Chiết khấu và khuyến mại hok ảnh hưởng j đến giá vốn bạn ah, mà nó chỉ ảnh hưởng đến doanh thu thôi!!!
Nếu là chiết khấu thương mại thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến doanh thu roài.Doanh thu gì vậy bạn?
Cả nhà cho e hỏi : e vừa nhận được 1 cái hoá đơn nọi dung như sau
hàng 1 :58133160
hàng 20801960
.......
và chiết khấu tháng 06/2009: -1929935
khuyến mãi tháng 06/2009 -5285000
vậy khi hạch toán thì e có trừ chiết khấu và khuyến mãi ra rồi mới xác định giá vốn không?
và định khoản ntn là hợp lý?
đây là hoá đơn đầu vào mờ .vậy phải hạch toán thế nào? vào 711 ah?
Khi bạn nhận đuợc hoá đơn trừ chiết khấu và khuyến mại bạn hạch toán như sau:Cả nhà cho e hỏi : e vừa nhận được 1 cái hoá đơn nọi dung như sau
hàng 1 :58133160
hàng 20801960
.......
và chiết khấu tháng 06/2009: -1929935
khuyến mãi tháng 06/2009 -5285000
vậy khi hạch toán thì e có trừ chiết khấu và khuyến mãi ra rồi mới xác định giá vốn không?
và định khoản ntn là hợp lý?
nhưng mà chiết khấu và khuyến mãi trừ trực tiếp trên hoá đơn luôn chi ah? vậy e hạch toán như vấy có đúng ko?Đối với chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền trước thời hạn thì hạch toán:
N111,112,331
C515
Hàng khuyến mãi thì ghi nhận:
N152,156
C711
Đối với khoản chiết khấu thương mại được hưởng:
N331,111
C1331
C152,156
nhưng mà chiết khấu và khuyến mãi trừ trực tiếp trên hoá đơn luôn chi ah? vậy e hạch toán như vấy có đúng ko?
1- N 156
C 133
C 112
2/ N156
C 711
em làm sổ theo hình thức NKC
vậy nếu là các mặt hàng đó được khuyến mãi và CK thì mình ghi giảm giá trị của mặt hàng đó phải ko ban
Bạn nhầm chiết khấu thương mại của hàng mua vào rùi.Bạn thuykieu mún hỏi về CKTM hàng bán ra mà :
Nợ Tk 521 :
Nợ TK 3331:
Có Tk 131,111,112 :
Còn khoản tiền khuyến mại theo mình cứ cho vào TK 641.
vậy ghi giảm doanh thu thui hả bạn . hihi vậy đỡ nhúc đầu rùiĐối với hàng hưởng CKTM thì ghi giảm giá trị hàng đã mua.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đối với bên bán CKTM ghi giảm doanh thu trong kỳ chứ không cho vào 641 nhé.
đầu vào thì hạch toán N156/C711đây là hoá đơn đầu vào mờ .vậy phải hạch toán thế nào? vào 711 ah?
Cả nhà cho e hỏi : e vừa nhận được 1 cái hoá đơn nọi dung như sau
hàng 1 :58133160
hàng 20801960
.......
và chiết khấu tháng 06/2009: -1929935
khuyến mãi tháng 06/2009 -5285000
vậy khi hạch toán thì e có trừ chiết khấu và khuyến mãi ra rồi mới xác định giá vốn không?
và định khoản ntn là hợp lý?
Chiết khấu này là chiết khấu theo doanh thu mua hàng của tháng mà công ty bạn được hưởng, và hàng khuyến mãi nên giảm giá vốn hàng mua của chính mặt hàng được chiết khấu và được khuyến mãi. Bạn phải phân bổ đều cho các mặt hàng theo chỉ tiêu số lượng hoặc doanh thu mua hàng.
Hàng khuyến mãi phải tính thu nhập trong kỳ (và tính thuế TNDN).
Trong khi đó chiết khấu thương mại ghi trừ vào giá nhập kho nên chỉ đến khi bán được hàng mới tính thu nhập.
Tuy nhiên thuykieu86 cũng nên xem lại hóa đơn xem người ta tính thuế GTGT thế nào.
Có khi là người ta tính cả thuế GTGT vào hàng khuyến mãi. Như vậy thành ra ghi sai -> không phải hàng khuyến mãi.