Cty mình đóng phạt tiền mất hóa đơn đỏ 3.000.000đ, nghe nói là không được tính vào chi phí hợp lý như vậy thì mình phải định khoản như thế nào?cuối kỳ kết chuyển ra sao? Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với.Thank you!
Cty mình đóng phạt tiền mất hóa đơn đỏ 3.000.000đ, nghe nói là không được tính vào chi phí hợp lý như vậy thì mình phải định khoản như thế nào?cuối kỳ kết chuyển ra sao? Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với.Thank you!
Cty mình đóng phạt tiền mất hóa đơn đỏ 3.000.000đ, nghe nói là không được tính vào chi phí hợp lý như vậy thì mình phải định khoản như thế nào?cuối kỳ kết chuyển ra sao? Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với.Thank you!
Nếu ghi vào 811 thì sau này khi làm quyết toán vẫn phải loại chi phí này ra. Như vậy sẽ mất công cho kế toán, phải theo dõi những chi phí không có hóa đơn chứng từ, hoặc không hợp lý.
Mình đồng ý với ý kiến của hongphamkt. Theo như công ty mình làm thì những chi phí không được chấp nhận này bạn nên lập một tài khoản để theo dõi, rất thuận tiện cho việc báo cáo thuế sau này. Mình sẽ lập 1 tài khoản 141 dùng cho các chi phí thuộc dạng này. Khi chi ra thì ghi nhận N141/ C111.
Thân ái
Đấy là lý thuyết, làm như vậy sẽ có rủi ro, nếu nhỡ quyên đi 1 cái, ko lại ra thì đến khi quyết toán lại bị loại à? Tốt nhất là cho vào 4211 cho chắc chắn, cách này là cán bộ thuế hướng dẫn tớ làm đấy.
phạt vi phạm HC thì HT vào 811, khi qt thuế TNDN thì loại ra còn HT kế toán vấn HT bình thường, cuối kỳ K/C sang 911 để giảm trừ lợi nhuận kế toán của đơn vị
Theo tớ thì ấy nên loại ra và theo dõi nội bộ
ĐK nợ 811 có 1111 sau đấy lúc nao quyết toán thuế bạn phải loại ra nếu sợ quên bạn ghi chú vào phần định khoản là chi phí ko dc khấu trừ thuế thế thui
Mình bon chen chút nhé. Tiền nộp phạt hành chính thuế bị loại ra khi tính thuế TNDN. có nghĩa là bạn phải cộng tiền này vào lãi sau đó nhân với thuế suất. tiền phạt đó vẫn được coi là tiền lãi của công ty bạn. (hay là trích tiền lãi ra nộp phạt)
Em xin được chen ngang ạ, vì bạn đã có câu trả lời rồi thì em xin các anh chị cho hỏi một chút về tính lợi nhuận của DN , khi mình XĐKQKD thì ta lấy lãi trừ đi tất cả các chi phí không ạ ( cả chi phí hợp lý và không hợp lý), còn khi mình tính số lãi phải nộp thuế TNDN thì phải trừ chi không hợp lệ , vì em mới bắt đầu vào nghề mong các anh chị giúp đỡ em.