trich khau hao tscđ

tamlam1211

New Member
Hội viên mới
xin chào cả nhà!
Minh là thành viên mớii cty Xây lắp. mình có một số thắc mắc chưa mắn lắm mong cả nhà ai có kinh nghiệm giúp mình với.
Mình mua xe cẩu ( củ) sd cho công trình 1/2015 Giá: 500tr ( bao gồm thuế),trích khấu hao 3 năm theo PP đường thẳng và bắt đầu đua vào sd t2/2015.
Tháng 2: 454.454.545/36 tháng=12 363 636, (mình đem chi ra 30 ngày=421.212 ngày)
Nợ 154(A): n*421212= p ( n là số ngày làm cho công trình A)
Nợ 154(B):m*421212 = q ( m là số ngày làm cho công trình B)
Nợ 642: 12363636- (p+q)
Có 214 : 12363636
Tháng 3,4,5,6,7,,8 đều có công trình minh làm giống như tháng 2
Tháng 9 này không có công trình thi công
Nợ 642 : 12363636
có 214: 12363636
cách làm như vậy có đúng ko, có ai kinh nghiệm xin giup minh với?
 
Thường thì mình không trích khấu hao khi không có công trình để lấy chi phí khi có công trình, vì đưa khấu hao tài sản sản xuất vào 642 hay bị kiểm tra khi thuế họ kiểm tra sổ 642, còn nếu đang trích theo đường thẳng thì cứ treo qua 242 khi nào có công trình thì phân bổ tiếp, vì đưa vào giá vốn thì rễ được chấp nhận hơn.
 
vậy theo bác thì mỗi tháng mình đều trích vào 242 theo dõi , khi có công trình thì mình trích vào công trình phải không?
nếu đưa vào 242 thì đưa vào 142 được không?
 
vậy theo bác thì mỗi tháng mình đều trích vào 242 theo dõi , khi có công trình thì mình trích vào công trình phải không?
nếu đưa vào 242 thì đưa vào 142 được không?
theo thông tư mới thì không còn TK 142 nữa bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top