Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

thanhthanh1

Member
Hội viên mới
Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp giùm, cty mình hiện nay kinh doanh các mặt hàng bù lon, ốc vít... thuế suất 5% và thêm một số mặt hàng khác mà mình cũng không rõ thuộc nhóm hàng chịu thuế suất bao nhiêu nữa như: bản lề, ray trượt, cốc... sếp mình nói là cứ viết hóa đơn với thuế suất là 5% luôn nên từ trước đến giờ mình vẫn viết hóa đơn 5% nhưng khi cty mình mua hàng ở chỗ khác họ xuất HĐ GTGT là 10%. Thấy không được ổn mình mới được 1 người chỉ là làm công văn gởi lên thuế hỏi và người ta đã trả lời là nó thuộc nhóm hàng chịu thuế 10%. Cty mình bây giờ thì không thể hủy hóa đơn được nữa vì hóa đơn đã xuất từ tháng 10/2007 đến nay với số lượng khá nhiều.

Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.

Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp giùm, cty mình hiện nay kinh doanh các mặt hàng bù lon, ốc vít... thuế suất 5% và thêm một số mặt hàng khác mà mình cũng không rõ thuộc nhóm hàng chịu thuế suất bao nhiêu nữa như: bản lề, ray trượt, cốc... sếp mình nói là cứ viết hóa đơn với thuế suất là 5% luôn nên từ trước đến giờ mình vẫn viết hóa đơn 5% nhưng khi cty mình mua hàng ở chỗ khác họ xuất HĐ GTGT là 10%. Thấy không được ổn mình mới được 1 người chỉ là làm công văn gởi lên thuế hỏi và người ta đã trả lời là nó thuộc nhóm hàng chịu thuế 10%. Cty mình bây giờ thì không thể hủy hóa đơn được nữa vì hóa đơn đã xuất từ tháng 10/2007 đến nay với số lượng khá nhiều.

Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.

Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
Công ty mình cũng bị trường hợp như thế này và đã điều chỉnh tăng từ thuế suất 5% lên 10% bằng một tờ hoá đơn mới khác và khai vào tháng báo cáo thuế sau ( mục điều chính tăng)
Bạn lên làm sớm đi chứ nếu để lâu sẽ bị phạt từ lúc khai sai cho đến bây giờ là hơi bị nhiều tiền đó( tớ không nhầm thì tính theo lãi suất ngân hàng khoản thuế khai thiếu đó)
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp giùm, cty mình hiện nay kinh doanh các mặt hàng bù lon, ốc vít... thuế suất 5% và thêm một số mặt hàng khác mà mình cũng không rõ thuộc nhóm hàng chịu thuế suất bao nhiêu nữa như: bản lề, ray trượt, cốc... sếp mình nói là cứ viết hóa đơn với thuế suất là 5% luôn nên từ trước đến giờ mình vẫn viết hóa đơn 5% nhưng khi cty mình mua hàng ở chỗ khác họ xuất HĐ GTGT là 10%. Thấy không được ổn mình mới được 1 người chỉ là làm công văn gởi lên thuế hỏi và người ta đã trả lời là nó thuộc nhóm hàng chịu thuế 10%. Cty mình bây giờ thì không thể hủy hóa đơn được nữa vì hóa đơn đã xuất từ tháng 10/2007 đến nay với số lượng khá nhiều.

Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.

Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.

+ Bây giờ bạn xuất 1 HĐ GTGT nội dung: Điều chỉnh tăng thuế GTGT của số HĐ:1,2,3...
Sau đó khai báo nộp thuế trong tháng xuất HĐ GTGT điều chỉnh.
+ Nếu muốn chắc ăn hơn nữa thì bạn nên làm công văn gửi cơ quan thuế quản lý nơi bạn đang hoạt động để biết cách xử lý cho chu đáo.

Chúc bạn thành công!

Thân!
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp giùm, cty mình hiện nay kinh doanh các mặt hàng bù lon, ốc vít... thuế suất 5% và thêm một số mặt hàng khác mà mình cũng không rõ thuộc nhóm hàng chịu thuế suất bao nhiêu nữa như: bản lề, ray trượt, cốc... sếp mình nói là cứ viết hóa đơn với thuế suất là 5% luôn nên từ trước đến giờ mình vẫn viết hóa đơn 5% nhưng khi cty mình mua hàng ở chỗ khác họ xuất HĐ GTGT là 10%. Thấy không được ổn mình mới được 1 người chỉ là làm công văn gởi lên thuế hỏi và người ta đã trả lời là nó thuộc nhóm hàng chịu thuế 10%. Cty mình bây giờ thì không thể hủy hóa đơn được nữa vì hóa đơn đã xuất từ tháng 10/2007 đến nay với số lượng khá nhiều.

Bạn tổng hợp toàn bộ các hóa đơn sai thuế suất vào 1 file excel, total xem tiền thuế phải nộp bổ sung chính xác là bao nhiêu => viết 1 tờ hóa đơn với nội dung điều chỉnh thuế suất theo bảng kê đính kèm với số thuế GTGT phải nộp đó => xác định số ngày chậm nộp => bạn ra kho bạc nộp tiền thuế + tiền phạt nộp chậm

Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.

Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.

Phạt hành chính đối với trường hợp của bạn sẽ quy định tại Điều 13 Nghị định 98. Sếp bạn cũng hiểu Luật rùi đó. Thôi ngày mai lên đường đi nộp thôi. :cheers1:
 
Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp giùm, cty mình hiện nay kinh doanh các mặt hàng bù lon, ốc vít... thuế suất 5% và thêm một số mặt hàng khác mà mình cũng không rõ thuộc nhóm hàng chịu thuế suất bao nhiêu nữa như: bản lề, ray trượt, cốc... sếp mình nói là cứ viết hóa đơn với thuế suất là 5% luôn nên từ trước đến giờ mình vẫn viết hóa đơn 5% nhưng khi cty mình mua hàng ở chỗ khác họ xuất HĐ GTGT là 10%. Thấy không được ổn mình mới được 1 người chỉ là làm công văn gởi lên thuế hỏi và người ta đã trả lời là nó thuộc nhóm hàng chịu thuế 10%. Cty mình bây giờ thì không thể hủy hóa đơn được nữa vì hóa đơn đã xuất từ tháng 10/2007 đến nay với số lượng khá nhiều.

Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.

Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.

+ Theo mình bạn nên xác định trong các tháng 10, 11, 12/2007 và 01/2008 xem mỗi tháng số tiền thuế nộp thiếu là bao nhiêu sau đó làm 01/KHBS và tính phạt chậm nộp cho từng tháng => nộp cùng với tiền thuế còn thiếu, căn cứ vào các mẫu này để làm bút toán điều chỉnh tăng thuế GTGT hàng tháng, ghi nhận N131/C333.
+ Nếu số tiền này khách hàng ko chịu thanh toán thêm thì bạn đưa vào CP và loại ra khi quyết toán vậy nhé !!!

* Rất mong các pác cho ý kiến. :cheers1:


Bạn tổng hợp toàn bộ các hóa đơn sai thuế suất vào 1 file excel, total xem tiền thuế phải nộp bổ sung chính xác là bao nhiêu => viết 1 tờ hóa đơn với nội dung điều chỉnh thuế suất theo bảng kê đính kèm với số thuế GTGT phải nộp đó => xác định số ngày chậm nộp => bạn ra kho bạc nộp tiền thuế + tiền phạt nộp chậm
Cái này phải xác định riêng từng tháng Lão Hổ ah !!! :happy3:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Cái này phải xác định riêng từng tháng Lão Hổ ah !!! :happy3:

Không cần xác định đối với tiền thuế, chỉ cần cho tiền chậm nộp thôi. Lên bảng Excel là xong hết.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Không cần xác định đối với tiền thuế, chỉ cần cho tiền chậm nộp thôi. Lên bảng Excel là xong hết.

Xuất một cái hóa đơn cho số thuế thiếu theo từng tờ 01/KHBS, anh ko làm 01/KHBS ah !!!! => căn cứ vào đâu xác định số tiền nộp chậm từng tháng ?/? vào cái bảng kê của anh ah => vậy 01/KHBS dùng để làm gì ?
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Xuất một cái hóa đơn cho số thuế thiếu theo từng tờ 01/KHBS, anh ko làm 01/KHBS ah !!!! => căn cứ vào đâu xác định số tiền nộp chậm từng tháng ?/? vào cái bảng kê của anh ah => vậy 01/KHBS dùng để làm gì ?

Em có cảm thấy như thế nó quá dài dòng không? Nếu ví dụ ở đây là 2 năm = 24 tháng thì làm từng tháng =>die là chắc.

Bản thân 01/KHBS là bảng giải trình bổ sung thôi. Có những lúc chúng ta phải cơ động và tất nhiên cái khoản nộp thêm này không điều chỉnh trên 01/GTGT => tập kết toàn bộ dữ liệu cần thiết lên Excel bao gồm:

- Số chứng từ

- Ngày tháng xuất

- Ngày nộp tiền thuế

- Ngày quy định nộp thuế

- Số thuế phát sinh thêm

- Số ngày chậm nộp

- Số tiền chậm nộp

Sau đó in bảng đó ra kẹp chung với tờ hóa đơn xuất bổ sung cho phần thuế thiếu (đề nguyên liên 2 trong cuốn hóa đơn). Căn cứ trên đó đi nộp vào kho bạc. Qua hôm sau làm 01/KHBS + giấy nộp tiền (photo) đến cơ quan thuế nộp.:sweatdrop:
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Em có cảm thấy như thế nó quá dài dòng không? Nếu ví dụ ở đây là 2 năm = 24 tháng thì làm từng tháng =>die là chắc.

Bản thân 01/KHBS là bảng giải trình bổ sung thôi. Có những lúc chúng ta phải cơ động và tất nhiên cái khoản nộp thêm này không điều chỉnh trên 01/GTGT => tập kết toàn bộ dữ liệu cần thiết lên Excel bao gồm:

- Số chứng từ
..........................
- Số tiền chậm nộp

Sau đó in bảng đó ra kẹp chung với tờ hóa đơn xuất bổ sung cho phần thuế thiếu (đề nguyên liên 2 trong cuốn hóa đơn). Căn cứ trên đó đi nộp vào kho bạc. Qua hôm sau làm 01/KHBS + giấy nộp tiền (photo) đến cơ quan thuế nộp.:sweatdrop:

* Em thì chỉ biết rằng 01/KHBS được sử dụng cho các sai sót trong kê khai & báo cáo thuế ở các kỳ trước, được lập riêng từng bảng cho từng sắc thuế và cho từng tháng phát sinh => nếu kê sai thuế GTGT 24 tháng thì chịu khó làm 24 tờ 01/KHBS và xác định lun số thuế bị phạt cho từng tháng trên 01/KHBS theo mức 0.05%/Ngày => căn cứ vào nó mà nộp phạt => cái này ko thể làm khác được.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

* Em thì chỉ biết rằng 01/KHBS được sử dụng cho các sai sót trong kê khai & báo cáo thuế ở các kỳ trước, được lập riêng từng bảng cho từng sắc thuế và cho từng tháng phát sinh => nếu kê sai thuế GTGT 24 tháng thì chịu khó làm 24 tờ 01/KHBS và xác định lun số thuế bị phạt cho từng tháng trên 01/KHBS theo mức 0.05%/Ngày => căn cứ vào nó mà nộp phạt => cái này ko thể làm khác được.

Nếu làm chi tiết như em cũng được. Nhưng hihi.. :hysterical:anh nói thế này nhé: tiền nộp vào kho bạc sớm chừng nào thì hay chừng đó, đôi lúc nó còn quan trọng hơn cái tờ khai đó:ibbanana:
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Cám ơn mọi người đã chỉ dẫn nhiệt tình, thanhthanh1 đã lên cơ quan thuế hỏi người ta cách giải quyết cụ thể và người ta đã chỉ dẫn như thế này, nếu ai đó rơi vào trường hợp như thanhthanh1 thì tham khảo nhé: Bạn liệt kê các hóa đơn sai thuế suất ra một Bảng kê (Tự lập theo ý mình) rồi viết một hóa đơn bổ sung tiền thuế thiếu đó gởi cho các KH (nếu KH chấp nhận thanh toán khoản thuế thiếu đó), còn nếu KH ko chấp nhận thanh toán khoản thuế đó thì bạn cũng viết 1 hóa đơn bổ sung khoản thuế thiếu và tự chịu tiền thuế thiếu rồi lưu 3 liên của hóa đơn tại cùi, kèm với Bảng kê. Đến khi Báo cáo và nộp thuế GTGT hàng tháng, bạn kê khai và nộp thuế cho Hóa đơn đó như bình thường, không phải nộp phạt gì hết. Chúc mọi người làm việc tốt.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Cám ơn mọi người đã chỉ dẫn nhiệt tình, thanhthanh1 đã lên cơ quan thuế hỏi người ta cách giải quyết cụ thể và người ta đã chỉ dẫn như thế này, nếu ai đó rơi vào trường hợp như thanhthanh1 thì tham khảo nhé: Bạn liệt kê các hóa đơn sai thuế suất ra một Bảng kê (Tự lập theo ý mình) rồi viết một hóa đơn bổ sung tiền thuế thiếu đó gởi cho các KH (nếu KH chấp nhận thanh toán khoản thuế thiếu đó), còn nếu KH ko chấp nhận thanh toán khoản thuế đó thì bạn cũng viết 1 hóa đơn bổ sung khoản thuế thiếu và tự chịu tiền thuế thiếu rồi lưu 3 liên của hóa đơn tại cùi, kèm với Bảng kê. Đến khi Báo cáo và nộp thuế GTGT hàng tháng, bạn kê khai và nộp thuế cho Hóa đơn đó như bình thường, không phải nộp phạt gì hết. Chúc mọi người làm việc tốt.

- Chổ này bạn cần xem lại, như thế sẽ còn thiếu phần kê khai bổ sung (dùng bảng 01/KHBS) theo tinh thần của thông tư 60 và công văn 3267 hướng dẫn. Vì những khoản điều chỉnh này không được đưa vào bảng 01/GTGT.

- Còn phần tiền phạt chậm nộp sao không thấy nhỉ?

- Bạn hỏi cơ quan thuế qua đường công văn hay hỏi miệng (điện thoại) ở Phòng TTHT thế? Nếu có công văn trả lời của cơ quan thuế thì bạn mới làm theo sự hướng dẫn đó được nhé. Khi quyết toán, họ phát hiện ra thì bạn nộp tiền chậm nộp hơi nhiều đó.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

* Em thì chỉ biết rằng 01/KHBS được sử dụng cho các sai sót trong kê khai & báo cáo thuế ở các kỳ trước, được lập riêng từng bảng cho từng sắc thuế và cho từng tháng phát sinh => nếu kê sai thuế GTGT 24 tháng thì chịu khó làm 24 tờ 01/KHBS và xác định lun số thuế bị phạt cho từng tháng trên 01/KHBS theo mức 0.05%/Ngày => căn cứ vào nó mà nộp phạt => cái này ko thể làm khác được.

Anh Kid cho tui hỏi cái phần màu đỏ này có chính xác không vậy?
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Anh Kid cho tui hỏi cái phần màu đỏ này có chính xác không vậy?

Cái dòng màu đỏ đó là Kid kêu bạn làm Kê Khai Bổ sung cho mỗi tháng ấy mà. 24 tháng thì làm 24 tờ.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Cám ơn mọi người đã chỉ dẫn nhiệt tình, thanhthanh1 đã lên cơ quan thuế hỏi người ta cách giải quyết cụ thể và người ta đã chỉ dẫn như thế này, nếu ai đó rơi vào trường hợp như thanhthanh1 thì tham khảo nhé: Bạn liệt kê các hóa đơn sai thuế suất ra một Bảng kê (Tự lập theo ý mình) rồi viết một hóa đơn bổ sung tiền thuế thiếu đó gởi cho các KH (nếu KH chấp nhận thanh toán khoản thuế thiếu đó), còn nếu KH ko chấp nhận thanh toán khoản thuế đó thì bạn cũng viết 1 hóa đơn bổ sung khoản thuế thiếu và tự chịu tiền thuế thiếu rồi lưu 3 liên của hóa đơn tại cùi, kèm với Bảng kê. Đến khi Báo cáo và nộp thuế GTGT hàng tháng, bạn kê khai và nộp thuế cho Hóa đơn đó như bình thường, không phải nộp phạt gì hết. Chúc mọi người làm việc tốt.

Ars đã đọc topic này từ đầu.Ars có ý kiến như sau.
Thứ nhất : CB thuế của bạn trả lời như thế chưa đúng.Đơn giản : Thiếu thì tự phát hiện khai bổ sung và nộp thuế(số điều chỉnh tẳng), tự xác định số tiền phạt. Bạn nên nhớ rằng : sau này quyết toán thuế mới vỡ lẽ. CB thuế chưa chắc đã đúng.Cứ đúng luật mà làm.
@King and Kid : trong CV3267 đã có nói đến điều chỉnh VAT tăng - giảm.Ars nghĩ cả 2 cũng đã quá thuộc và hiểu.Tại sao lại HD như vậy nhỉ?
TH này làm 01/KHBS cho từng tháng - điều chỉnh cho nhiều tháng thì tổng hợp lên 01-3/GTGT.
Tính số tiền phạt chậm nộp theo từng tháng điều chỉnh là chính xác.Cuối 01/KHBS đã thể hiện rõ điều đó không phải bàn cãi.
Dù thu được của KH số tiền VAT điều chỉnh tăng hay khôgn cũng vẫn phải xuất 1 hóa đơn tổng hợp số tiền thuế thiếu đó.Trên hóa đơn mục mặt hàng nhớ diễn giải nói rõ : HĐ bổ sung điều chỉnh tăng VAT cho các hóa đơn số.....
Thân!
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

@King and Kid : trong CV3267 đã có nói đến điều chỉnh VAT tăng - giảm.Ars nghĩ cả 2 cũng đã quá thuộc và hiểu.Tại sao lại HD như vậy nhỉ?
TH này làm 01/KHBS cho từng tháng - điều chỉnh cho nhiều tháng thì tổng hợp lên 01-3/GTGT.
Tính số tiền phạt chậm nộp theo từng tháng điều chỉnh là chính xác.Cuối 01/KHBS đã thể hiện rõ điều đó không phải bàn cãi.
Dù thu được của KH số tiền VAT điều chỉnh tăng hay khôgn cũng vẫn phải xuất 1 hóa đơn tổng hợp số tiền thuế thiếu đó.Trên hóa đơn mục mặt hàng nhớ diễn giải nói rõ : HĐ bổ sung điều chỉnh tăng VAT cho các hóa đơn số.....
Thân!

Ai cho phép tổng hợp qua 01-3 thế arsenal?

Cho King biết King đã sai chổ nào được chứ? Cảm ơn Arsenal trước nhé.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Ai cho phép tổng hợp qua 01-3 thế arsenal?

Cho King biết King đã sai chổ nào được chứ? Cảm ơn Arsenal trước nhé.

King hướng dẫn ko sai mà là chưa đủ.Ars ko bảo sai.King ko làm 01/KHBS ==>cái này King HD đúng chưa?
Để ra cái bảng excell của King thì làm cái bảng tổng hợp 01-3/GTGT ra tổng tiền thuế truy thu.cái này ok chứ?
Còn cái khoản phạt chậm nộp tính riêng từng tháng.Cái này Ars đồng quan điểm với Kid.01/KHBS cuối mẫu có dòng tính tiền.===>Không bàn cãi nhiều!
stop here!
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

King hướng dẫn ko sai mà là chưa đủ.Ars ko bảo sai.King ko làm 01/KHBS ==>cái này King HD đúng chưa?
Để ra cái bảng excell của King thì làm cái bảng tổng hợp 01-3/GTGT ra tổng tiền thuế truy thu.cái này ok chứ?
Còn cái khoản phạt chậm nộp tính riêng từng tháng.Cái này Ars đồng quan điểm với Kid.01/KHBS cuối mẫu có dòng tính tiền.===>Không bàn cãi nhiều!
stop here!

Arsenal xem lại bài số 8 của King nha. Cách làm mình hướng dẫn không sai, có chăng là không nói bạn ấy làm 01/KHBS cho từng tháng thôi.

Nóng tính nhanh nhỉ!!!! King đã từng làm thực tế chuyện này rồi, kết hợp vừa Luật vào làm cho nhanh thôi.:happy3:
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Arsenal xem lại bài số 8 của King nha. Cách làm mình hướng dẫn không sai, có chăng là không nói bạn ấy làm 01/KHBS cho từng tháng thôi.

Nóng tính nhanh nhỉ!!!! King đã từng làm thực tế chuyện này rồi, kết hợp vừa Luật vào làm cho nhanh thôi.:happy3:

Reply King nhé!Ko có bảo bạn nóng tính!
Làm thực tế?cái quan trọng là chúng ta đang HD theo luật, theo văn bản mà King.Làm sao mang thực tế ra HD cho cộng đồng được."Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh "...King biết là ko thể mang ông này đập vào ông kia được đúng ko nào?Vậy thì HD đúng văn bản là ok rồi.
King không nói bạn ấy làm 01/KHBS khi có điều chỉnh VAT tăng - giảm thì là chưa đúng.Ars nói rồi mà " king ko sai ".Nhẹ nhàng chưa nào?Có thắc mắc gì nữa mời King online trực tuyến với Ars.Nhắn tin riêng để có nick tớ nếu King muốn.
 
Ðề: Viết hóa đơn sai thuế suất trong trường hợp này xử lý làm sao?

Reply King nhé!Ko có bảo bạn nóng tính!
Làm thực tế?cái quan trọng là chúng ta đang HD theo luật, theo văn bản mà King.Làm sao mang thực tế ra HD cho cộng đồng được."Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh "...King biết là ko thể mang ông này đập vào ông kia được đúng ko nào?Vậy thì HD đúng văn bản là ok rồi.
King không nói bạn ấy làm 01/KHBS khi có điều chỉnh VAT tăng - giảm thì là chưa đúng.Ars nói rồi mà " king ko sai ".Nhẹ nhàng chưa nào?Có thắc mắc gì nữa mời King online trực tuyến với Ars.Nhắn tin riêng để có nick tớ nếu King muốn.

Hướng dẫn theo văn bản tất nhiên là Ok. Nhưng như bạn nói "Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh " thì mình nghĩ "Mỗi CQ Thuế mỗi khác - Mỗi CQ Thuế mỗi tính
Ở đây Anh Tiger hướng dẫn cách làm theo thực tế mà anh Tiger đã làm qua và chắc là đã đạt kết quả tốt nên anh Tiger mới HD.
Còn việc làm theo luật Bạn làm đúng theo luật đi nhưng tại thời điểm đó nó ko phù hợp, CB thuế ko đồng tình thì sao ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top