tính và phân bổ khts

kunyeu_90

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho em hỏi khi tính và phân bổ khấu hao tài sản trong tháng mình sẽ phải lập bảng tính khâu hao hay phải định khoản và phân bổ vào chi phí qua các tài khoản phân bổ ( ở đây là chỉ tính và phân bổ thôi nhé chứ chưa có phân bổ cụ thể cho chi phí nào đâu nhé :hawaii:)
 
Ðề: tính và phân bổ khts

Theo mình thì cuối tháng phải lập bảng tính và phân bổ KHTSCĐ để làm căn cứ hạch toán và ghi sổ.
 
Ðề: tính và phân bổ khts

Sao lại chưa biết sử dụng tài sản đó để làm gì lại mua nhỉ?
Mua tài sản phải có mục đích sử dụng chứ?
Mà đã mua về chưa sử dụng thì chưa trích khấu hao ?
Nếu đưa vào sử dụng thì cho qua 242, để theo dõi và phân bổ khấu hao.
 
Ðề: tính và phân bổ khts

Mọi người cho em hỏi khi tính và phân bổ khấu hao tài sản trong tháng mình sẽ phải lập bảng tính khâu hao hay phải định khoản và phân bổ vào chi phí qua các tài khoản phân bổ ( ở đây là chỉ tính và phân bổ thôi nhé chứ chưa có phân bổ cụ thể cho chi phí nào đâu nhé :hawaii:)

Đọc dòng ý hay nhỉ???? tính và phân bổ lại còn chưa cụ thể cho chi phí nào ..................:chongmat: vậy phân bổ cái gì cho cái gì ????
Mà đã là TSCD thì chỉ khấu hao thôi cái gì mà qua các Tk phân bổ vậy. CHả hiểu chủ topic nói gì
 
Ðề: tính và phân bổ khts

mình nghĩ trước tiên là lập bảng khấu hao tscd sau đó dựa vào bảng để định khoản mức khấu hao phải trích trong tháng
 
Nếu những tài sản mua dưới 10 triệu thì cho vào công cụ dụng cụ, lập bảng phân bổ và đưa vào TK 242. Còn nếu những tài sản mua trên 10 tr thì cho vào tài sản cố định của công ty, tính mức khấu hao hàng tháng hoặc hàng quý rồi đưa vào tk 214 để kết chuyển chi phí
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top