tiền gửi ngân hàng

hakim252

New Member
Hội viên mới
các anh chị ơi trả lời giúp em với
Năm 2008 chị kt ko đưa tk 112 voà BCTC nên không có số dư của năm trước
Mà năm 2009 nay DN có rất nhiều nghiệp vụ liên quan tới 112, vậy em phải làm thế nào để hạch toán 112.
Mong mọi người giúp đỡ. cảm ơn mọi người rất nhiều
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

các anh chị ơi trả lời giúp em với
Năm 2008 chị kt ko đưa tk 112 voà BCTC nên không có số dư của năm trước
Mà năm 2009 nay DN có rất nhiều nghiệp vụ liên quan tới 112, vậy em phải làm thế nào để hạch toán 112.
Mong mọi người giúp đỡ. cảm ơn mọi người rất nhiều

Thực tế thì 01/01/09 số dư TK TGNH của cty là bao nhiêu?
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

các anh chị ơi trả lời giúp em với
Năm 2008 chị kt ko đưa tk 112 voà BCTC nên không có số dư của năm trước
Mà năm 2009 nay DN có rất nhiều nghiệp vụ liên quan tới 112, vậy em phải làm thế nào để hạch toán 112.
Mong mọi người giúp đỡ. cảm ơn mọi người rất nhiều
Vấn đề là trên thực tế năm 2008 cty bạn có TK Nh ko ? và có dùng đến nó ko? HOàn toàn ko có thì mới ko có TK 112. Và năm 2009 mới mở Tk mới có liên quan tới TGNH thì năm 2009 bắt đầu HT dư đầu kì là 0
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

Xin hỏi mèo mướp nếu năm 2008 có phát sinh mà kế toán k phản ánh thì năm 2009 xử lý làm sao?
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

Xin hỏi mèo mướp nếu năm 2008 có phát sinh mà kế toán k phản ánh thì năm 2009 xử lý làm sao?
thực tế có mà ko phản ánh thì sai hoàn toàn rùi mà ko biết như thế làm sao bảng cân đối vẫn cân nhỉ? Lẽ nào vì năm 2008 chưa có luật trên 20tr phải thanh toán qua NH mới đc Kt nên tống khống qua 111 luôn à???

TH này chắc làm lại bc năm 2008 quá, ko phải là ko thể làm lại đc báo cáo vì bên mình cũng đang làm lại đó! hì nên hỏi kĩ lại cán bộ quản lý thuế bên bạn nhé ( nói rõ tình hình với giám đốc bạn đi nha)

là ý kiến mình vậy thui, thấy sai thì chỉ lại cho mình nhé ! Thanks!
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

các anh chị ơi trả lời giúp em với
Năm 2008 chị kt ko đưa tk 112 voà BCTC nên không có số dư của năm trước
Mà năm 2009 nay DN có rất nhiều nghiệp vụ liên quan tới 112, vậy em phải làm thế nào để hạch toán 112.
Mong mọi người giúp đỡ. cảm ơn mọi người rất nhiều
nếu không có thì chi ấy đưa voà làm gì? qua năm mới( nếu năm trước ko có số dư) thì bạn tính lại từ đầu( số dư là 0)
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

thực tế có mà ko phản ánh thì sai hoàn toàn rùi mà ko biết như thế làm sao bảng cân đối vẫn cân nhỉ? Lẽ nào vì năm 2008 chưa có luật trên 20tr phải thanh toán qua NH mới đc Kt nên tống khống qua 111 luôn à???

TH này chắc làm lại bc năm 2008 quá, ko phải là ko thể làm lại đc báo cáo vì bên mình cũng đang làm lại đó! hì nên hỏi kĩ lại cán bộ quản lý thuế bên bạn nhé ( nói rõ tình hình với giám đốc bạn đi nha)

là ý kiến mình vậy thui, thấy sai thì chỉ lại cho mình nhé ! Thanks!
liệu có thể cho nó = 0 đầu năm 2009 rồi xem trong năm 2009 có liên quan gì thì khi làm BCTC năm 2009 phản ánh được không nhỉ. tạm thời ta coi năm 2008 không có liên quán đến TGNH
 
Sửa lần cuối:
Ðề: tiền gửi ngân hàng

cảm ơn mọi người rất nhiều.
nhưng vấn đề ở đây là năm 2008 cung có tk 112 nhưng chị kt ko hạch toán
mình không đưa vào thi không cân mà đưa vào thì cung không cân
bởi vì ko có số dư ko biết lấy tiền đâu để bỏ vào tk
em định lấy tiền mặt cho vào TKNH. nhưng có 112 quá lớn ko tm không đủ
Giờ em thấy rối quá
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

Vấn đề là trên thực tế năm 2008 cty bạn có TK Nh ko ? và có dùng đến nó ko? HOàn toàn ko có thì mới ko có TK 112. Và năm 2009 mới mở Tk mới có liên quan tới TGNH thì năm 2009 bắt đầu HT dư đầu kì là 0
Năm 2008 tất nhiên phải có TKNH thì họ mới hỏi vậy chứ bạn.vđề là nhãng gdịch phát sinh năm 2008 kế toán ko phản ảnh và chắc thay vào đó 1 bút toán khác cho cân đối.
 
Ðề: tiền gửi ngân hàng

cảm ơn mọi người rất nhiều.
nhưng vấn đề ở đây là năm 2008 cung có tk 112 nhưng chị kt ko hạch toán
mình không đưa vào thi không cân mà đưa vào thì cung không cân
bởi vì ko có số dư ko biết lấy tiền đâu để bỏ vào tk
em định lấy tiền mặt cho vào TKNH. nhưng có 112 quá lớn ko tm không đủ
Giờ em thấy rối quá
Nếu ko muốn điều chỉnh BCTC thì cách duy nhấtlà bạn lấy số dư TK tiền gửi NH cuối năm 2008 làm số dư đầu kỳ năm 2009 và bắt đầu hạch toán các khoản phát sinh năm 2009.Số dư ban đầu đó bạn có thể làm 1 bút toán trung gian để ghi nhận.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top