Xin chào cả nhà, em có vấn đề này làm e nhức đầu quá, ko biết làm như thế nào cho đúng. Xin các anh chị chỉ giúp em
Cty em mua hàng nhưng ko nhập kho bán thẳng cho khách hàng. Em định hạch toán là Nợ 632/ Có 331. Nhưng vấn đề là ở chỗ em vẫn định khoản qua TK 156, như vậy ko biết sau này thanh tra kiểm toán có bị phạt ko vì em một số trường hợp như sau :
1) Trường hợp 1 : HĐ đầu vào nằm ở Tháng 5, nhưng Tháng 6 mới xuất HĐ bán ra, nên em đành khóa sổ Tháng 5 tồn kho, mặc dù đã bán tháng 5. Tháng 6 mới xác định Doanh thu
2) Trường hợp 2 : HĐ đầu vào xuẩt tháng 6, nhưng Tháng 5 đã xuất HĐ bán ra vì khách hàng đổi GĐ nên buộc mình xuất HĐ tháng 5 thì mới thanh toán. Trường hợp này em khóa sổ Giá vôn, Dthu của Tháng 5, HĐ tháng 6 thì em chỉy ghi số chứng từ bổ sung của Tháng 5 thôi
3) Trường hợp 3 : Bán hàng cho khách hàng nhiều đợt thiếu hàng, GĐ em gom lại 1 lần mua hàng xuất bù cho khách hàng luôn nhưng ko xuất HĐ bán ra
Xin các anh chị nào biết vấn đề này xin cho em lời khuyên em phải làm như thế nào cho đúng và phải cần những chứng từ nào để hợp lý mua hàng bán thẳng trong 3 trường hợp trên. Cty em ko có hàng nhập kho. Như vậy em ko mở sổ TK 156 thì làm sao theo dõi số lượng mua hàng. Nếu vẫn hạch toán qua TK 156 thì có sao ko ạ?
Em xin cám ơn các anh chị nhiều
Cty em mua hàng nhưng ko nhập kho bán thẳng cho khách hàng. Em định hạch toán là Nợ 632/ Có 331. Nhưng vấn đề là ở chỗ em vẫn định khoản qua TK 156, như vậy ko biết sau này thanh tra kiểm toán có bị phạt ko vì em một số trường hợp như sau :
1) Trường hợp 1 : HĐ đầu vào nằm ở Tháng 5, nhưng Tháng 6 mới xuất HĐ bán ra, nên em đành khóa sổ Tháng 5 tồn kho, mặc dù đã bán tháng 5. Tháng 6 mới xác định Doanh thu
2) Trường hợp 2 : HĐ đầu vào xuẩt tháng 6, nhưng Tháng 5 đã xuất HĐ bán ra vì khách hàng đổi GĐ nên buộc mình xuất HĐ tháng 5 thì mới thanh toán. Trường hợp này em khóa sổ Giá vôn, Dthu của Tháng 5, HĐ tháng 6 thì em chỉy ghi số chứng từ bổ sung của Tháng 5 thôi
3) Trường hợp 3 : Bán hàng cho khách hàng nhiều đợt thiếu hàng, GĐ em gom lại 1 lần mua hàng xuất bù cho khách hàng luôn nhưng ko xuất HĐ bán ra
Xin các anh chị nào biết vấn đề này xin cho em lời khuyên em phải làm như thế nào cho đúng và phải cần những chứng từ nào để hợp lý mua hàng bán thẳng trong 3 trường hợp trên. Cty em ko có hàng nhập kho. Như vậy em ko mở sổ TK 156 thì làm sao theo dõi số lượng mua hàng. Nếu vẫn hạch toán qua TK 156 thì có sao ko ạ?
Em xin cám ơn các anh chị nhiều
Sửa lần cuối: