công ty em là công ty quảng cáo khi khách hàng đặt in bạt thì công ty em chuyển cho công ty khác in vi cty ko co máy in vậy thuế suất của in là 5% là của cty họ viết cho cty em vậy khi em xuất hoá đơn cho KH là mấy % nhỉ thask.
theo mình nghĩ thĩ vẫn 5% do 5% kia là coi như VAT đầu vào của công ty bạn, còn VAT đầu ra của công ty bạn khi xuất hoá đơn cho khách hàng thì sẽ là thuế suất đối với dịch vụ quảng cáo. mình cũng ko lắm rõ biểu mục thuế suất lắm! hình như là Mức thuế suất 5% đối với dịch vụ.
Theo mục 19. In, trừ in tiền. thông tư số 13/2008 thì in là mặt hàng, dịch vụ được giảm 50% thuế suất vậy như bạn nêu ở trên CTY kia xuất cho CTY bạn 5% là trật rồi phải là 10%x50% chứ, công ty bạn cũng phải xuất hoá đơn cho khách hàng như vậy nha.
công ty em là công ty quảng cáo khi khách hàng đặt in bạt thì công ty em chuyển cho công ty khác in vi cty ko co máy in vậy thuế suất của in là 5% là của cty họ viết cho cty em vậy khi em xuất hoá đơn cho KH là mấy % nhỉ thask.
Đây coi như cty bạn xuất hàng đem đi gia công và bạn phải xuất HĐ cho công ty đó(chắc là thuế suất 5%) khi nhận hàng đem đi gia công về có mức thuế 5% thì khi bạn xuất ra cho khách hàng mức thuế suất 5 % là dc(nếu sp này cty bạn tự làm có mức thuế suất 10% thì bạn phải áp dụng 10%)
các bạn cho mình hỏi là
Mình mua nvl, thuế suất thuế GTGT 10%, mang đi gia công với thuế suất dv 5%. thế thì khi bán ra thì mình xuất hoá đơn với thuế suất là bao nhiu nhỉ?????
các bạn cho mình hỏi là
Mình mua nvl, thuế suất thuế GTGT 10%, mang đi gia công với thuế suất dv 5%. thế thì khi bán ra thì mình xuất hoá đơn với thuế suất là bao nhiu nhỉ?????
Em ơi! còn tùy vào nó là mặt hàng nào mà
Tót nhất cứ lôi thông tư 129 ra. Soi vào xem nó thuọc mặt hàng chịu thué bao nhiu %. Xong đó, xem có miễn giảm gì không.
10%*50% nghĩa là mặt hàngn này bình thường là 10% nhưng được giảm 50% VAT theo thông tư 13/2009 ngày 22/01/2009
Khi báo cáo thuế thì để là 5%, bên cột ghi chú ghi là mặt hàng được giảm 50%VAT theo thông tư 13
mình cũng làm cho công ty in đó bạn, nhưng bên mình xuất hóa đơn cho khách là 10%, in trên chất liệu giấy như decal, pp thì thuế suất 5%, trên bạt là 10% (đối với DN mua NVL rồi in ra sản phẩm bán cho khách, còn nếu nhận hàng gia công thì thuế suất là 5%). chúc bạn thành công
Ông si20780 đây đâu phải là mặt hàng trong diện được ưu đãi 10%x50%. Mặt hàng này viết HĐ cho khách hàng vẫn phải tính thuế 10%.
Đúng như cty sx lốp xe: 1 sp lốp xe gồm có sắt và cao su(trong đó sắt 5%, cao su 10%) nhưng khi nhà sx ra sp lốp xe vẫn phải chịu thuế suất 10% đấy thôi.
công ty em là công ty quảng cáo khi khách hàng đặt in bạt thì công ty em chuyển cho công ty khác in vi cty ko co máy in vậy thuế suất của in là 5% là của cty họ viết cho cty em vậy khi em xuất hoá đơn cho KH là mấy % nhỉ thask.
Đây coi như cty bạn xuất hàng đem đi gia công và bạn phải xuất HĐ cho công ty đó(chắc là thuế suất 5%) khi nhận hàng đem đi gia công về có mức thuế 5% thì khi bạn xuất ra cho khách hàng mức thuế suất 5 % là dc(nếu sp này cty bạn tự làm có mức thuế suất 10% thì bạn phải áp dụng 10%)
Ông si20780 đây đâu phải là mặt hàng trong diện được ưu đãi 10%x50%. Mặt hàng này viết HĐ cho khách hàng vẫn phải tính thuế 10%.
Đúng như cty sx lốp xe: 1 sp lốp xe gồm có sắt và cao su(trong đó sắt 5%, cao su 10%) nhưng khi nhà sx ra sp lốp xe vẫn phải chịu thuế suất 10% đấy thôi.
Đây đơn thuần là dịch vụ quảng cáo. Thuế suất của ngành này là 10%.
Bên B đặt bên A quảng cáo trên cái bạt, bên A không có in được dòng chữ quảng cáo trên đó và nhờ bên C in. Bên C xuất hóa đơn với thuế suất 10% x 50% là đúng. Nhưng bên A xuất cho bên B không phải là mặt hàng in, bên A chỉ làm dịch vụ quảng cáo cho bên B, vì thế nó phải là 10%.