Chào các Bác
Em đăng ký account của diễn đàn đã lâu nhưng chưa tham gia được bài viết nào cả.
Hôm nay, khi đọc VAS17 có:
- Đoạn 02: Thuế TNDN bao gồm cả thuế khấu trừ tại nguồn (Đoạn này nói về phạm vi của kế toán thuế TNDN)
- Đoạn 47: Đoạn này nói cụ thể hơn: "Khi doanh nghiệp thanh toán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập cho cơ quan thuế thay cho tổ chức, cá nhân này. Theo quy định hiện hành, khoản nộp thuế trên thu nhập này được gọi là thuế khấu trừ tại nguồn. Khoản phải nộp hay đã nộp này được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu như một phần của cổ tức, hay lợi nhuận"
Em cũng không hiểu tại sao lại ghi vào Vốn chủ sở hữu như thế và ghi nhận như thế nào??? Các bác giúp em với
Many thanks!!!
Em đăng ký account của diễn đàn đã lâu nhưng chưa tham gia được bài viết nào cả.
Hôm nay, khi đọc VAS17 có:
- Đoạn 02: Thuế TNDN bao gồm cả thuế khấu trừ tại nguồn (Đoạn này nói về phạm vi của kế toán thuế TNDN)
- Đoạn 47: Đoạn này nói cụ thể hơn: "Khi doanh nghiệp thanh toán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập cho cơ quan thuế thay cho tổ chức, cá nhân này. Theo quy định hiện hành, khoản nộp thuế trên thu nhập này được gọi là thuế khấu trừ tại nguồn. Khoản phải nộp hay đã nộp này được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu như một phần của cổ tức, hay lợi nhuận"
Em cũng không hiểu tại sao lại ghi vào Vốn chủ sở hữu như thế và ghi nhận như thế nào??? Các bác giúp em với
Many thanks!!!