xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

sumali227

New Member
Hội viên mới
Công ty mình chũ yếu là mua wa bán lại. trên hd gtgt đầu vào ngta ghi ntnay: vd spA mua 3 giá 1000đ thành tiền là 3000đ ,chiết khấu trên đơn hàng là 5% là 150đ, tổng giá trc thuế 2850đ ,sau thuế là 3135đ.
theo thỏa thuận bên công ty trong hợp đồng thì giá bán ra bên mình bằng giá mua vào .vd: tháng này mình bán ra 2sp thì mình xuất hđ là 2 x 1000 đ = 2000đ, giá sau thuế là 2200đ.
công ty mình chủ yếu là hưởng lợi nhuận trên chiết khấu bán hàng thuj .
zậy thì mình dịnh khoãn giá vốn bằng doanh thu phải ko? mình đang làm tcdn mà đang bị rối chổ đó ..ko pít làm thế nào... A/c nào pít chỉ mình zí. mình cảm ơn nhìu uj là nhìu lun .:sohappy:
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

hoặc là bạn đk như bạn mua 1000d rồi phần ck bạn lại đk thêm chiết khấu nữa. khi tính giá vốn thì trừ đi ck sẽ đc lợi nhuận của bạn. ko thì bạn cứ làm như kiểu bạn bán hàng hưởng hoa hồng bạn ạ.
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

gia von ban dinh khoan nhu sau:
no 632 1900
co 156 1900
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

nhưng trên thực tế mình bán đâu ck cho người bán,nếu hđ bán ra mình ghi ck thì mình bj lỗ khoản đó và phải đóng thuế sao...nếu làm như bạn nói thì nếu làm thuế tndn thì sẽ có lời uj. nhưng nếu mình dk theo kiểu dt bẳng giá vốn thì thấy nó ko ổn... bạn có cách nào khác giúp mình zí

---------- Post added at 05:43 ---------- Previous post was at 05:39 ----------

nếu mà dk như zậy ...thì trên hd gtgt mình pải viết lại hả? mình đả lỡ viết giá mua dô bằng giá bán ra uj...hjchjc... làm sao đây...bởi zậy khi đk mình bị giá vốn bằng dt đó hic....
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

bạn ko hiểu ý mình rùi!
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

sao ko ai chỉ giáo mình hít zậy ...hichic....:sohappy:
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

giá vốn thì là
nợ tk 632, có tk 156: 1900
còn doanh thu thì
nợ tk 131:2200
có tk 5111: 2000
có tk 33311: 200
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

Theo mình: Khi mua hàng bạn định khoản:
Nợ TK 156: 2850
Nợ 133: 300
Nợ TK 111.112,331: 150
Có TK 331: 3300
Còn khi bán hàng bạn định khoản giá vốn bán bao nhiêu thì hạch toán giá vốn bấy nhiêu
Nợ TK 632:
Có Tk 156:
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

Tính giá vốn hàng bán, cứ theo nguyên tắc kế toán mà làm chứ liên quan gì đến giá bán . Sử dụng 1 trong 4 PP tính giá mà tính chứ .
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

nhưng bạn nà ,mình kết chuyển giá vốn dựa vào hàng mình bán ra mà.... trên hóa đơn gtgt đầu ra mình ko co ghi khoảng ck trên hd đó thì sao kết chuyển giá vốn là 1900 dc....mình ko hỉu rõ chổ này nữa... pạn có thể nói rõ hơn không?
giá vốn thì là
nợ tk 632, có tk 156: 1900
còn doanh thu thì
nợ tk 131:2200
có tk 5111: 2000
có tk 33311: 200
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

nhưng bạn nà ,mình kết chuyển giá vốn dựa vào hàng mình bán ra mà.... trên hóa đơn gtgt đầu ra mình ko co ghi khoảng ck trên hd đó thì sao kết chuyển giá vốn là 1900 dc....mình ko hỉu rõ chổ này nữa... pạn có thể nói rõ hơn không?

cái này nó chiết khấu cho mình trong hóa đơn đầu vào, tính thuế gtgt trên số tiền đã trừ chiết khấu nên khi mua hàng hóa nhập kho bạn ghi là
nợ tk 156: 2850
nợ tk 1331: 285
có tk 331: 3135
b) khi bán hàng ghi nhận bút toán doanh thu và giá vốn như mình đã viết ở trên!
cuối kỳ kết chuyển giá vốn doanh thu bình thường mà? ko hiểu ý kết chuyển của bạn ntn?
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

à ra là zậy..tại mình không hiểu lém về xác định giá vốn
ban đầu mình làm như thế này...mua vào thi mình dk giống bạn nhưng bán ra thì mình dk là
nợ tk 632 2000
có tk 156 2000
nợ tk 511 2000
nợ tk 333 200
có tk 111 2200
bỡi zậy mình mới kết chuyển cuối quý thành giá vốn bằng doanh thu đó... bi h thì mình hiủeu64 uj..thank pạn nhìu
cái này nó chiết khấu cho mình trong hóa đơn đầu vào, tính thuế gtgt trên số tiền đã trừ chiết khấu nên khi mua hàng hóa nhập kho bạn ghi là
nợ tk 156: 2850
nợ tk 1331: 285
có tk 331: 3135
b) khi bán hàng ghi nhận bút toán doanh thu và giá vốn như mình đã viết ở trên!
cuối kỳ kết chuyển giá vốn doanh thu bình thường mà? ko hiểu ý kết chuyển của bạn ntn?
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

1) Khi mua hàng về:
Nợ TK 156: 2850
Nợ TK 133: 285
Có TK 111,112, 331: 3135
2) Khi bán hàng
Ghi nhận DT:
Nợ TK 111,112,131: 2200
Có TK 511: 2000
Có TK 3331: 200
Ghi nhận giá vốn hàng bán
Nợ TK 632, Có TK 156: 2000**0.95=1900
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

tk 515 là doanh thu hd tài chính mà pạn...theo mình làm giống như pạn buithitam nhưng mình dk thêm phần ck thương mại như thế này
nợ tk 521: 150
nợ tk 333: 15
có tk 111: 165
cuối kỳ mình kết chuyễn nợ tk 511
có tk 521
Bạn ơi chúng ta thảo luận tý nhé. Mình thấy bài của bạn hợp lý rùi tuy nhiên mình còn thắc mắc ở chỗ là chúng ta chưa hạch toán phần ck đc hưởng vào tk nàođể theo dõi cả. Mình đk as sau:
1. Nợ 156: 3000
Nợ 133 : 285
Có 515 : 150
Có 331 : 3135
2. a. Nợ 131: 2200
Có 511: 2000
Có 3331: 200
b. Nợ 632/ Có 156: 2000*0.95

Và mình nghĩ làm vậy là cũng đúng cam kết với kh là giá mua = giá bán.
Bạn cho mình ý kiến nhé!
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

Công ty mình chũ yếu là mua wa bán lại. trên hd gtgt đầu vào ngta ghi ntnay: vd spA mua 3 giá 1000đ thành tiền là 3000đ ,chiết khấu trên đơn hàng là 5% là 150đ, tổng giá trc thuế 2850đ ,sau thuế là 3135đ.
theo thỏa thuận bên công ty trong hợp đồng thì giá bán ra bên mình bằng giá mua vào .vd: tháng này mình bán ra 2sp thì mình xuất hđ là 2 x 1000 đ = 2000đ, giá sau thuế là 2200đ.
công ty mình chủ yếu là hưởng lợi nhuận trên chiết khấu bán hàng thuj .
zậy thì mình dịnh khoãn giá vốn bằng doanh thu phải ko? mình đang làm tcdn mà đang bị rối chổ đó ..ko pít làm thế nào... A/c nào pít chỉ mình zí. mình cảm ơn nhìu uj là nhìu lun .:sohappy:

Bạn ơi>Mình thấy thế này.. cty bạn mua hàng được hưởng c.khấu. Phần ck đó cty bạn được hưởng(là phần lời thu về như bạn nói cty b mua vao bán ra ngang giá). nhưng giá hàng mua vào sẽ được ghi giảm số được ck đó..
Nghĩa là khi b hạch toán hàng mua về sẽ ghi là: - Nợ 156 : 2850,nợ 133:..../ Có 331/112/111: 3135
Như thế, khi bạn xuất kho thi cứ lấy giá nhập kho mà xuất thui.
Nợ 632/ có 156: 2850/3*2=1900
Nhưng mình thấy cty b lạ thật ý..cty bạn chỉ lấy hàng của 1 nhà p.phối à hay mọi nhà pp đều ck cho cty .. Nếu 1 nhà pp thì sao ko ký kết bán hàng hưởng hoa hồng 5%..hihi.
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

Uh mình nhầm với ck thanh toán . Nhưng ở đây là cty bạn đang đc hưởng ck, hạch toán Nợ Tk521 là khi mình cho đối tác hưởng.
Theo mình thì chúng ta hạch toán lại như thế này bạn và mọi ng xem giúp mình nhé.
1. Nợ 156: 3000
Nợ 133: 300
Có 331: 3300
Hạch toán ck được hưởng.
Nợ 331: 165
Co 156: 150
Co 133: 15.
Mọi ng xem giúp mình nhé. Thanks so much!
Bạn hiểu là như thế này nhé! khi mua hàng trên hóa đơn ghi số lượng, đơn giá, nhân lại thì là 3000 rồi, ở dưới ghi chiết khấu 150, thì thành tiền của nó giảm đi còn 2850 thôi, thuế chỉ tính trên phần đo là 285 mà nên mình ghi luôn
nợ tk 156:2850
nợ tk 1331: 285
có tk 331,111,112: 3135
Mình đã tìm ra 1 trang có ví dụ rất giống bài này!Mình trích dẫn luôn
Ví dụ: Tại công ty LD dinh dưỡng Quốc tế có Hóa đơn GTGT số 0014658 xuất tháng 5 cho công ty T&T (hình thức thanh toán chuyển khoản sau)ghi:
Sản phẩm Super 50 : 1.000 kg * 10.000 = 10.000.000 đ
Sản phẩm Under 30 : 2.000 kg * 7.500 = 15.000.000 đ
Chiết khấu thương mại tháng 4: 10 kg sản phẩm Super 50 và 20 kg sản phẩm Under 30 tương đương: 100.000 đ + 150.000 đ = 250.000 đ
Thành tiền: 10.000.000 + 15.000.000 – 250.000 = 24.750.000 đ
Thuế GTGT 10%: 2.475.000 đ
Tổng cộng: 27.225.000 đ
--> Công ty T&T căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 0014658(Liên 2- Giao cho khách hàng), ghi sổ kế toán theo bút toán:
Nợ TK 156 – 24.750.000đ
Nợ TK 133 – 2.475.000đ
Có TK 331- 27.225.000đ
trích dẫn từ: H??ng d?n k? ton chi?t kh?u th??ng m?i - Tin t?c - K? ton | Php lu?t Thu?
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

ý pạn hỏi là sao mình ko hỉu? công ty mình là npp ,npp nào mà không hưởng ck thương mại pạn.ý pạn nói là ký thỏa thuận hưởng ck trên hợp đồng pải ko? l]ko cần ghi trên hđ...như thế cũng dc ,nhưng nếu làm như zậy thì khi xuất hđ gtgt đầu ra thì mình pải xuất giá bán cao hơn giá mua vào...nếu như xuất vào = ra thì thuế nó hỏi làm sao tl đây...hay pạn có ý nào hay chĩ giúp mình tham khảo zí.... thanks pạn
Bạn ơi>Mình thấy thế này.. cty bạn mua hàng được hưởng c.khấu. Phần ck đó cty bạn được hưởng(là phần lời thu về như bạn nói cty b mua vao bán ra ngang giá). nhưng giá hàng mua vào sẽ được ghi giảm số được ck đó..
Nghĩa là khi b hạch toán hàng mua về sẽ ghi là: - Nợ 156 : 2850,nợ 133:..../ Có 331/112/111: 3135
Như thế, khi bạn xuất kho thi cứ lấy giá nhập kho mà xuất thui.
Nợ 632/ có 156: 2850/3*2=1900
Nhưng mình thấy cty b lạ thật ý..cty bạn chỉ lấy hàng của 1 nhà p.phối à hay mọi nhà pp đều ck cho cty .. Nếu 1 nhà pp thì sao ko ký kết bán hàng hưởng hoa hồng 5%..hihi.
 
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

Mình hiểu ý bạn. Nhưng qtr là phần ck công ty đc hưởng cũng cần phải đc hạch toán mà, nếu k làm sao chúng ta theo dõi đc cty đc bn trong một tháng. Cái này mình thấy bạn chưa đk. Vậy theo bạn chúng ta đk phần ck ntn? Thanks bạn nhiều !
nó đã giảm trong trị giá hàng hóa rồi đó thôi đk gì nữa? khi mua hàng về bạn căn cứ vào đâu để đk? có phải là hóa đơn và phiếu nhập kho ko? hóa đơn của bạn đã giảm chiết khấu trước rồi mới tính thuế mà?bạn ko cần phải ghi thế này!
1. Nợ 156: 3000
Nợ 133: 300
Có 331: 3300
Hạch toán ck được hưởng.
Nợ 331: 165
Co 156: 150
Co 133: 15.
sau khi ghi sổ mới phát sinh chiết khấu thương mại mới ghi như vậy!
Hihi! bạn xem phần ví dụ mình trích dẫn bài đó ko khác gì bài này! mình còn trích dẫn cả đường link nếu ai cảm thấy ko chắc chắn nữa mà!
I think so! ACE góp ý thêm!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: xác định giá vốn giúp mình zí!!!!!!!!!!!

Mình hiểu ý bạn. Nhưng qtr là phần ck công ty đc hưởng cũng cần phải đc hạch toán mà, nếu k làm sao chúng ta theo dõi đc cty đc bn trong một tháng. Cái này mình thấy bạn chưa đk. Vậy theo bạn chúng ta đk phần ck ntn? Thanks bạn nhiều !

Chính vì bạn quá chú ý đến câu chữ (chiết khấu) mà quên mất bản chất thật sự của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nghiệp vụ trên là mua hàng, mua hàng thì phải trả tiền (hóa đơn ghi bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, hoặc nợ bấy nhiêu), thuế đầu vào ghi bao nhiêu thì khấu trừ bấy nhiêu , giá mua HH thì xác định theo chuẩn mực hàng tồn kho (do đó khi ta ghi Nợ 156 thì vốn dĩ số liệu để ghi vào bút toán này đã bao gồm cả số CK được hưởng rồi, thế thì còn ghi ĐK làm gì nữa)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top