Trả hàng - xuất hóa đơn GTGT - phản ánh doanh thu ???

thanhtuong81

Member
Hội viên mới
CÁc bạn ơi, cho minh hỏi. Công ty minh mới đến làm có nhiều HĐ GTGT xuất trả hàng cho người bán nhưng phán ánh:
Nợ 632
có 156
Nợ 131 (331)
có 511
Có 33311
Định khoản như vậy có hợp lý không? Chuẩn mực Kế tóan có quy định điều này không?
Có điều này nữa có Quy định nào về Sử dụng Hóa đơn GTGT không cho xé liên xanh ra khỏi cùi không? Vì người Quản lý thuế công ty mình bảo không đọc quy định sao mà lại xé liên xanh ra khỏi cùi hóa đơn, Mình không biêt QĐ hay thông tư nào như vậy các bạn biết chỉ cho mình với.
Xin cảm ơn nhiều!
Chúc bà con luôn khỏe!
 
CÁc bạn ơi, cho minh hỏi. Công ty minh mới đến làm có nhiều HĐ GTGT xuất trả hàng cho người bán nhưng phán ánh:
Nợ 632
có 156
Nợ 131 (331)
có 511
Có 33311
Định khoản như vậy có hợp lý không? Chuẩn mực Kế tóan có quy định điều này không?
Có điều này nữa có Quy định nào về Sử dụng Hóa đơn GTGT không cho xé liên xanh ra khỏi cùi không? Vì người Quản lý thuế công ty mình bảo không đọc quy định sao mà lại xé liên xanh ra khỏi cùi hóa đơn, Mình không biêt QĐ hay thông tư nào như vậy các bạn biết chỉ cho mình với.
Xin cảm ơn nhiều!
Chúc bà con luôn khỏe!

Bạn định khoản thế là được rồi, chi tiết thêm cho 156 và 131 theo y/c quản lý.
Hoá đơn liên xanh là liên 3, liên này phải xé ra để hạch toán doanh thu chứ, ko thì lấy cái gì mà hạch toán. Trừ khi cái HĐ đó hủy thì ko dc xé ra, nếu chót xé rồi thì phải làm biên bản huỷ.
 
CÁc bạn ơi, cho minh hỏi. Công ty minh mới đến làm có nhiều HĐ GTGT xuất trả hàng cho người bán nhưng phán ánh:
Nợ 632
có 156
Nợ 131 (331)
có 511
Có 33311
Định khoản như vậy có hợp lý không? Chuẩn mực Kế tóan có quy định điều này không?
Có nghĩa bên bạn là bên mua hàng? Theo TT32:
5.8- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.
Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
Vậy bạn hạch toán giảm hàng hóa:
N111.112.331
C156
C133
VÀ cũng theo đó, căn cứ vào hóa đơn xuất trả đó hạch toán chứ không phải xé liên xanh ra để hạhc tóan. Người quản lý thuế của bạn trả lời đúng đó.
 
Sửa lần cuối:
Chuyện trả hàng là một, còn chuyện xé liên xanh là là hai chuyện khác nhau
Từ trước tới giờ cty mình vẫn xé liên xanh ra khỏi cùi hóa đơn, đóng theo phiếu xuất kho để riêng, nhưng khi mình đi mua hóa đơn, mang cuốn hđ hết đi để mua hđ mới thì bị Cán bộ Thuế phán như thế. Vậy sai hay đúng
 
Chuyện trả hàng là một, còn chuyện xé liên xanh là là hai chuyện khác nhau
Từ trước tới giờ cty mình vẫn xé liên xanh ra khỏi cùi hóa đơn, đóng theo phiếu xuất kho để riêng, nhưng khi mình đi mua hóa đơn, mang cuốn hđ hết đi để mua hđ mới thì bị Cán bộ Thuế phán như thế. Vậy sai hay đúng

Hạch toán hàng bán trả lại thì hạch toán như Ngoc HP là đúng rồi, nhưng phải xé liên xanh (liên 3) để hạch toán chứ, liên đỏ đã giao trả lại cho bên bán rồi.
Sao lại ko xé liên 3 được
 
Chuyện trả hàng là một, còn chuyện xé liên xanh là là hai chuyện khác nhau
Từ trước tới giờ cty mình vẫn xé liên xanh ra khỏi cùi hóa đơn, đóng theo phiếu xuất kho để riêng, nhưng khi mình đi mua hóa đơn, mang cuốn hđ hết đi để mua hđ mới thì bị Cán bộ Thuế phán như thế. Vậy sai hay đúng
uh!mình cũng chưa đọc được quy định nào về việc liên 3 không được xé khỏi cuống, chỉ ghi lưu nội bộ thôi nên xé ra hạch tóan đâu có sai nhỉ!
 
Các bạn ơi! có ai biết Nghị định hay Thông tư 218 nói về sử dụng hóa đơn không? Mình nghe ông cán bộ thuế nhắc đến 218 , ai biết chỉ giùm với.
Cảm ơn nhiều!
 
Các bạn ơi! có ai biết Nghị định hay Thông tư 218 nói về sử dụng hóa đơn không? Mình nghe ông cán bộ thuế nhắc đến 218 , ai biết chỉ giùm với.
Cảm ơn nhiều!
Mình cũng không biết cái nghị định hay thông tư 218 nói về sử dụng hóa đơn nữa. Tốt nhất bạn lên xin khéo cán bộ thuế - bảo cháu chưa biết cái nghị định này cho cháu xin về cháu đọc...
Thân!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top