Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Hướng dẫn theo văn bản tất nhiên là Ok. Nhưng như bạn nói "Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh " thì mình nghĩ "Mỗi CQ Thuế mỗi khác - Mỗi CQ Thuế mỗi tính
Ở đây Anh Tiger hướng dẫn cách làm theo thực tế mà anh Tiger đã làm qua và chắc là đã đạt kết quả tốt nên anh Tiger mới HD.
Còn việc làm theo luật Bạn làm đúng theo luật đi nhưng tại thời điểm đó nó ko phù hợp, CB thuế ko đồng tình thì sao ?

Khà khà xem ra cái chủ đề này mà nhiều ý kiến quá, thôi thì liên hệ cơ quan thuế quản lý,lên thẳng phòng tuyên truyền hỗ trợ nhờ hướng dẫn cho nó lành. rùi cần thêm nữa thì làm công văn nhờ hướng dẫn giải quyết.:cheers1:

Thế nhé các pác.

Thân!
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Hướng dẫn theo văn bản tất nhiên là Ok. Nhưng như bạn nói "Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh " thì mình nghĩ "Mỗi CQ Thuế mỗi khác - Mỗi CQ Thuế mỗi tính
Ở đây Anh Tiger hướng dẫn cách làm theo thực tế mà anh Tiger đã làm qua và chắc là đã đạt kết quả tốt nên anh Tiger mới HD.
Còn việc làm theo luật Bạn làm đúng theo luật đi nhưng tại thời điểm đó nó ko phù hợp, CB thuế ko đồng tình thì sao ?

Đơn giản nói cho Nam dễ hiểu nhé!"Không thể mang cái CV của chi cục thuế này trả lời về vấn đề này để áp dụng cho cty khác."

Nam chậm tiêu quá!Kiến thức còn non lắm.Đề nghị bồi bổ thêm văn bản pháp luật rồi hãy tranh cãi với luật gia.Xin lỗi hơi tự tin.Nhá!
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Thế tớ chệm tiêu chổ nào mong Luật Gia chỉ ra giúp để mình được mở mang kiến thức.
hi hi hi !!!
:sweatdrop::sweatdrop:

Chỉ luôn : Đọc thêm văn bản PL đã rồi hãy HD.Đừng mang thực tế ra mà áp.Tại sao có Văn bản HD của BTC lại ko mang ra mà phang???Cái CV3267 nói không phải làm 01/KHBS à???Đọc kỹ lại các bài đi rồi hãy hỏi tiếp.
Cần trao đổi mở mang liên hệ trực tuyến với luật gia xin mời : arsenal_fanclub2002.
or : vibonline.com.vn
Xin lỗi quá xa chủ đề.
Mọi thắc mắc gửi về luật gia Ars theo địa chỉ trên nhé Nam!Đừng bức xúc, như thế ko lên cân được đâu.
Ngày mới bình an; Nam Tước!


Trân trọng!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Cám ơn mọi người đã chỉ dẫn nhiệt tình, thanhthanh1 đã lên cơ quan thuế hỏi người ta cách giải quyết cụ thể và người ta đã chỉ dẫn như thế này, nếu ai đó rơi vào trường hợp như thanhthanh1 thì tham khảo nhé: Bạn liệt kê các hóa đơn sai thuế suất ra một Bảng kê (Tự lập theo ý mình) rồi viết một hóa đơn bổ sung tiền thuế thiếu đó gởi cho các KH (nếu KH chấp nhận thanh toán khoản thuế thiếu đó), còn nếu KH ko chấp nhận thanh toán khoản thuế đó thì bạn cũng viết 1 hóa đơn bổ sung khoản thuế thiếu và tự chịu tiền thuế thiếu rồi lưu 3 liên của hóa đơn tại cùi, kèm với Bảng kê. Đến khi Báo cáo và nộp thuế GTGT hàng tháng, bạn kê khai và nộp thuế cho Hóa đơn đó như bình thường, không phải nộp phạt gì hết. Chúc mọi người làm việc tốt.

* Tớ thì tớ vẫn ko tin là trường hợp này ko bị phạt, nếu vậy tháng này tớ xuất hóa đơn 5% hết - để vài tháng nữa xuất một cái điều chỉnh thành 10% như vậy chiếm dụng được một phần tiền thuế trong một khoản thời gian nhưng lại ko bị phạt => quá đã, cái này họ hướng dẫn bằng miệng hay có công văn, nếu có CV bạn có thể cho mình xin ko :happy3:

@King and Kid : trong CV3267 đã có nói đến điều chỉnh VAT tăng - giảm.Ars nghĩ cả 2 cũng đã quá thuộc và hiểu.Tại sao lại HD như vậy nhỉ?

ARS nói câu này là sao ?/? làm như tớ có gì sai ah :confuse1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Khà khà xem ra cái chủ đề này mà nhiều ý kiến quá, thôi thì liên hệ cơ quan thuế quản lý,lên thẳng phòng tuyên truyền hỗ trợ nhờ hướng dẫn cho nó lành. rùi cần thêm nữa thì làm công văn nhờ hướng dẫn giải quyết.:cheers1:

Thế nhé các pác.

Thân!

* Mấy cái này thì chỉ có làm CV mới chắc, còn chú đi hỏi phòng hỗ trợ tuyên truyền thì bằng chứng show ra sau này là cài gì ?/? Tuy nhiên đây là một chủ đề hay, tớ thấy mọi người qua thảo luận biết thêm được rất nhiều vấn đề => chẳng có lý do gì ngồi đợi cái CV hướng dẫn mà ko tiếp tục thảo luận cả :cheers1:
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

* Tớ thì tớ vẫn ko tin là trường hợp này ko bị phạt, nếu vậy tháng này tớ xuất hóa đơn 5% hết - để vài tháng nữa xuất một cái điều chỉnh thành 10% như vậy chiếm dụng được một phần tiền thuế trong một khoản thời gian nhưng lại ko bị phạt => quá đã, cái này họ hướng dẫn bằng miệng hay có công văn, nếu có CV bạn có thể cho mình xin ko :happy3:



ARS nói câu này là sao ?/? làm như tớ có gì sai ah :confuse1:

Về hướng đi của Kid đúng!Nhưng việc xuất hóa đơn mỗi 1 01/KHBS xuất 1 cái thì Kid xem lại.Như TH trên thì chỉ cần xuất 1 Hóa Đơn tổng hợp mà thôi.Chính vì vậy mà Ars mới nhắc tới cái thằng 01-3/GTGT :Bảng tổng hợp trong TH này.Kid hiểu ý Ars chứ?
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Mình cũng gặp trường hợp này rồi, mình tổng hợp tất cả số hóa đơn thiếu đó rồi viết bổ sung vào 1 cái hóa đơn, trường hợp nếu nhiều tháng quá thì bạn làm bản giải trình tổng hợp kèm theo 1 bản liệt kê những hóa đơn sai đó( số HĐ, ngày HĐ, số tiền chưa thuế, thuế suất, tiền thuế), khi lên tờ khai thì đưa vào phần điều chỉnh tăng mã chỉ tiêu 35. Nói chung là quan tâm đến mẫu số 02A/GTGT, 01-3/GTGT,01/KHBS, bảng liệt kê.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

.

Chào bạn
Mặt hàng bạn kinh doanh chịu thuế suất 10 % mà bạn xuất 5 % thì bạn làm bảng điều chỉnh số thuế vat đầu ra giảm 5% theo tờ khai 01/KHBS cục thuế ban hành và đồng thời điều chỉnh trên tờ khai 01/GTGT tháng tới.
Chắc không phạt nặng đâu.

Đọc lại nhé!chữ in đậm nói chưa đúng đâu!Cẩn thận kẻo bạn " bẻ giò".
CV3267 của BTC không có chỗ nào nói " đồng thời điểu chỉnh trên tờ khai 01/GTGT".Không được điểu chỉnh trên 01/GTGT.Đừng HD tầm bậy.Còn vì sao đọc CV3267 nhé Sĩ!
Phạt có cách tính, có văn bản tại sao ko HD lại " chắc " với " không chắc '.An ủi ko có tính thuyết phục.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Em nhức đầu quá nhờ mấy bác giải đáp giùm, gấp lắm:
1a - Nếu không có bảng Excell như King Tiger nói thì có được không?
1b - Nếu lập 01-3/GTGT như Arsenal nói thì cái bảng đó nộp cho ai?
2a - Chỗ nào trong CV3267 bảo lập riêng 01/KHBS cho từng tháng?
2b - Suy ra có phải nộp tiền vào kho bạc thành 24 lần không?

Bác [you] giải giùm em với nhá.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Em nhức đầu quá nhờ mấy bác giải đáp giùm, gấp lắm:
1a - Nếu không có bảng Excell như King Tiger nói thì có được không?

Mục đích của bảng excel là làm cho nhanh công việc.

1b - Nếu lập 01-3/GTGT như Arsenal nói thì cái bảng đó nộp cho ai?

Pác hỏi Arrsenal

2a - Chỗ nào trong CV3267 bảo lập riêng 01/KHBS cho từng tháng?

Không phải từng tháng, mà là từng kỳ kê khai thuế

2b - Suy ra có phải nộp tiền vào kho bạc thành 24 lần không?

.

Pác nộp dùm em 1 lần thui ạh.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Em nhức đầu quá nhờ mấy bác giải đáp giùm, gấp lắm:
1a - Nếu không có bảng Excell như King Tiger nói thì có được không?
1b - Nếu lập 01-3/GTGT như Arsenal nói thì cái bảng đó nộp cho ai?
2a - Chỗ nào trong CV3267 bảo lập riêng 01/KHBS cho từng tháng?
2b - Suy ra có phải nộp tiền vào kho bạc thành 24 lần không?

Bác [you] giải giùm em với nhá.

1a - Ko lập cũng ko chết ai cả, lập 01/KHBS là chuẩn nhất !!
1b - trường hợp bị phạt thì ko lập 01-3/GTGT, lập đến 01/KHBS và đ1ong tiền phạt + tiền thuế thiếu => xong

* em mở rộng ra: nếu lập 01-3/GTGT => tởng hợp tất cả 01/KHBS để điều chỉnh trên 01/GTGT thì sẽ nộp theo báo cáo thuế tháng (01/KHBS lập & nộp ngay khi phát hiện sai sót để giảm tiền phạt)
2a - 01/KHBS phải lập từng tháng(hay kỳ tính thuế), từng sắc thuế vì mỗi tháng có thời hạn nộp thuế khác nhau => tính tiền phạt trực tiếp trên 01/KHBS theo thời hạn từng tháng.
2b - Nộp xiền thì ko cần 24 lần làm gì cho mệt cả, phang vào 01 cái GNTVNNNN là ok ah
:happy3:

Các pác góp ý ah, pác [you] nghĩ thế nào ?/? :cheers1:
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

2a - Không phải từng tháng, mà là từng kỳ kê khai thuế
Và cho từng lần phát hiện sai sót, phải không pác?
2b - Pác nộp dùm em 1 lần thui ạh.
Thế mà 01/KHBS em lập dùm thành 1 bảng thì bị pác oánh.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1a - Ko lập cũng ko chết ai cả, lập 01/KHBS là chuẩn nhất !!
Đến lúc kiểm tra có bắt em làm lại cái bảng Excell ấy không? Em không thèm làm thì có bị phạt không?
Nếu không thì chết tay cán bộ thuế đòi kiểm tra ròi.
Em sai sơ sơ 24 tháng có tổng cộng chừng 200 cái hóa đơn à.
Các pác góp ý ah, pác [you] nghĩ thế nào ?/? :cheers1:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ah.
Các bác lỡ giúp xin giúp giùm em cho trót. Ơn bác [you] em xin kết cỏ ngậm vành.
Em thấy còn chỗ này khó quá:
3a - Nếu không lập hóa đơn điều chỉnh phần thuế thì có bị phạt không? Chỉ giúp giùm em cái quy định đó chỗ nào với nhé, bác.
3b - Nếu ghi hóa đơn mà em sai tới 200 hóa đơn nên phần nội dung không đủ chỗ nên em chia ra thành 24 tờ được không ạ? Ah còn nữa, phần tên người mua thì ghi ai ạ? Còn tiền hàng thì ghi là 0 đồng được không ạ? Phần thuế suất thì ghi 5% hay ghi 10% hay ghi 10%-5%=5% ạ?
3c - Lập hóa đơn đó xong rồi đến 20 này em kê vào bảng kê thế nào ạ? Vẫn ghi vào là tiền hàng 0 đ, thuế xxx đồng? Rồi sau đó có tính chung để ghi vào tờ khai 01/GTGT không ạ? Ghi vào dòng bán ra thuế suất 5% hay 10%?

Nếu có thì thành ra em phải nộp 2 lần thuế? Chít em. Có cách nào khác không, cứu em với bác [you] oi :hypo::hypo:

Nói nhỏ nhỏ nì: Hay là cho em ghi vào bảng kê là hóa đơn hủy nhé?

Cứu em với bác [you] ơi. Càng ngày em càng rối tinh rồi. Hu hu hu !!!:sweatdrop::sweatdrop:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Và cho từng lần phát hiện sai sót, phải không pác?

Thế mà 01/KHBS em lập dùm thành 1 bảng thì bị pác oánh.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đến lúc kiểm tra có bắt em làm lại cái bảng Excell ấy không? Em không thèm làm thì có bị phạt không?[/SIZE]
Nếu không thì chết tay cán bộ thuế đòi kiểm tra ròi.
Em sai sơ sơ 24 tháng có tổng cộng chừng 200 cái hóa đơn à.
Các pác góp ý ah, pác [you] nghĩ thế nào ?/? :cheers1:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ah.
Các bác lỡ giúp xin giúp giùm em cho trót. Ơn bác [you] em xin kết cỏ ngậm vành.
Em thấy còn chỗ này khó quá:
3a - Nếu không lập hóa đơn điều chỉnh phần thuế thì có bị phạt không? Chỉ giúp giùm em cái quy định đó chỗ nào với nhé, bác.
3b - Nếu ghi hóa đơn mà em sai tới 200 hóa đơn nên phần nội dung không đủ chỗ nên em chia ra thành 24 tờ được không ạ? Ah còn nữa, phần tên người mua thì ghi ai ạ? Còn tiền hàng thì ghi là 0 đồng được không ạ? Phần thuế suất thì ghi 5% hay ghi 10% hay ghi 10%-5%=5% ạ?
3c - Lập hóa đơn đó xong rồi đến 20 này em kê vào bảng kê thế nào ạ? Vẫn ghi vào là tiền hàng 0 đ, thuế xxx đồng? Rồi sau đó có tính chung để ghi vào tờ khai 01/GTGT không ạ? Ghi vào dòng bán ra thuế suất 5% hay 10%?

Nếu có thì thành ra em phải nộp 2 lần thuế? Chít em. Có cách nào khác không, cứu em với bác [you] oi :hypo::hypo:

Nói nhỏ nhỏ nì: Hay là cho em ghi vào bảng kê là hóa đơn hủy nhé?

Cứu em với bác [you] ơi. Càng ngày em càng rối tinh rồi. Hu hu hu !!!:sweatdrop::sweatdrop:

Trước khi trả lời gọi là lịch sự tí thôi, chứ tớ chả khoái cái kiểu hỏi hằm bà làng thế này đâu :
Sai 200 cái HĐ nếu là nhân viên của tớ - tớ cho "mượn tên người" đi MA CAO luôn...
Trả lời từng phát một nhá!
+Phát thứ nhất : Cái 01/KHBS ghi " Kỳ "==>Ở đây hiểu "Kỳ là gì?" mà còn thắc mắc " Chỗ nào trong CV3267 quy định làm 01/KHBS cho từng tháng???Chất xám dâu huy động đi nào...
+Phát thứ hai : Cái 01- 3/GTGT : ghi " Bảng tổng hợp " nó là tổng hợp thì đương nhiên 01/KHBS là chi tiết rồi.Làm và nộp dính kèm cùng 01/KHBS - nếu điều chỉnh nhiều kỳ.
+Phát thứ 3 : Làm cái bảng kê excell như King nói càng tốt, ko làm cũng chẳng chết, đơn giản làm kẹp cùng chứng từ và bảng điều chỉnh lưu nội bộ == > Mục đích sau này quyết toán thuế ko phải nói nhiều với cơ quan thuế...Cái này tư duy sẽ thấy.Có cần mình lập hộ cho một bảng cho nó tiện khỏi mất công tư duy ko nhờ?
+Phát nữa :Xuất hóa đơn tổng hợp cho 200 cái hóa đơn viết sai thuế suất :Nếu dài quá làm cái bảng kê đính kèm nữa là ok.Cái này cũng tự tư duy và huy động chất xám nhá!Hỏi nhiều gây ức chế lắm.
+Thêm phát nữa này : Kê khai cái hóa đơn tổng hợp ấy vào 20 này như thế nào???
Đã nộph thuế truy thu rồi ==>Nếu kê lần nữa thì nộp thuế 2 lần à!Nên làm ơn đừng vác số liệu vào mà kê khai trên bảng kê bán ra.Chỉ kê khai số hóa đơn, ngày thangs, ký hiệu, diễn giải :Hóa đơn điều chỉnh VAT....còn lại để trống.
Ghi hóa dơn bổ sung ntn : Chẳng lẽ lại xuất sai thuế suất tiếp hả?làm ơn khai đúng thuế suất của mặt hàng đó.Chỉ ghi tổng tiền VAT điều chỉnh.Cộng tiền hàng gạch chéo.Số tiền viết bẳng chữ là số tổng số tiền VAT điều chỉnh.Họ tên người mua = để trống nếu ko thu được tiền của KH.Nếu thu đc thì ko những ko xuất đc hóa dơn tổng hợp mà phải xuất HĐ bổ sung riêng cho từng hóa đơn(ĐK : Nếu thu đc thêm số tiền VAT điều chỉnh từ KH thì hãy làm thế).
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bình thường.
Ok chưa ' Hội viên nòng cốt".
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Sai 200 cái HĐ nếu là nhân viên của tớ - tớ cho "mượn tên người" đi MA CAO luôn...
Chuyện đó bình thường thôi. Vì 2 năm nay cứ nghĩ mấy cái bản lề là 5%.
Mà mỗi tờ hóa đơn vài triệu nhưng trong đó tiền hàng của bản lề chừng 100.000/hóa đơn -> 200 tờ cũng chỉ có 20 tr -> sai GTGT cỡ 1tr. Phạt chậm nộp cỡ 200.000

Trả lời từng phát một nhá!...
Được thôi. Ku học làm pháo thủ thì cứ từ từ từng phát. Hối thế nào được.

+Phát thứ nhất : Cái 01/KHBS ghi " Kỳ "==>Ở đây hiểu "Kỳ là gì?" mà còn thắc mắc " Chỗ nào trong CV3267 quy định làm 01/KHBS cho từng tháng???Chất xám dâu huy động đi nào...
Câu của tớ thì chữ "tháng" không có trong ngoặc kép. Chỉ là cách nói trong thực tế thông thường thôi. Gọi là dân Bình dân học vụ cũng được. Tùy Ku.
Nếu mọi người nói tháng mà Ku không hiểu thì chất xám của Ku phải đặt lại trong ngoặc kép thôi.

+Phát thứ hai : Cái 01- 3/GTGT : ghi " Bảng tổng hợp " nó là tổng hợp thì đương nhiên 01/KHBS là chi tiết rồi.Làm và nộp dính kèm cùng 01/KHBS - nếu điều chỉnh nhiều kỳ.
Ý Ku thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng bảng tổng hợp thì làm mẫu nào chả được. Làm bằng Excell như King Tiger cho nó tiện.
Bắt chước mẫu 01-3/GTGT cũng được.Nhưng đừng gọi là "01-3/GTGT" nhá Ku. Nó là mẫu của BTC dùng cho trường hợp khác, trường hợp của Thanhthanh1 không nộp 01-3/GTTGT.
+Phát thứ 3 : Làm cái bảng kê excell như King nói càng tốt, ko làm cũng chẳng chết, đơn giản làm kẹp cùng chứng từ và bảng điều chỉnh lưu nội bộ == > Mục đích sau này quyết toán thuế ko phải nói nhiều với cơ quan thuế...Cái này tư duy sẽ thấy.Có cần mình lập hộ cho một bảng cho nó tiện khỏi mất công tư duy ko nhờ?
Cảm ơn có bảng của King Tiger rồi, cũng chả phải tư duy. Thế mới biết lên diễn đàn này cũng có lợi.
Mà Ku nói quyết toán thuế là quyết toán thuế gì đó Ku? GTGT liên can gì đến quyết toán TNDN? Ku tư duy lại chút xem nào.
Ngay bây giờ mà không lập bảng kê chi tiết từng hóa đơn thì Ku đâu có chết đâu. Chỉ có Thanhthanh1 là chết thôi. Không làm thì đi nộp 01/KHBS bị trả lại tốn công thêm.
+Phát nữa :Xuất hóa đơn tổng hợp cho 200 cái hóa đơn viết sai thuế suất :Nếu dài quá làm cái bảng kê đính kèm nữa là ok.Cái này cũng tự tư duy và huy động chất xám nhá!Hỏi nhiều gây ức chế lắm.
+Thêm phát nữa này : Kê khai cái hóa đơn tổng hợp ấy vào 20 này như thế nào???
......
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bình thường.
Bình thường là bình thường thế nào nhỡ?
Hóa đơn có ghi số tiền 1tr (tiền thuế thiếu) mà trên bảng kê thì lại ghi 0 đ.

Nói chung là Ku Arsenal này cũng được. Tuy là vụng chèo nhưng khéo chống.
Ku tìm giùm cái CV nào bảo xuất hóa đơn mà ghi tiền hàng là 0 đồng ra đây đi rồi nói tiếp nhá.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Cái này có gì mà phức tạp thế nhỉ? Luật QL thuế và các TT hướng đẫn quá rõ rồi.
1/_DN tự xác định khoản sai nộp phần chênh lệch + 0,05% chậm nộp => DN không bị phạt
2/_Thuế phát hiện ra bắt nộp và thực hiện phạt khá nặng vì được coi như hành vi kê khai gian lân thuế.
Còn việc điều chỉnh trong tờ khai đã có dòng để bạn điều chỉnh rồi đó. Căn cứ phát sinh điều chỉnh cho phù hợp.
Đây chính là điểm mới của Luật QL thuế đó vì trước kia sai là phạt còn bi giờ biết sai sửa không bị phạt. còn không biết hay cố không biết khi bị phát hiện coi như hết cãi..
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

@thd6758 : Chi cục của thd không phạt chứ còn khai sai và tự điều chỉnh thì vẫn phạt và có mức phạt nhẹ hơn.Cái này trong Nghị Định 98/2007/ND - CP nói rõ rồi.Có 2 khung - tự khai bổ sung và điểu chỉnh thì phạt nhẹ còn để cơ quan thuế phát hiện thì lúc đấy...
Tất nhiên là " lkhai sai dẫn tới tăng thuế đc khấu trừ, giảm thuế pn " sẽ bị phạt!
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

@thd6758 : Chi cục của thd không phạt chứ còn khai sai và tự điều chỉnh thì vẫn phạt và có mức phạt nhẹ hơn.Cái này trong Nghị Định 98/2007/ND - CP nói rõ rồi.Có 2 khung - tự khai bổ sung và điểu chỉnh thì phạt nhẹ còn để cơ quan thuế phát hiện thì lúc đấy...
Tất nhiên là " lkhai sai dẫn tới tăng thuế đc khấu trừ, giảm thuế pn " sẽ bị phạt!
Vậy Ars cho mức phạt cụ thể trường hợp này đi, còn liệu bề nói với sếp đế có ... minh làm :cheers1:tí nữa chứ, há há:smilielol5::smilielol5:
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

mình cũng đang gặp trường hợp ghi sai thuế suất 5% mà sai từ tháng 7/08, bây giờ hỏi cục thuế mới biết mặt hàng đó thuế suất quy định là 10%. Các bác hướng dẫn cụ thể cho mình suất bổ sung hóa đơn với.trên hóa đơn mình ghi lại tổng số tiền hàng, thuế suất 10% và tổng số tiền hay chỉ ghi là" hóa đơn bổ sung tiền thuế của HĐ số 1,2,3... ở mục tiền hàng, thuế suất (5,10%)có ghi gì khong hay để trống chỉ gi tổng số tiền thuế thôi? giúp mình với nhé, thank
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Nhiều ý kiến quá, đọc nhiều thấy hơi bị rối. Mình xin trích dẩn :

" Số: 3956/TCT-CS
V/v thực hiện chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An
Trả lời công văn số 168/CT-THNVDT ngày 10/01/2008 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
.....
2. Về hóa đơn ghi sai thuế suất
Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn ghi sai thuế suất (thuế suất ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định), sau đó doanh nghiệp phát hiện nhưng không thu hồi được hóa đơn đã giao cho người mua thì doanh nghiệp không phải xuất hoá đơn bổ sung mà doanh nghiệp phải giải trình rõ lý do ghi sai mức thuế suất thuế GTGT làm căn cứ để kê khai bổ sung đủ số thuế GTGT theo quy định.
..."
Mình mong mọi người tham khảo và đóng góp.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Các bác cho em biết nếu em có 10 tờ hoá đơn ghi sai thuế suất thì em phải xuất lại 10 tờ hay chỉ 1 tờ thôi(cùng một công ty),và em mới chỉ xuất sai từ tháng trước, tháng này điều chỉnh thì có phải phạt nộp chậm ko?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top