- khi phát sinh chi phí xây dựng
NỢ 241
Nợ 1331 (nếu có)
Có 111/112/331
- Khi công trình xây dựng nhà xưởng hoàn thành, đưa vào sử dụng
Nợ 211
Có 241
bạn nói như vậy đúng chưa chứ nhân công và vật tư có hóa đơn thì bỏ vào chỗ nào đây bạn
Thì mình đã nói là khi có chi phí phát sinh thì định khoản vào bên Nợ 241 đó. Nghĩa là khi nào có hoá đơn chứng từ liên quan đến xây dựng nhà xưởng thì định khoản như vậy.bạn nói như vậy đúng chưa chứ nhân công và vật tư có hóa đơn thì bỏ vào chỗ nào đây bạn
Thì mình đã nói là khi có chi phí phát sinh thì định khoản vào bên Nợ 241 đó. Nghĩa là khi nào có hoá đơn chứng từ liên quan đến xây dựng nhà xưởng thì định khoản như vậy.
Còn nếu như không đúng thì bạn bày cách cho mình làm với. Chứ mấy năm nay làm kế toán mình toàn làm như vậy nhưng thuế thanh tra có sai gì đâu.
Bạn ơi. Bạn tìm hiểu đc chưa bạn. Mình cũng đang muốn hỏi vấn đề này mà chưa biết ntnÐề: Xây mới nhà xưởng hạch toán như thế nao.
mọi ngươì giúp mình vơí. mình lơ mơ quá.
khi ps chi phí xây nhà xưởng mình hạch toán N241,133/C111
những hóa đơn lẻ mình cũng hạch toán vào 241 hay tách riêng vào 1TK nào?Nhưng khi công trình hoàn thành, mình hạch toan:
Nợ 211/C421 (211: giá trị cả công trình: có hóa đơn và ko hóa đơn) hay mình phải lọc những chi phí ko hợp lý ra? để trích KH?
Mong các bạn thông cảm nêú câu hỏi này làm các bạn thâý bùn cươì.Giúp mình cách hạch toán phần cp ko hợp lý???
---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
thui nào DKT.. Đừng làm ngơ và bỏ mặc đồng nghiệp như thế chứ??