Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

E đã tìm và tương ứng với hóa đơn dịch vụ mua vào là PK1. Nhưng lọc như vậy thì báo cáo là trắng không có dữ liệu vậy e làm sai ở chỗ nào anh nhỉ?

Bạn ơi bạn lấy mã chứng từ chứ đừng lấy mã chứng từ mẹ, PK1 là mã chứng từ mẹ còn mã chứng từ của HĐ mua dịch vụ là PN1 nhé

Anh ơi tại Báo cáo nhập mua hàng/Bkê phiếu nhập. Báo cáo này không đưa ra được tiền thuế GTGT được khấu trừ như Bảng kê hóa đơn mua hàng và dịch vu hả anh.

Bảng kê phiếu nhập chỉ thể hiện đúng về lượng nhập và giá trị tiền nhập thôi ko liên quan gì đến thuế hay công nợ đâu, nó không liên quan gì đến hóa đơn cả
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hiện giờ em đang vội nên e tính giá trung bình cả năm cho NVL, và k/c cũng cả năm luôn.
Vậy kết quả sau này e tính lại giá và k/c lại theo từng tháng liệu số liệu trên bảng cân đối phát sinh của em có bị thay đổi gì không chị Cá vàng nhỉ?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bảng kê phiếu nhập chỉ thể hiện đúng về lượng nhập và giá trị tiền nhập thôi ko liên quan gì đến thuế hay công nợ đâu, nó không liên quan gì đến hóa đơn cả

Mục đích của em muốn kiểm tra tổng tiền hàng và cả thuế của chi tiết từng hoá đơn. Vậy có báo cáo nào có thể đưa ra được vậy không ah.
E đã xem tại mục Bảng kê hoá đơn mua vào & dvu đáng lẽ tại đây sẽ đưa ra được đầy đủ những chỉ tiêu như e vừa nêu (e nghĩ vậy) nhưng e thấy báo cáo ở đây đưa ra số liệu chưa đầy đủ hay sao ấy chị Cá vàng ah.
Chị giúp e giải quyết vấn đề này với nhé.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

mình cũng đang làm phần mềm phát do chưa làm bao giờ nên rất lúng túng cũng chưa biêit bắt đầu từ đâu bạn nào rõ chỉ giúp ình với
Bạn có thể đặt câu hỏi chi tiết tại đây hoặc có thể xem trong topic này đã có HDSD chung về phần mềm Fast Accounting.

Thân!
 
Mục đích của em muốn kiểm tra tổng tiền hàng và cả thuế của chi tiết từng hoá đơn. Vậy có báo cáo nào có thể đưa ra được vậy không ah.
E đã xem tại mục Bảng kê hoá đơn mua vào & dvu đáng lẽ tại đây sẽ đưa ra được đầy đủ những chỉ tiêu như e vừa nêu (e nghĩ vậy) nhưng e thấy báo cáo ở đây đưa ra số liệu chưa đầy đủ hay sao ấy chị Cá vàng ah.
Chị giúp e giải quyết vấn đề này với nhé.

Bạn vào KT mua hàng/ BC công nợ theo hóa đơn/ Bảng kê hóa đơn mua hàng và dịch vụ nhé
http://fast.com.vn/diendan/showthre...-từng-hoá-đơn-mua-hàng&p=230&posted=1#post230

Hiện giờ em đang vội nên e tính giá trung bình cả năm cho NVL, và k/c cũng cả năm luôn.
Vậy kết quả sau này e tính lại giá và k/c lại theo từng tháng liệu số liệu trên bảng cân đối phát sinh của em có bị thay đổi gì không chị Cá vàng nhỉ?

Có bị thay đổi bạn ạ. Vì tính giá trung bình cho cả năm và từng tháng sẽ khác nhau nên bạn mà chạy lại thì trên bảng cân đối phát sinh số liệu sẽ thay đổi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Không phải là không được mà là không có số liệu. Bạn muốn xem sổ sách theo hình thức CTGS thì bạn phải tiến hành đăng ký chứng từ ghi sổ đã. Sau khi tiến hành đăng ký xong cho các tài khoản thì bạn sẽ xem được sổ sách theo hình thức này ngay thôi.

Mình vẫn chưa xem được. Mình cũng đã đăng ký chứng từ ghi sổ nhưng vẫn không xem được:tuivotoi:
Xui xẻo hơn nữa là máy bị virut nên phải cài lại mà mình tính mã số theo cách tính trên các diễn đàn đối với 172717200440170
B1: 17+27+17=61
B2: 6+1 +1=8
B3:1+8+2=11 lấy sô 1
B4: 8+1+3=12 lấy số 2
B5: 1+2+4=7
ra là 618127 (mình dùng 2006.f R0104) mà không được. Bạn xem hộ minh cách tính sai chỗ nào?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Mình vẫn chưa xem được. Mình cũng đã đăng ký chứng từ ghi sổ nhưng vẫn không xem được:tuivotoi:
Xui xẻo hơn nữa là máy bị virut nên phải cài lại mà mình tính mã số theo cách tính trên các diễn đàn đối với 172717200440170
B1: 17+27+17=61
B2: 6+1 +1=8
B3:1+8+2=11 lấy sô 1
B4: 8+1+3=12 lấy số 2
B5: 1+2+4=7
ra là 618127 (mình dùng 2006.f R0104) mà không được. Bạn xem hộ minh cách tính sai chỗ nào?
Khi hỏi mã số, chương trình nói là máy trạm hay máy chủ?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Khi hỏi mã số, chương trình nói là máy trạm hay máy chủ?

Nó không báo là máy chủ hay trạm. Lần trước mình cài thì nó còn có dòng chữ nhấp nháy là máy trạm nhưng lần này không ghi j cả. Bạn hd cho mình cách tính vì mỗi lần nó ra 1 mã số riêng
 
Vậy là có phiếu xuất mà không có trong thực tế à, không có thủ kho ký à
Không hiểu ý của bạn. Bạn đang muốn nói đến vấn đề gì vậy?:khonghiu::khonghiu:

Nó không báo là máy chủ hay trạm. Lần trước mình cài thì nó còn có dòng chữ nhấp nháy là máy trạm nhưng lần này không ghi j cả. Bạn hd cho mình cách tính vì mỗi lần nó ra 1 mã số riêng
Mã số DEMO như bạn cộng là đúng rồi đấy. Bạn kiểm tra lại thư mục chứa chương trình xem có để thuộc tình Read - only không nhé.

Hiện giờ em đang vội nên e tính giá trung bình cả năm cho NVL, và k/c cũng cả năm luôn.
Vậy kết quả sau này e tính lại giá và k/c lại theo từng tháng liệu số liệu trên bảng cân đối phát sinh của em có bị thay đổi gì không chị Cá vàng nhỉ?
Số liệu sẽ bị thay đổi đấy. Mà em làm gì vội đến mức như vậy, không nên tính cho cả năm bởi vì nếu nhầm lẫn hoặc có sai sót gì sẽ khó tìm ra lắm.:JFBQ00220070528A:

Chậm mà chắc nhé, với lại tính cũng nhanh mà.

Mục đích của em muốn kiểm tra tổng tiền hàng và cả thuế của chi tiết từng hoá đơn. Vậy có báo cáo nào có thể đưa ra được vậy không ah.
E đã xem tại mục Bảng kê hoá đơn mua vào & dvu đáng lẽ tại đây sẽ đưa ra được đầy đủ những chỉ tiêu như e vừa nêu (e nghĩ vậy) nhưng e thấy báo cáo ở đây đưa ra số liệu chưa đầy đủ hay sao ấy chị Cá vàng ah.
Chị giúp e giải quyết vấn đề này với nhé.
Em đã giải quyết xong vấn đề này chưa?

Hệ thống báo cáo trong chương trình Fast Accounting là tương đối nhiều, em không nhất thiết phải khai thác hết nhưng cần xem qua và lựa chọn cho mình báo cáo phù hợp.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Không phải là không được mà là không có số liệu. Bạn muốn xem sổ sách theo hình thức CTGS thì bạn phải tiến hành đăng ký chứng từ ghi sổ đã. Sau khi tiến hành đăng ký xong cho các tài khoản thì bạn sẽ xem được sổ sách theo hình thức này ngay thôi.

Bạn hướng dẫn cho mình cách đăng ký chứng từ ghi sổ để xem được sổ sách theo hình thức CTGS. Có lẽ mình chưa hiểu đúng cách làm nên làm không ra:odau:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Mình đã kiểm tra thuộc tính Read only k bị tích nhưng khi tính ra nhập mã vào là nó biến mất không được. KHi vào từ folder WS/vfp 7 thì nó báo như hình
untitled-1.jpg
[/IMG]
ấn OK thì ra bảng thông báo nhập tham số nhưng không được. Mong sớm được bạn hồi âm:cuutui:
File foxpro của chương trình đã bị mất hoặc hỏng, bạn copy thư mục WS khác từ chương trình chuẩn đè vào nhé.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em đã giải quyết xong vấn đề này chưa?

Hệ thống báo cáo trong chương trình Fast Accounting là tương đối nhiều, em không nhất thiết phải khai thác hết nhưng cần xem qua và lựa chọn cho mình báo cáo phù hợp.[/QUOTE]

Vấn đề này e vẫn chưa giải quyết được nên đành phải kiểm tra thủ công anh ah.
Anh ơi TK 214 của em trước em có trích khấu hao TSCD nhưng sau suy nghĩ lại e không muốn trích nữa e đã điền lại thông tin tại mục TSCD và khi tính lại mức khấu hao thì thấy không còn giá trị đã trích nữa. Nhưng trên Bảng cân đối phát sinh thì vẫn còn.
Tại phần "Điều chỉnh khấu hao tháng" e đã vào để điều chỉnh nhưng không có số liệu gì.
Vậy làm vào đâu để xoá được giá trị của TK 214 hả anh?
Em cảm ơn
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Anh ơi TK 214 của em trước em có trích khấu hao TSCD nhưng sau suy nghĩ lại e không muốn trích nữa e đã điền lại thông tin tại mục TSCD và khi tính lại mức khấu hao thì thấy không còn giá trị đã trích nữa. Nhưng trên Bảng cân đối phát sinh thì vẫn còn.
Tại phần "Điều chỉnh khấu hao tháng" e đã vào để điều chỉnh nhưng không có số liệu gì.
Vậy làm vào đâu để xoá được giá trị của TK 214 hả anh?
Em cảm ơn
Vì TSCĐ này em đã thực hiện tính khấu hao tháng và thực hiện bút toán phân bổ khấu hao trong chương trình nên số liệu đã được kết chuyển sang sổ cái và thể hiện trên BCĐ PS.

Muốn số liệu = 0 thì em phải thao tác như sau:

1. Nếu bút toán phân bổ khấu hao được thực hiện trên Phiếu kế toán thì em tìm chứng từ đó rồi xóa đi

2. Nếu bút toán phân bổ khâu hao được thực hiện ở menu TSCĐ (Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ) thì em vào lại menu này và nhấn phím chức năng F8 để xóa kết quả.

Lưu ý: Để số liệu trên báo cáo khấu háo TSCĐ và sổ cái được khớp nhau thì em phải thực hiện chức năng điều chỉnh khấu hao tháng (về = 0) và tính lại khấu hao của tháng đó nhé.

Thân!
 
Năm 2008 kế toán chỉ làm mỗi bút toán nộp thuế TNDN khi đi nộp mà không làm bút toán phải nộp thuế TNDN nên trên TK 3334 đầu kỳ của năm 09 có số dư bên Nợ: 2tr.
Năm 2009 e nộp thuế TNDN tạm tính e nộp thêm 3tr nữa, đi kèm bút toán phải nộp.
Và bổ xung thêm bút toán phải nộp của năm ngoái nữa. Nhưng khi lên bảng cân đối phát sinh e kết xuất ra excel. Khi cộng các đầu TK mẹ lại với nhau thì được số tổng cộng ở dưới, cột dư đầu kỳ và cuối kỳ trừ đi số tổng do máy đã cộng thì bằng nhau
Nhưng riêng tổng cộng ở cột phát sinh nợ và có khi trừ đi tổng cộng của máy thì bị lệch ra 1 khoản đúng bằng số dư đầu kỳ của TK 3334 là: 2tr.
E không hiểu nguyên nhân tại sao. Rất mong nhận được câu trả lời sớm. Em cảm ơn.:danhphan:

Hu hu anh Lucky ơi giúp em đi
E đang cần giải quyết vấn đề đó quá anh ah.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Năm 2008 kế toán chỉ làm mỗi bút toán nộp thuế TNDN khi đi nộp mà không làm bút toán phải nộp thuế TNDN nên trên TK 3334 đầu kỳ của năm 09 có số dư bên Nợ: 2tr.
Năm 2009 e nộp thuế TNDN tạm tính e nộp thêm 3tr nữa, đi kèm bút toán phải nộp.
Và bổ xung thêm bút toán phải nộp của năm ngoái nữa. Nhưng khi lên bảng cân đối phát sinh e kết xuất ra excel. Khi cộng các đầu TK mẹ lại với nhau thì được số tổng cộng ở dưới, cột dư đầu kỳ và cuối kỳ trừ đi số tổng do máy đã cộng thì bằng nhau
Nhưng riêng tổng cộng ở cột phát sinh nợ và có khi trừ đi tổng cộng của máy thì bị lệch ra 1 khoản đúng bằng số dư đầu kỳ của TK 3334 là: 2tr.
E không hiểu nguyên nhân tại sao. Rất mong nhận được câu trả lời sớm. Em cảm ơn.:danhphan:
Gửi mail cho anh đi, lỗi liên quan đến số liệu thì khó phán đoán chính xác lắm nếu không mục sở thị.:k5211829:
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Gửi mail cho anh đi, lỗi liên quan đến số liệu thì khó phán đoán chính xác lắm nếu không mục sở thị.:k5211829:

Gửi anh chụp thôi được không anh vì nếu gửi toàn bộ phần mềm e sợ ảnh hưởng số liệu của doanh nghiệp. Giám đốc mà biết e tung số liệu của Dn lên mạng hay đưa cho nhiều người thì em chết.
Liệu e gửi ảnh như mọi lần thôi có được không anh? a cố gắng bắt mạch kê đơn giúp em anh nhé.:dichoi:
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thân gửi các "bác kế" đã, đang hoặc sẽ có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ phần mềm Fast Accounting lời chúc sức khỏe và lời chúc thành công trong việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản trị kế toán tài chính.

Topic này mở ra với hy vọng sẽ giúp cộng đồng sử dụng Fast Accounting có cơ hội trao đổi với nhau về cách thức sử dụng, khai thác phần mềm này được hiệu quả nhất.

Rất mong sự tham gia trao đổi của [you]!

P/s: Nếu câu trả lời hữu ích mong [you] ấn vào nút "Cảm ơn", nếu chưa thỏa mãn mong [you] hỏi lại để Luckyhope có thể tư vấn tốt hơn nữa.

Bạn cho mình hỏi: khai báo bộ phận hạch toán (Kế toán công cụ dụng cụ/Cập nhật số liệu/cập nhật thông tin về công cụ) ở phần nào vậy?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thân gửi các "bác kế" đã, đang hoặc sẽ có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ phần mềm Fast Accounting lời chúc sức khỏe và lời chúc thành công trong việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản trị kế toán tài chính.

Topic này mở ra với hy vọng sẽ giúp cộng đồng sử dụng Fast Accounting có cơ hội trao đổi với nhau về cách thức sử dụng, khai thác phần mềm này được hiệu quả nhất.

Rất mong sự tham gia trao đổi của [you]!

P/s: Nếu câu trả lời hữu ích mong [you] ấn vào nút "Cảm ơn", nếu chưa thỏa mãn mong [you] hỏi lại để Luckyhope có thể tư vấn tốt hơn nữa.
cty minh khong su dung phan men nem minh cung khong biet lam cach su dung .
cho minh hoi ban minh muon hoc ke toan de hieu biet ve ke toan de viet phan men
ke toan nhung khong biet cho nao ban chi cho cho minh voi nha
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bạn cho mình hỏi: khai báo bộ phận hạch toán (Kế toán công cụ dụng cụ/Cập nhật số liệu/cập nhật thông tin về công cụ) ở phần nào vậy?
Bạn vào menu theo đường dẫn sau: "Hệ thống/Danh mục từ điển và tham số tùy chọn/Danh mục bộ phận hạch toán"

Thân!
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bạn vào menu theo đường dẫn sau: "Hệ thống/Danh mục từ điển và tham số tùy chọn/Danh mục bộ phận hạch toán"

Thân!

Cho mình hỏi thêm là: trong phân hệ tài sản cố định mình khai báo thử một tài sản cố định để tính khấu hao. Bây giờ mình muốn xoá bỏ TSCD đó đi thì làm như thế nào?
(mình đã vào bút toán phân bổ khấu hao TSCD để xoá bút toán đã phân bổ đi sau đó vào phần cập nhật thông tin TSCD xoá bỏ tài sản đó đi nhưng phần mềm báo đã có phát sinh không được xoá)
Xin cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top