Ngày 22/04 mình có xuất 1 hoá đơn, thông tin mình viết vào hoá đơn đều căn cứ vào HĐKinh tế.Nhưng hôm nay khi làm khai báo thuế mới phát hiện ra MST của khách hàng đã thừa 1 số.Hic.. khi dò lại HĐKT thì mới biết là MST của khách hàng trong HĐ cũng đã thừa 1 số :11 chữ số thay vì đúng là MST chỉ gồm 10 số.
Hic.. vậy jờ mình phải làm sao? có phải huỷ xuất lại cái khác hay chỉ cần làm biên bản điều chỉnh vì nguyên nhận là do sai sót MST trong HĐKT nên =>xuất Hoá đơn sai MST.
Mọi người giúp mình với.
Hic.. vậy jờ mình phải làm sao? có phải huỷ xuất lại cái khác hay chỉ cần làm biên bản điều chỉnh vì nguyên nhận là do sai sót MST trong HĐKT nên =>xuất Hoá đơn sai MST.
Mọi người giúp mình với.