Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp giùm, cty mình hiện nay kinh doanh các mặt hàng bù lon, ốc vít... thuế suất 5% và thêm một số mặt hàng khác mà mình cũng không rõ thuộc nhóm hàng chịu thuế suất bao nhiêu nữa như: bản lề, ray trượt, cốc... sếp mình nói là cứ viết hóa đơn với thuế suất là 5% luôn nên từ trước đến giờ mình vẫn viết hóa đơn 5% nhưng khi cty mình mua hàng ở chỗ khác họ xuất HĐ GTGT là 10%. Thấy không được ổn mình mới được 1 người chỉ là làm công văn gởi lên thuế hỏi và người ta đã trả lời là nó thuộc nhóm hàng chịu thuế 10%. Cty mình bây giờ thì không thể hủy hóa đơn được nữa vì hóa đơn đã xuất từ tháng 10/2007 đến nay với số lượng khá nhiều.
Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.
Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
Sếp mình sợ sau này thuế phát hiện ra thì bị truy thu và phạt hành chính nên sếp nói mình là làm sao để đi nộp bổ sung khoản thuế (gần 14 triệu)chênh lệch đó trước chứ không chờ thuế phát hiện ra rồi lại phạt hành chính nặng nữa.
Mình không biết nên điều chỉnh số sách để quyết toán thuế và xử lý tình huống này như thế nào nữa, nhờ mọi người chỉ giùm. Nếu phạt hành chính thì bị phạt khoảng bao nhiêu vậy mọi người? Giúp thanhthanh1 với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
Sửa lần cuối: