TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Bảng khấu hao không có thì làm đi, bình thường từ tháng 01, đến tháng năm hạch tóan cộng dồn vào, không làm được bảng khấu hao à .:171:
Nếu với công ty be bé lên BCTC hàng năm thì đươc
Còn với các công ty lên sàn hay các công ty to to mà theo yên cầu phải lên BCTC hàng tháng thì chắc là tiêu đấy.
Nếu đúng là có suy nghĩ đó thì tất cả đều " giận quá trời "
 
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Nếu với công ty be bé lên BCTC hàng năm thì đươc
Còn với các công ty lên sàn hay các công ty to to mà theo yên cầu phải lên BCTC hàng tháng thì chắc là tiêu đấy.
Nếu đúng là có suy nghĩ đó thì tất cả đều " giận quá trời "

Nếu công ty lên sà sà n thì được kiểm toán trước khi lên sàn, sẽ không có chuyện quên trích có phải không lamdieuque, kế toán này chắc cho nghỉ việc .Sai sót có hai loại :trọng yếu và không trọng yếu ,sai sót sẽ phải điều chỉnh .:171: chắc chưa làm công ty lên sàn
 
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Nếu công ty lên sà sà n thì được kiểm toán trước khi lên sàn, sẽ không có chuyện quên trích có phải không lamdieuque, kế toán này chắc cho nghỉ việc .Sai sót có hai loại :trọng yếu và không trọng yếu ,sai sót sẽ phải điều chỉnh .:171: chắc chưa làm công ty lên sàn

Cũng chưa chắc.
Đồng ý là sai sót có hai loại nhưng không phải trọng yếu và không trọng yếu mà là thích hay không thích
Kế toán siêu đẳng thường rơi vào trường hợp sai sót theo kiểu thích
Thích sai sót để làm gì ??? Cái này có trời biết.
Còn vụ kiểm toán thì kekekekeke .... thật ra qua mặt kiểm toán không khó lắm đâu. Họ không phải là thánh :ngay:
 
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

nếu bạn trích từ th5 năm nay thì đến th5 của 6 năm nữa mới thôi trích KH mà. Có mất đi đâu đâu mà sợ thiệt.
 
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Bạn tính khấu hao đưa vào chi phí là tốt nhất. Coi như bắt đầu từ tháng 5 tài sản đó mới sử dụng vậy, và sẽ dời thời gian sử dụng về sau.
 
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Màu đỏ: quá trời giận :giandu:. Ai mà ko sai, quan trọng là phải tìm cách sửa sai. vậy giờ bác không biết bảo em nên làm gì ?

Bây giờ làm như bài tien sinh với Hiền Triết, cộng dồn lại các khỏan chưa khấu hao hạch tóan vào tháng 05.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cũng chưa chắc.
Đồng ý là sai sót có hai loại nhưng không phải trọng yếu và không trọng yếu mà là thích hay không thích
Kế toán siêu đẳng thường rơi vào trường hợp sai sót theo kiểu thích
Thích sai sót để làm gì ??? Cái này có trời biết.
Còn vụ kiểm toán thì kekekekeke .... thật ra qua mặt kiểm toán không khó lắm đâu. Họ không phải là thánh :ngay:
Kế tóan mà có sai sót thích với không thích nữa-Làm theo cảm hứng .Hôm nay tôi không thích cho vào đấy làm gì tôi, mai tôi xin nghĩ việc :171:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Màu đỏ: quá trời giận :giandu:. Ai mà ko sai, quan trọng là phải tìm cách sửa sai. vậy giờ bác không biết bảo em nên làm gì ?
À quên ,Lamquang không hiểu bài viết tôi nói nên giận đấy,nói với lamdieuque nhé,không phải với lamquang, ai cho lamquang nghĩ việc đâu :171:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Bây giờ làm như bài tien sinh với Hiền Triết, cộng dồn lại các khỏan chưa khấu hao hạch tóan vào tháng 05.
Không đồng ý với cách giải quyết này
Tháng 5 chi phí khấu hao = 1tỷ
Qua tháng 6 cũng với TS đó khấu hao giật xuống 200 triệu.
Kì quá đi
 
Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

Không đồng ý với cách giải quyết này
Tháng 5 chi phí khấu hao = 1tỷ
Qua tháng 6 cũng với TS đó khấu hao giật xuống 200 triệu.
Kì quá đi

Lúc xưa chắc học môn tiếng Việt em giỏi về biện pháp tu từ thậm xưng lắm nhỉ!

Nguyên giá của TSCĐ chỉ có 200tr, thời gian sử dụng ước tính 6 năm => mỗi tháng trích khấu hao : 2.777.778 VND.

Nếu thực tế là "ví dụ thậm xưng" như em nói thì cách tốt nhất là làm lại sổ từ T01 đến T05.

Chủ Topic : qua tất cả các bài thảo luận ở trên hy vọng bạn đã có câu trả lời cho riêng mình, theo tôi thì sẽ chia ra 2 trường hợp :

- Làm lại sổ từ T01 đến T05

- Trích số khấu hao còn thiếu từ T01 đến T04 vào T05 này.

Quyền lựa chọn thuộc về chủ Topic. Topic này thảo luận đến đây đủ rồi, mạn phép đóng Topic lại!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top