Xác định doanh thu thế nào khi thực tế chỉ chiếm 70% thực tế?

thao6d

New Member
Hội viên mới
Cty mình là cty môi giới dịch (các dịch vụ vận tải đường biển), Sếp mình bảo nếu nhân viên nào tìm được 1 đối tác thì sẽ được 30%/lợi nhuận, ví dụ mình mua lô hàng của cty A với giá là 10.000 x 50 sp, mình bán lại cho ty B là 15.000 x50 sp, (Bắt buộc mình phải xuất hóa đơn là 15.000 x50 sp), LN của cty mình là: 5.000 x 50 sp (nhưng cty chỉ hưởng 5.000 x 50 x 70% thôi). Vậy cả cho mình hỏi nên hạch toán bút toán này như thế nào?
- nếu mình xuất hóa đơn với giá 15.000 thì bên CCT dựa vào đó tính doanh thu của cty mình, nhưng thực tế thì dthu của cty mình chỉ chiếm 70% doanh thu thực tế thôi, vậy thì mình phải viết hóa đơn như thế nào ạh.
 
Ðề: CÁCH VIÊT HÓA ĐƠN VAT

Cty mình là cty môi giới dịch (các dịch vụ vận tải đường biển), Sếp mình bảo nếu nhân viên nào tìm được 1 đối tác thì sẽ được 30%/lợi nhuận, ví dụ mình mua lô hàng của cty A với giá là 10.000 x 50 sp, mình bán lại cho ty B là 15.000 x50 sp, (Bắt buộc mình phải xuất hóa đơn là 15.000 x50 sp), LN của cty mình là: 5.000 x 50 sp (nhưng cty chỉ hưởng 5.000 x 50 x 70% thôi). Vậy cả cho mình hỏi nên hạch toán bút toán này như thế nào?
- nếu mình xuất hóa đơn với giá 15.000 thì bên CCT dựa vào đó tính doanh thu của cty mình, nhưng thực tế thì dthu của cty mình chỉ chiếm 70% doanh thu thực tế thôi, vậy thì mình phải viết hóa đơn như thế nào ạh.

30%/LN bạn đưa vào chi phí đi bạn. tính giống như hưởng hoa hồng hoặc thêm vào lương ở cột hưởng theo doanh thu bạn nhé. thân
 
Ðề: CÁCH VIÊT HÓA ĐƠN VAT

Cty mình là cty môi giới dịch (các dịch vụ vận tải đường biển), Sếp mình bảo nếu nhân viên nào tìm được 1 đối tác thì sẽ được 30%/lợi nhuận, ví dụ mình mua lô hàng của cty A với giá là 10.000 x 50 sp, mình bán lại cho ty B là 15.000 x50 sp, (Bắt buộc mình phải xuất hóa đơn là 15.000 x50 sp), LN của cty mình là: 5.000 x 50 sp (nhưng cty chỉ hưởng 5.000 x 50 x 70% thôi). Vậy cả cho mình hỏi nên hạch toán bút toán này như thế nào?
- nếu mình xuất hóa đơn với giá 15.000 thì bên CCT dựa vào đó tính doanh thu của cty mình, nhưng thực tế thì dthu của cty mình chỉ chiếm 70% doanh thu thực tế thôi, vậy thì mình phải viết hóa đơn như thế nào ạh.

Viết hóa đơn theo đúng giá bán, vẫn hạch toán doanh thu là 15000*50, khoản hoa hồng nhân viên hưởng hạch toán N641/C334.
 
Ðề: CÁCH VIÊT HÓA ĐƠN VAT

Viết hóa đơn theo đúng giá bán, vẫn hạch toán doanh thu là 15000*50, khoản hoa hồng nhân viên hưởng hạch toán N641/C334.

Nhưng nhân viên hưởng hoa hồng không xuất HĐ lại cho cty thì làm sao đưa khoảng này vào chi phí hợp lệ được ?!

Với lại đâu phải lương đâu mà đưa vô 334 Linh ?!


Cty mình là cty môi giới dịch (các dịch vụ vận tải đường biển), Sếp mình bảo nếu nhân viên nào tìm được 1 đối tác thì sẽ được 30%/lợi nhuận, ví dụ mình mua lô hàng của cty A với giá là 10.000 x 50 sp, mình bán lại cho ty B là 15.000 x50 sp, (Bắt buộc mình phải xuất hóa đơn là 15.000 x50 sp), LN của cty mình là: 5.000 x 50 sp (nhưng cty chỉ hưởng 5.000 x 50 x 70% thôi). Vậy cả cho mình hỏi nên hạch toán bút toán này như thế nào?
- nếu mình xuất hóa đơn với giá 15.000 thì bên CCT dựa vào đó tính doanh thu của cty mình, nhưng thực tế thì dthu của cty mình chỉ chiếm 70% doanh thu thực tế thôi, vậy thì mình phải viết hóa đơn như thế nào ạh.

Trường hợp này bạn bán bao nhiêu ghi HĐ bấy nhiêu.

Khoảng hoa hồng (có thể gọi như vậy) mà NV bán hàng được hưởng thì bạn hoạch toán vào N811 / C 111, 112 (nếu NV đó không xuất được HĐ GTGT cho cty).
 
Ðề: CÁCH VIÊT HÓA ĐƠN VAT

ok! mình hiểu rồi, cảm ơn các bạn nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình nghĩ là hạch toán theo linh_suchuoi mới đúng chứ! sao lại đưa vào 811 hả bạn namtuoc
-----------------------------------------------------------------------------------------
bạn nam tước ơi! theo mình thì nên hạch toán : Nợ 641 có 111 chứ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CÁCH VIÊT HÓA ĐƠN VAT

Nhưng nhân viên hưởng hoa hồng không xuất HĐ lại cho cty thì làm sao đưa khoảng này vào chi phí hợp lệ được ?!

Với lại đâu phải lương đâu mà đưa vô 334 Linh ?!




Trường hợp này bạn bán bao nhiêu ghi HĐ bấy nhiêu.

Khoảng hoa hồng (có thể gọi như vậy) mà NV bán hàng được hưởng thì bạn hoạch toán vào N811 / C 111, 112 (nếu NV đó không xuất được HĐ GTGT cho cty).

Nếu hình thức trả lương theo doanh số bán được và được quy định trong hợp đòng thì sẽ đưa vào chi phí tính thuế được sao không anh.
 
Ðề: CÁCH VIÊT HÓA ĐƠN VAT

mình nghĩ là hạch toán theo linh_suchuoi mới đúng chứ! sao lại đưa vào 811 hả bạn namtuoc
bạn nam tước ơi! theo mình thì nên hạch toán : Nợ 641 có 111 chứ

Bạn đưa vào 641 vẫn được. Nhưng chứng từ hợp lệ đưa ra để hợp thức hoá khoảng chi này thì bạn căn cứ vào đâu ?!

Nếu nói có quy chế bán hàng thì những khoàng chi này phải cộng vào lương, tính Thuế TNCN nữa đấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu hình thức trả lương theo doanh số bán được và được quy định trong hợp đòng thì sẽ đưa vào chi phí tính thuế được sao không anh.

Cái này Ok !! :gatdau:
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top