xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

hoanghau025

Member
Hội viên mới
Các bạn ui, chà là vài hôm trước, NV cty mình đã trót xé nhầm 1 tờ HĐ viết hỏng giao cho KH, còn tờ đúng thì lại không xé.bây giờ tìm lại cá nhân đó để xin lại tờ hỏng thì họ trả lời là tìm ko thấy. bây giờ mình cũng đang bối rối không biết nên xử lý như thế nào? bạn nào đã từng gặp tình huống này rồi thì cho mình xin ý kiến nhé.
trân trọng cảm ơn!:confuse1:
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Làm biên bản hủy cho tờ HĐ hủy và báo mất HĐ lên CCT + nộp phạt 200K (nếu thỏa thuận đc với KH lỗi do KH thì KH sẽ chịu khoản này).
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

nộp phạt 200k là theo quy định xử phạt HĐ chứng từ hả Girlsmiling?
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

nộp phạt 200k là theo quy định xử phạt HĐ chứng từ hả Girlsmiling?

Theo quy định tại TT 120 và NĐ 89 bạn ạ .Nhưng nghe như phạt 200k cho một liên hóa đơn bị mất tưởng bình thường, nhưng thực tế ko bình thường chút nào hết.Các bác thuế xuống điều tra , xác nhận, lập biên bản xử lý cũng mệt lắm đấy.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Các bạn ui, chà là vài hôm trước, NV cty mình đã trót xé nhầm 1 tờ HĐ viết hỏng giao cho KH, còn tờ đúng thì lại không xé.bây giờ tìm lại cá nhân đó để xin lại tờ hỏng thì họ trả lời là tìm ko thấy. bây giờ mình cũng đang bối rối không biết nên xử lý như thế nào? bạn nào đã từng gặp tình huống này rồi thì cho mình xin ý kiến nhé.
trân trọng cảm ơn!:confuse1:

Tờ hóa đơn hỏng là thế nào vậy bạn? Có báo hủy chưa? Đàng nào thì khách hàng cũng sẽ là người nộp phạt. Nhưng lỡ như tờ hóa đơn ấy đã báo hủy với cơ quan thuế thì xem như cty bạn là người nộp phạt.

Theo ý nghĩa bài viết của bạn thì khách hàng chỉ là nhận nhầm mà thôi, vì thế tờ hóa đơn ấy không phải của khách hàng => CTy bạn lãnh đủ.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

vậy bây giờ mình đang tính sẽ kê khai tờ hóa đơn hỏng đó(sửa vẫn đc vì xuất cho cá nhân thôi) lên B/C thuế tháng 9 này. còn lại tờ viết đúng kia sẽ hủy. còn nếu trong trường hợp mà ko tìm đc tờ HĐ hỏng đó để làm biên bản hủy mà NV mình đã lại xuất tiếp 1 tờ HĐ đỏ khác thay thế tờ đó rồi, thì chắc chắn trên B/C thuế tháng này bắt buộc mình phải kê cả 2 tờ HĐ kia(Mặc dù 1 tờ ko có đầu vào nhưng vẫn có đầu ra=>phải chịu nộp thêm tiền thuế=> tăng DT ảo). híc.chết mất. có bạn nào có thêm cao kiến jì ko? thảo luận với mình nha.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

vậy bây giờ mình đang tính sẽ kê khai tờ hóa đơn hỏng đó(sửa vẫn đc vì xuất cho cá nhân thôi) lên B/C thuế tháng 9 này. còn lại tờ viết đúng kia sẽ hủy. còn nếu trong trường hợp mà ko tìm đc tờ HĐ hỏng đó để làm biên bản hủy mà NV mình đã lại xuất tiếp 1 tờ HĐ đỏ khác thay thế tờ đó rồi, thì chắc chắn trên B/C thuế tháng này bắt buộc mình phải kê cả 2 tờ HĐ kia(Mặc dù 1 tờ ko có đầu vào nhưng vẫn có đầu ra=>phải chịu nộp thêm tiền thuế=> tăng DT ảo). híc.chết mất. có bạn nào có thêm cao kiến jì ko? thảo luận với mình nha.

không phải kê khai đâu. làm bản tường trình lên cơ quan thuế quản lý ĐV bạn. khi đó sẽ đc tV rõ hơn. chúc thành công!:thumbup:
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

chiều nay mình lên thuế hỏi = miệng thì họ bảo xé khỏi cuống rùi thì phải nộp thuế. kể cả tờ đó 1tỷ tiền hàng và tiền thuế là 100tr thì DN cũng phải chịu và phải kê khai 2 lần. vậy theo TT120 thì điểm nào quy định điều này hả các bạn? thế này thì DN chịu thiệt nhiều quá! đúng ko ?
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

vậy bây giờ mình đang tính sẽ kê khai tờ hóa đơn hỏng đó(sửa vẫn đc vì xuất cho cá nhân thôi) lên B/C thuế tháng 9 này. còn lại tờ viết đúng kia sẽ hủy. còn nếu trong trường hợp mà ko tìm đc tờ HĐ hỏng đó để làm biên bản hủy mà NV mình đã lại xuất tiếp 1 tờ HĐ đỏ khác thay thế tờ đó rồi, thì chắc chắn trên B/C thuế tháng này bắt buộc mình phải kê cả 2 tờ HĐ kia(Mặc dù 1 tờ ko có đầu vào nhưng vẫn có đầu ra=>phải chịu nộp thêm tiền thuế=> tăng DT ảo). híc.chết mất. có bạn nào có thêm cao kiến jì ko? thảo luận với mình nha.

chiều nay mình lên thuế hỏi = miệng thì họ bảo xé khỏi cuống rùi thì phải nộp thuế. kể cả tờ đó 1tỷ tiền hàng và tiền thuế là 100tr thì DN cũng phải chịu và phải kê khai 2 lần. vậy theo TT120 thì điểm nào quy định điều này hả các bạn? thế này thì DN chịu thiệt nhiều quá! đúng ko ?

- Kê khai tờ hóa đơn hỏng đó (căn cứ trên liên 1).

- Không tìm thấy liên 2 thì báo mất, nộp phạt 200K.

- Không xuất tờ khác thay thế cho tờ đã kê khai.

- Nói chuyện với cơ quan chức năng, nên bằng giấy tờ hẳn hoi, trao đổi bằng miệng thì "lời nói gió bay"
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Bên cty mình có nhận được hóa đơn nhưng họ lại ghi đảo lộn MST mình có cần làm biên bản hủy hóa đơn này không và liệu họ có xuất hóa đơn khác lại cho bên cty của mình không vậy?
mọi người giúp mình nha.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

- Kê khai tờ hóa đơn hỏng đó (căn cứ trên liên 1).

- Không tìm thấy liên 2 thì báo mất, nộp phạt 200K.

- Không xuất tờ khác thay thế cho tờ đã kê khai.

- Nói chuyện với cơ quan chức năng, nên bằng giấy tờ hẳn hoi, trao đổi bằng miệng thì "lời nói gió bay"
nhưng mình đã trót viết tờ HĐ thứ 2 rùi. nhưng chưa gửi cho KH. mình cũng đang định làm cái công văn tường trình lại sự việc nhưng ko biết làm thế có ổn lắm ko? híc. mệt ghê!
theo bạn thì nên xử lý sao tiếp theo đây?
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Bên cty mình có nhận được hóa đơn nhưng họ lại ghi đảo lộn MST mình có cần làm biên bản hủy hóa đơn này không và liệu họ có xuất hóa đơn khác lại cho bên cty của mình không vậy?
mọi người giúp mình nha.

Họ phải xuất hóa đơn đúng cho bạn chứ. Vì viết sai MST là do lỗi của họ cơ mà. Bạn cứ mang tờ HD viết sai đó đến và yêu cầu họ xuất HD khác. Chúc bạn thành công.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Bên cty mình có nhận được hóa đơn nhưng họ lại ghi đảo lộn MST mình có cần làm biên bản hủy hóa đơn này không và liệu họ có xuất hóa đơn khác lại cho bên cty của mình không vậy?
mọi người giúp mình nha.

- Nếu họ xuất HĐ khác thì không có vấn đề gì cả.
- Nếu họ không xuất lại, bạn chỉ việc mang hóa đơn đó đến cho họ kẹp 3 liên vào, gạch mã số thuế sai đi và viết lại mã số thuế đúng rồi đóng dấu treo vào phần đã sửa chữa đó là được.
- Chúc may mắn.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

nhưng mình đã trót viết tờ HĐ thứ 2 rùi. nhưng chưa gửi cho KH. mình cũng đang định làm cái công văn tường trình lại sự việc nhưng ko biết làm thế có ổn lắm ko? híc. mệt ghê!
theo bạn thì nên xử lý sao tiếp theo đây?

Thì hủy tờ thứ 2 đi em.

Bên cty mình có nhận được hóa đơn nhưng họ lại ghi đảo lộn MST mình có cần làm biên bản hủy hóa đơn này không và liệu họ có xuất hóa đơn khác lại cho bên cty của mình không vậy?
mọi người giúp mình nha.

Câu trả lời của hienmai là okie rồi :happy3:

Họ phải xuất hóa đơn đúng cho bạn chứ. Vì viết sai MST là do lỗi của họ cơ mà. Bạn cứ mang tờ HD viết sai đó đến và yêu cầu họ xuất HD khác. Chúc bạn thành công.

- Nếu họ xuất HĐ khác thì không có vấn đề gì cả.
- Nếu họ không xuất lại, bạn chỉ việc mang hóa đơn đó đến cho họ kẹp 3 liên vào, gạch mã số thuế sai đi và viết lại mã số thuế đúng rồi đóng dấu treo vào phần đã sửa chữa đó là được.
- Chúc may mắn.

Đóng dấu treo để làm gì thế yumi?

Quy định không được phép tẩy xóa, sửa chữa trên hoá đơn nhé.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Làm biên bản hủy cho tờ HĐ hủy và báo mất HĐ lên CCT + nộp phạt 200K (nếu thỏa thuận đc với KH lỗi do KH thì KH sẽ chịu khoản này).

Làm như Girlsmiling là đúng rồi,phải làm biên bản hủy,sau đó báo mất liên 02 lên phòng ấn chỉ,nộp 200k,chuyện này bình thường ko vấn đề gì,nếu bạn làm đúng thì CQT ko bắt bẽ gì khi kiểm tra đâu.
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

trường hợp cùa bạn là giống mất Liên 2 đã sdụng, phạt 200k theo Đ16, k2 ND89, nhưng vẫn fải báo cáo nha, còn HD đúng cứ kê khai thuế bình thường
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Trân trọng cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn. Mình sẽ báo mất liên 2 (HĐ viết bị hỏng) rồi chịu nộp phạt + công văn gửi CCT + BB hủy HĐ hỏng. thế đã okie chưa các bạn?(Vì thực ra là Cty mình làm mất liên 2 tờ HĐ viết bị sai mà). các bạn thấy đã okie chưa?:hurray:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Giây nộp tiền vào NS.

Đơn vị bạn chưa mua được giấy nộp tiền vào NS, đến đơn vị tôi cho một số để nộp tiền thuế. Vậy khi thanh toán tôi với cơ quan Thuế, thiếu một số, tôi có bị phạt không?
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Bên cty mình có nhận được hóa đơn nhưng họ lại ghi đảo lộn MST mình có cần làm biên bản hủy hóa đơn này không và liệu họ có xuất hóa đơn khác lại cho bên cty của mình không vậy?
mọi người giúp mình nha.

theo mình nghĩ thì bạn bảo bên giao nhân hóa đơn lam một biên bản thu hồi và hủy hóa đơn,sau đó bảo bên đó viết lại hóa đơn khác cho mình .thế là xong.Việc họ viết lại hóa đơn cho mình là chuyện đương nhiên vì bên họ viết sai cho mình mà .Thân
 
Ðề: xé nhầm cho KH HĐ bị hỏng.

Cty bạn hoặc Cty viết hd sai phải lập biên bản dề nghị hủy hoặc điều chỉnh lại hóa đơn sai.
chúc bạn làm tốt
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top