Dear, Anh/chị!
Mình làm kế toán thuế cho 1 Cty kinh doanh dịch vụ khách sạn, trong tháng phát sinh thuế GTGT đầu ra là: 215 000 000đ, thuế GTGT đầu vào là 72 000 000đ, số thuế phải nộp là: 143 000 000đ. Vậy mình xin hỏi là hết tháng mình định khoản cho số thuế phải nộp là:
Nợ TK333:143 000 000
Có TK133:143 000 000
Mình định khoản như vậy đã đúng và phản ánh đầy đủ chưa? Hết quý hết năm thì mình sẽ phải làm những bút toán kết chuyển nào nữa ạ!
Trân trọng cảm ơn Anh/chị!
Mình làm kế toán thuế cho 1 Cty kinh doanh dịch vụ khách sạn, trong tháng phát sinh thuế GTGT đầu ra là: 215 000 000đ, thuế GTGT đầu vào là 72 000 000đ, số thuế phải nộp là: 143 000 000đ. Vậy mình xin hỏi là hết tháng mình định khoản cho số thuế phải nộp là:
Nợ TK333:143 000 000
Có TK133:143 000 000
Mình định khoản như vậy đã đúng và phản ánh đầy đủ chưa? Hết quý hết năm thì mình sẽ phải làm những bút toán kết chuyển nào nữa ạ!
Trân trọng cảm ơn Anh/chị!