Xử lí hóa đơn

rancung89

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi cho em hỏi về cách xử lí hóa đơn trong trường hợp số tiền được duyệt thnah toán nhỏ hơn số tiền trong hóa đơn. Chẳng hạn em có hóa đơn với số tiền là 300.000 đ mà sếp lại chỉ đồng ý thanh toán có 250.000đ. vậy thì em nên xử lí như thế nào cho hợp lí nhất ạ mà vẫn đưa hđ này vào hoạch toán bình thường vì đây là hóa đơn đỏ. help me! thanks much!
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

Các bác ơi cho em hỏi về cách xử lí hóa đơn trong trường hợp số tiền được duyệt thnah toán nhỏ hơn số tiền trong hóa đơn. Chẳng hạn em có hóa đơn với số tiền là 300.000 đ mà sếp lại chỉ đồng ý thanh toán có 250.000đ. vậy thì em nên xử lí như thế nào cho hợp lí nhất ạ mà vẫn đưa hđ này vào hoạch toán bình thường vì đây là hóa đơn đỏ. help me! thanks much!

bạn cứ hạch toán bình thường hóa đơn đó, phần sếp chỉ thanh toán 250.000đ thì bạn cứ trả , khoản chênh lệch đó treo bên Có TK 331( vẫn còn nợ khách hàng )
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

Vì sao lại thế. Bạn cho lý do đi, như vậy xếp trả thiếu tiền cho bạn ah?
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

Các bác ơi cho em hỏi về cách xử lí hóa đơn trong trường hợp số tiền được duyệt thnah toán nhỏ hơn số tiền trong hóa đơn. Chẳng hạn em có hóa đơn với số tiền là 300.000 đ mà sếp lại chỉ đồng ý thanh toán có 250.000đ. vậy thì em nên xử lí như thế nào cho hợp lí nhất ạ mà vẫn đưa hđ này vào hoạch toán bình thường vì đây là hóa đơn đỏ. help me! thanks much!

tại sao hok bàn bạc hỏi kỹ trước nhỉ:muongita:
TH mua đó là do bên mua và bên bán thỏa thuận tức là sếp bạn và bên kia đồng ý rồi người ta mới xuất HD vậy thì sao lại có khoản chênh lệch nhỉ:muongita::danghi:
còn về HD thì vẫn ht bt
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

Các bác ơi cho em hỏi về cách xử lí hóa đơn trong trường hợp số tiền được duyệt thnah toán nhỏ hơn số tiền trong hóa đơn. Chẳng hạn em có hóa đơn với số tiền là 300.000 đ mà sếp lại chỉ đồng ý thanh toán có 250.000đ. vậy thì em nên xử lí như thế nào cho hợp lí nhất ạ mà vẫn đưa hđ này vào hoạch toán bình thường vì đây là hóa đơn đỏ. help me! thanks much!

em xuất 1 hóa đơn giảm giá cho khách hàng nhé
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

em cảm ơn các bác nhé. à em chưa nói rõ đay là hóa đơn đàu vào ạ.Do khi đi mua sắm có 1 vài khoản phát sinh nên chưa trình sếp mà đã mua nên về sếp ko chịu tt. phâà chênh lệch thì do ngừoi mua chịu rồi, nhưng em muốn hỏi thêm về cách hoạch toánvà xử lí như thế nào cho hợp lí ạ. Mong các bác chỉ bảo ạ.
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

em cảm ơn các bác nhé. à em chưa nói rõ đay là hóa đơn đàu vào ạ.Do khi đi mua sắm có 1 vài khoản phát sinh nên chưa trình sếp mà đã mua nên về sếp ko chịu tt. phâà chênh lệch thì do ngừoi mua chịu rồi, nhưng em muốn hỏi thêm về cách hoạch toánvà xử lí như thế nào cho hợp lí ạ. Mong các bác chỉ bảo ạ.

Phần nào xếp duyệt chi thì tính vào chi phí, phần xếp ko duyệt chi tính vào phải thu khác. Phần thuế VAt của hóa đơn, theo quy định, những hóa đơn được khấu trừ: phải có đầy đủ thông tin của cty, và mua hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cty . hóa đơn của bạn có 1 phần ko được khấu trừ thuế (do ko dùng cho hđ sxkd của cty) nhưng mà trong hướng dẫn kê khai, cũng ko hướng dẫn trong trường hợp này phải kê khai thuế ntn. Theo mình, mình sẽ bỏ ko khấu trừ thuế và hạch toán:
Nợ 156/642...: phần xếp duyệt
Nợ 138: phần ko duyệt chi (cá nhân sẽ phải tt)
có 111, 331: số tiền theo hóa đơn.
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

em cảm ơn các bác nhé. à em chưa nói rõ đay là hóa đơn đàu vào ạ.Do khi đi mua sắm có 1 vài khoản phát sinh nên chưa trình sếp mà đã mua nên về sếp ko chịu tt. phâà chênh lệch thì do ngừoi mua chịu rồi, nhưng em muốn hỏi thêm về cách hoạch toánvà xử lí như thế nào cho hợp lí ạ. Mong các bác chỉ bảo ạ.
Thế thì phần còn thiếu người đi mua phải chịu hả bạn? Nếu như vậy thì bạn lấy tiền của A. GĐ đưa và tiền của người đi mua phải trả là được mà. Còn về HĐ bạn vẫn hạch toán bình thường thôi.
TT bằng TM thì bạn ĐK N156/ C111 vậy thôi
 
Ðề: Xử lí hóa đơn

em cảm ơn các bác nhé. à em chưa nói rõ đay là hóa đơn đàu vào ạ.Do khi đi mua sắm có 1 vài khoản phát sinh nên chưa trình sếp mà đã mua nên về sếp ko chịu tt. phâà chênh lệch thì do ngừoi mua chịu rồi, nhưng em muốn hỏi thêm về cách hoạch toánvà xử lí như thế nào cho hợp lí ạ. Mong các bác chỉ bảo ạ.

Bạn làm kế toán thuế hay ***************? Nếu làm kế toán thuế thì bạn vẫn kê khai, hạch toán bình thường theo số tiền phát sinh vì hóa đơn này <20tr không bắt buộc phải chuyển khoản.Phần chênh lệch người mua đã đồng ý rồi nên cũng không cần phải suy nghĩ lấy tiền ở đâu để bù vào phần chênh lệch.
Nợ 156/627/642/621...: số tiền chưa thuế.
Nợ 133: thuế GTGT.
Có 111: tổng số tiền trên hóa đơn.
Nếu làm *************** thì hạch toán như sau:
Nợ 156/627/642/621...: số tiền sếp duyệt - tiền thuế GTGT trên hóa đơn.
Nợ 133: thuế GTGT (trên hóa đơn)
Có 111: số tiền sếp duyệt.
Theo mình làm như vậy để khỏi mệt đầu đó mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top