Tong sách có một ví dụ về kế toán tăng giảm TSCĐ như sau:
1. mua TSCĐ A giao cho đội sản xuất số 1 sử dụng đã thanh toán bằng chuyển khoản; giá mua là 44.000.000đ trong đó thuế GTGT 4.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 9%
2. thanh lý TSCĐ B của bộ phận quản lý nguyên giá 30.000.000đ đã trích khấu hao hết trong tháng 2/2010, tỷ lệ khấu hao 8%.Thu và chi về thanh lý bằng 0
3. Nhượng bán TSCĐ C do đội sản xuất số 1 đang sử dụng nguyên giá là 80.000.000đ, hao mòn lũy kế 40.000.000đ, giá bán 55.000.000đ trong đó thuế GTGT 5.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 9%. Người mua đã thanh toán bằng chuyển khoản
Định khoản nghiệp vụ phát sinh:
1. nợ TK 211: 40.000
nợ TK 133: 4.000
có TK 112: 44.000
2. nợ TK 214: 30.000
có TK 211: 30.000
3. a) nợ TK 811: 40.000
nợ TK 214: 40.000
có TK 211: 80.000
b) nợ TK 112: 55.000
có TK 711: 50.000
có TK 333.1: 5.000
em không hiểu phần khấu hao trong bài tính như thề nào nữa.nếu làm như thế này thì phần khấu hao hình như không đc tính vào?ai biết chỉ giúp em.
em cảm ơn!
1. mua TSCĐ A giao cho đội sản xuất số 1 sử dụng đã thanh toán bằng chuyển khoản; giá mua là 44.000.000đ trong đó thuế GTGT 4.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 9%
2. thanh lý TSCĐ B của bộ phận quản lý nguyên giá 30.000.000đ đã trích khấu hao hết trong tháng 2/2010, tỷ lệ khấu hao 8%.Thu và chi về thanh lý bằng 0
3. Nhượng bán TSCĐ C do đội sản xuất số 1 đang sử dụng nguyên giá là 80.000.000đ, hao mòn lũy kế 40.000.000đ, giá bán 55.000.000đ trong đó thuế GTGT 5.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 9%. Người mua đã thanh toán bằng chuyển khoản
Định khoản nghiệp vụ phát sinh:
1. nợ TK 211: 40.000
nợ TK 133: 4.000
có TK 112: 44.000
2. nợ TK 214: 30.000
có TK 211: 30.000
3. a) nợ TK 811: 40.000
nợ TK 214: 40.000
có TK 211: 80.000
b) nợ TK 112: 55.000
có TK 711: 50.000
có TK 333.1: 5.000
em không hiểu phần khấu hao trong bài tính như thề nào nữa.nếu làm như thế này thì phần khấu hao hình như không đc tính vào?ai biết chỉ giúp em.
em cảm ơn!