Xin ý kiến cả nhà

nghia kt

Member
Hội viên mới
Cty mình xuất hàng bán cho khách hàng( có chiết khấu % trên giá bán)
Bây giờ bên mua hàng trả lại hàng và có xuất hóa đơn trả lại hàng.
Vậy trường hợp này mình hạch toán thế nào với hóa đơn trên
Nhập kho thế nào? Chiết khấu đã trích thê nào?
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

Cty mình xuất hàng bán cho khách hàng( có chiết khấu % trên giá bán)
Bây giờ bên mua hàng trả lại hàng và có xuất hóa đơn trả lại hàng.
Vậy trường hợp này mình hạch toán thế nào với hóa đơn trên
Nhập kho thế nào? Chiết khấu đã trích thê nào?

Bên mua hàng xuất trả đơn trả lại hàng, giá trị trả lại bằng giá trị đã chiết khấu.

Hạch toán:
1. Nhập kho hàng trả lại:
Nợ TK 632:
Có TK 156:

2. Ghi doanh thu hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 111,112,131

Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng:
Nợ TK 511
Có TK 531

Thân !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

Vậy khi nhập kho mình nhập theo giá nào vậy bạn?
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

Vậy khi nhập kho mình nhập theo giá nào vậy bạn?

Nhập theo giá vốn lúc mình xuất ra đó bạn.
Khi xuất hàng bán bạn hạch toán giá vốn: Nợ TK 632/Có TK 155,156
Bây giờ nhận hàng trả lại bạn hạch toán ngược lại bút toán trên: Nợ TK 155,156/Có TK 632: giá trị bằng giá trị bút toán trên

Thân !
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

phần chiết khấu đã trích giờ hàng trả lại chưa phản ánh uk betrang xxx:mocmui:

---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:50 ----------

mình tưởng hàng trả lại phải cho vào 632 chứ lại 642 ak .hajzzz
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

Mình đang thắc mắc nhất 2 chổ mà kukukaka nói đó
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

phần chiết khấu đã trích giờ hàng trả lại chưa phản ánh uk betrang xxx:mocmui:
Doanh thu đã ghi nhận là doanh thu đã chiết khấu nên khi khách hàng trả lại hàng không tính phần chiết khấu này nữa.

mình tưởng hàng trả lại phải cho vào 632 chứ lại 642 ak .hajzzz
Mình type nhầm :sorrynha:
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

mình tưởng trả thì trả hết chứ


ân tuyệt nghĩa đoạn:dotphao:
 
Ðề: Xin ý kiến cả nhà

Chào bạn,
Theo mình thì chiết khấu thương mại có 2 trường hợp
1. Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn (trừ thẳng vào giá bán cho khách hàng)
định khoản:
Nợ TK 632
Có TK 155/156/157
ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 111/112/131
Có TK 511 (trị giá bán đã trừ phần chiết khấu)
Có TK 3331
Trong trường hợp này khi trả lại hàng thì chỉ cần ghi:
Nợ TK 155/156/157
Có TK 632

Nợ TK 531 (= 511 ở trên)
Nợ TK 3331
Có TK 111/112/131
2. Trường hợp triết khấu ngoài hóa đơn (sau khi hoàn thành nghiệp vụ bán hàng, đã lập hóa đơn GTGT rồi mới chiết khấu cho khách hàng)
-Nợ TK 632
Có TK 155/156/157

-Nợ TK 111/112/131
Có TK 511 (trị giá bán chưa chiết khấu)
Có TK 3331
Chiết khấu thương mại cho khách hàng:
Nợ TK 521
Nợ TK 3331
Có TK 111/112/131
Trong trường hợp này thì khi khách hàng trả lại hàng sẽ định khoản như sau:
- Nợ TK 155/156/157
Có TK 632

- Nợ TK 531 (= 511 ở trên)
Nợ TK 3331
Có TK 111/112/131

Ở đây, theo mình thì phải ghi giảm phần chiết khấu trương mại nữa, vì nếu không ghi giảm phần chiết khấu thương mại đi thì cuối kỳ sẽ kết chuyển sang 511 (làm giảm doanh thu -> giảm thuế luôn) như vậy cục thuế đâu chịu mất thuế cho bạn.
Nợ TK 111/112/131
Có TK 521
Có TK 3331
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top