập phản ánh TK 156, và hàng thiếu
Nợ TK 156
Nợ TK 1381
Nợ TK 1331
Có TK 331.
Khi bên kia chấp nhận thanh tóan thì theo tinh thần hạch tóan.
Nợ TK 6352
Có TK 157
Hạch tóan doanh thu
Nợ TK 131
CÓ TK 511
Có TK 333

SAo ko phản ánh thuế đầu vào của hàng gửi bán luôn vậy bác?
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Theo tớ thì ht:
Nợ TK 1561: Số thực nhập
Nợ TK 157: Số gửi bán
Nợ TK 1331: VAT Khấu trừ
Nợ TK 138: Phải thu....
Có TK 331:
Nếu khách hàng chấp nhận số hàng thì phản ánh tiếp giá vốn và doanh thu hàng đã bán
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Hạch tóan như trên không đúng chứ chứ sao nữa em.Phân ra từng nghiệp vụ để hạch tóan.
1/2 Mua hàng gửi bán không nhập kho không phản ánh vào giá nhập TK 156.
Nợ TK 157
Có TK 331
1/2 đem về nhập phản ánh TK 156, và hàng thiếu
Nợ TK 156
Nợ TK 1381
Nợ TK 1331
Có TK 331.
Khi bên kia chấp nhận thanh tóan thì theo tinh thần hạch tóan.
Nợ TK 6352
Có TK 157
Hạch tóan doanh thu
Nợ TK 131
CÓ TK 511
Có TK 333
Hàng gửi bán thẳng, chứ không phải hàng gửi đi bán. Theo mình 1/2 gửi bán phải ghi nhận giá vốn và doanh thu luôn.
Nợ 632
Nợ 1331
Có 331
Dt:
Nợ 131
Có 511
Có 3331
Phần còn lại là đúng ý mình rồi.
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

N632 (1/2) phan ban thang
N1561 So thuc nhan
N1381 So thieu
N1331 VAT
C331
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

theo mình hạch tóan như nè:
1) Nợ 157
Nợ 133
Có 331
2) Nợ 156( giá trị thực tế nhập kho)
Nợ 133
Có 331
Nếu có hao hụt trong định mức thì hạch tóan vào giá gốc của hàng hóa
nếu k ghi rõ thì định khỏan tiếp
Nợ tk 1381( phần giá trị thiếu )( bao gồm cả VAT)
có 331
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

mọi người ơi mọi người cho ý kiến em nhé!
em có một trường hợp như thế này: Mua một lô hàng , tiền hàng chưa thanh toán nhưng hàng mua xử lý :
- gửi bán thẳng 1/2
- chuyển về nhập kho 1/2 nhưng phát hiện hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân
Đối với trường hợp này thì hạch toán như thế nào.
có phải là
N1561
n157
n1381
n133
c331

Như này là sai hết rồi bạn ơi
1.Nợ tk 611
Có tk 331
2. Nợ tk 157
Có tk 611
3. Nợ tk 156,138 ,133
Có tk 331
VÌ khi hàng hoá chưa nhập kho không hạch toán vào tk 156 được.Mọi người thấy sao
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

tài khỏan 611 chỉ dùng trong phương pháp kiểm kê định kỳ thôi. Mình nghĩ k nói rõ thươg dùng pp Kê khai thường xuyên. Vì vậy mình nghĩ k dùng tk 611 ở đây
 
Ðề: xử lý hàng thiếu

Mình thấy topic này lan rải quá. Mỗi vấn đề đó mà hạch toán đi hạch toán lại. Số hàng bán thẳng thì bạn hạch toán giá vốn lun và phản ánh DT, còn số nhập kho và số phát hiện thiếu thì định khoản như các trường hợp phát sinh bình thường (các định khoản hàng nhập kho thông thường mình nghĩ chắc ai cũng bít). :offtopic:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top