Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !
Dĩ nhiên là bạn hạch toán tiền lương đấy vào tháng 8 chứ , khoản tiền lương phải trả bạn hạch toán vào chi phí tháng 8
N TK 642,641...
C TK 334
Còn Cty bạn trả lương hay thanh toán lương lúc nào thì làm phiếu chi lúc đó
N TK334
C TK 111,112...
Thân
Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !
bạn phải hoạch toán tiền lương vào tháng 8 và chi phí tiền lương trả cho bộ phận nào thì hoạch toán vào bộ phận ấy.
Nợ tk 627, 641, 642
có tk 334
khi xuất tiền ra trả
nợ tk 334
có tk 111, 112
Ngày trước hình như thầy giáo có bảo bọn em là, cứ viết phiếu chi trả lương bình thường, rồi trả tiền sau cũng được mà.
Vậy là viết phiếu chi trước và hạch toán vào Tháng 8 bình thường.
Ghi chú: bản thân em thiết nghĩ - đối với Cty nhỏ còn được, Cty lớn mà làm ăn kiểu này thì ko ổn tẹo nào
Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !
bạn hạch toán chi phí lương phải trả vào ngày 31/08
Nợ: 627, 641, 642
Có: 334
và nếu vậy thì đến ngày 31/08 vẫn còn số dư trên tài khoản 334.
Đến ngày 10/09 khi trả lương thì bạn hạch toán:
Nợ: 334
Có: 111
cty mình là công ty sản xuất thế nên sang tháng 9 kế toán mới tổng hợp được công và lương do đó lương của tháng 08 phải sang tháng 09 cty mới thanh toán do đó mình thường làm như thế này:
-cuối ngày 31/08
Nợ tk 627, 641, 642
có tk 334
- Đến tháng 09 khi xuất tiền ra trả
nợ tk 334
có tk 111, 112
Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !
Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !
Mọi người nói đúng đấy, hàng tháng, bạn phải có bảng tính và phân bổ tiền lương và BHXH của tháng đó, bạn dựa vào đó để đk Nợ TK chi phí (622,627,641,642,154)/Có TK 334. Đến khi nào thực tế trả tiền lương cho nhân viên thì viết phiếu chi ghi Nợ 334/Có 111, 112. Mình thấy hầu như các công ty đều trả lương vào đầu tháng sau và họ chắc đều làm thế thôi
Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !
Bạn hạch toán N: 641;642 C334. Khi trả thì N334 C111/112/141. Tại ngày 30/08/... khi bạn lên bảng cân đối, tiền lương sẽ là một khoản phải trả trên cân đối kế toán đó. good luck!
Ðề: Trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn?
Câu hỏi này khá hay vì nó giúp mình hiểu được cách tính lương của KT trong khoản thời gian mình đi làm thêm. Đây là 1 hành trang để mình ra trường đi làm. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bi giờ thì mình đã hiểu:
Hạch toán chi phí lương phải trả vào ngày 31/08
Nợ: 627, 641, 642
Có: 334
Đến ngày 10/09 khi trả lương thì bạn hạch toán:
Nợ: 334
Có: 111
Chào các bạn. cty tớ trả lương T8 vào ngày 10/9 vậy tớ phải hạch toán khoản tiền lương của T8 này ntn để được tính vào là chi phí của T8 hay hạch toán bằng cách nào nữa . giúp tớ nhé.
Thanks you !