cho tôi hỏi thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 2.545.455 không có hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra trong kỳ thì có phải xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ không?
cho tôi hỏi thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 2.545.455 không có hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra trong kỳ thì có phải xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ không?
Bạn vẫn lập tờ khai thuế như bình thường, Bảng kê mua vào bán ra ghi là "Không phát sinh", Ở tờ khai thuế thì chuyển số liệu 2.545.455 lên chỉ tiêu 11 của tờ khai tháng kê khai.
Bạn vẫn lập tờ khai thuế như bình thường, Bảng kê mua vào bán ra ghi là "Không phát sinh", Ở tờ khai thuế thì chuyển số liệu 2.545.455 lên chỉ tiêu 11 của tờ khai tháng kê khai.
Ở chỗ tôi bên thuế không yêu cầu nộp bảng kê mua vào bán ra nếu ko phát sinh mà chỉ nộp tờ khai thuế mẫu 01/GTGT trên chỉ tiêu số 10 đánh dấu "X" thế là được!
_ Tờ khai thuế GTGT là mẫu 01/GTGT. Tờ khai này DN phải kê khai hàng tháng và nộp tờ khai hàng tháng.
_ Báo cáo tình hình sử dụng HĐ cũng tương tự như tờ khai Thuế GTGT thôi, phải làm hàng tháng và nộp lên CQ Thuế. Mẫu số mấy quên rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho tôi hỏi thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 2.545.455 không có hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra trong kỳ thì có phải xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ không?
Trong tháng không phát sinh thì bạn vẫn phải kê khai.
Khi đó trong PM HTKK bạn chọn kỳ kê khai xong thì bạn check vào chỉ tiêu số [10] rồi ghi lại và in ra là xong.