Tính thuế GTGT cho TSCĐ

lethuhienhtc

New Member
Hội viên mới
Tớ vừa học xong về TSCĐ.Tớ chưa hiểu lắm về phần thuế GTGT của TSCĐ,vật tư dùng sản xuất SP chịu Thuế khấu trừ và ko dc khấu trừ.Vậy bạn nào jup t dc ko?Thank very much nha..^^
À còn nữa ,trường hợp nào thì ghi vào 512,632,412 t chưa rõ lắm.
Ví dụ khi chuyển từ lợn nuôi lớn nuôi béo sang lợn sinh sản thị định khoản như thế nào là chính xác nhất?
Và các bút toán chuyển nguồn nữa.
Khi tính VAT của doanh nghiệp nộp thuế khấu trừ ,nếu chỉ có hóa đơn thanh toán cho chi phí lắp đặt chạy thử và có thuế suất thì trường hợp này có tính vào nợ 133 ko?hay ghi thẳng vào 211 luôn??
 
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

Tớ vừa học xong về TSCĐ.Tớ chưa hiểu lắm về phần thuế GTGT của TSCĐ,vật tư dùng sản xuất SP chịu Thuế khấu trừ và ko dc khấu trừ.Vậy bạn nào jup t dc ko?Thank very much nha..^^
Thuế GTGT đầu vào of TSCD, vật tư dùng để sản xuất hàng chịu thuế GTGT (dn tính thuế theo pp khấu trừ) thì sẽ đc khấu trừ và đc hạch toán vào 133. Còn dùng sản xuất hàng ko chịu thuế thì ko đc khấu trừ và tính luôn vào Nguyên giá.
 
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

Cảm ơn bạn.Phần ấy thì t bít rùi.T muốn hỏi lúc cuối kì khi có doanh thu và ghi nợ vào 333 or 627 ,142,242 và ghi có vào 133 cơ.T chưa hỉu vì sao lại như thế ?
 
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

À còn nữa ,trường hợp nào thì ghi vào 512,632,412 t chưa rõ lắm.
Ví dụ khi chuyển từ lợn nuôi lớn nuôi béo sang lợn sinh sản thị định khoản như thế nào là chính xác nhất?
Và các bút toán chuyển nguồn nữa.
  • 512 là doanh thu nội bộ. ghi nhận khi bán hàng trng nội bộ.
  • 632 là giá vốn hàng bán, thường dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (Trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư. . .
  • 412 dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó của doanh nghiệp.
Lợn nuôi béo sang lợn sinh sản ghi:
Nợ 632/ Có155
Nợ 211/ Có 512
Các bút toán chuyển nguồn bạn xem lại trong GTrinh ghi rất rõ mà.
 
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

Cảm ơn bạn.Phần ấy thì t bít rùi.T muốn hỏi lúc cuối kì khi có doanh thu và ghi nợ vào 333 or 627 ,142,242 và ghi có vào 133 cơ.T chưa hỉu vì sao lại như thế ?
Ghi nợ 333/có 133 là kết chuyển khấu trừ đầu vào với đầu ra đó bạn. Số đc khấu trừ của 133<=333.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi tính VAT của doanh nghiệp nộp thuế khấu trừ ,nếu chỉ có hóa đơn thanh toán cho chi phí lắp đặt chạy thử và có thuế suất thì trường hợp này có tính vào nợ 133 ko?hay ghi thẳng vào 211 luôn??
Cái này nếu TS dùng cho hoạt động phúc lợi thì ko đc ghi vào 133. Còn vẫn ghi bình thường.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

Lợn nuôi béo sang lợn sinh sản ghi:
Nợ 632/ Có155
Nợ 211/ Có 512

Tại sao ko phải là có 154 hả bạn ? Mà tại sao ko khi là nợ 211 có 154 luôn nhỉ?Tại sao lại có 512 ở đây?
Các vấn đề khác tớ không rõ lắm ,GT có đọc rùi,chuẩn mực ,chế độ cũng đọc rùi nhưng sao thấy nó mông lung lắm.
VD 412 dùng khi nào?
 
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

Lợn nuôi béo sang lợn sinh sản ghi:
Nợ 632/ Có155
Nợ 211/ Có 512

Tại sao ko phải là có 154 hả bạn ? Mà tại sao ko khi là nợ 211 có 154 luôn nhỉ?Tại sao lại có 512 ở đây?
Các vấn đề khác tớ không rõ lắm ,GT có đọc rùi,chuẩn mực ,chế độ cũng đọc rùi nhưng sao thấy nó mông lung lắm.
VD 412 dùng khi nào?

À 154. Đây đc coi là việc ghi nhân TSCD do doanh nghiệp tự chế nên hạch toán như vậy. Bạn xem lai bài 4 (#4) ở trên đi.
 
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ

Nhưng theo như cô giáo t bảo thì cuối kì phân bổ theo doanh thu và ghi vào Nợ 333 và nợ 627(nếu lớn thì cho vào 142,242 ) và ghi có 133 .Tớ không hiểu lắm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Uhm có lẽ t cần đọc thêm tài liệu thật ,t nhác wa.TSCĐ dùng cho hd phúc lợi và chi sự nghiệp dự án không hoàn lại thì ko dc ghi nợ 133 đúng ko?.Thuế đầu vào lúc ghi nhận TSCĐ thì t rõ rồi.Còn lúc khấu trừ sau khi có doanh thu nữa ,t chưa hỉu lắm.Cảm ơn bạn nhìu nhé !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tính thuế GTGT cho TSCĐ


  • 512 là doanh thu nội bộ. ghi nhận khi bán hàng trng nội bộ.
  • 632 là giá vốn hàng bán, thường dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (Trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư. . .
  • 412 dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó của doanh nghiệp.
Lợn nuôi béo sang lợn sinh sản ghi:
Nợ 632/ Có155
Nợ 211/ Có 512
Các bút toán chuyển nguồn bạn xem lại trong GTrinh ghi rất rõ mà.
Bạn này, Nơ 632/có 155 ghi giá thành. vậy Nợ 211/có 512 ghi gì bạn?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top