TIỀN KÝ QUỸ

luu_ha

New Member
Hội viên mới
Các bác cho em hỏi, cty em bán vé máy bay, là đại lý c1. nên bên em có 2 dạng
Thứ nhất : bán đúng giá hưởng hoa hồng.
Thứ hai: Có thu tiền dịch vụ
Và công ty em muốn có vé bán thì phải cọc trước tiền cho hãng hàng không, hãng sẽ cấp cho bọn em 1 tài khoản bằng số tiền em ký quỹ. như vậy em hạch toán như thế này được không các bác
1. Bán đúng giá:
Khi em cọc tiền cho hãng: Nợ 144/ Có 111,112
Khi em bán vé cho khách : Nợ 111,13,112.../ Có 144(giảm luôn ký quỹ, cái này là hãng trừ luôn trên tk bên em, )
2. Bán có thu phí. Khi ký quỹ em cũng Nợ 144/có 111,112
Khi bán cho khách em sẽ đk: bt1. Nợ 632
Nợ 133
Có 144
bt2. Nợ 111.112.131
Có 333
Có 511
3. Cuối quý khi em có tiền hoa hồng của hãng em ht: Nợ 144/ có 511
Như vậy có đúng không ạ?, đây là năm đầu tiền bên em làm, em lại chưa có kn trong kt vé máy bay. bác nào biết chỉ giúp em với. Gần hết hạn nộp bc rồi. hix. cứu em với
Cám ơn các bác rất nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top