Hôm trước, em có nhận tờ hoá đơn giá trị gia tăng của ngân hàng do sử dụng dịch vụ bên ấy
Phí dịch vụ là 20.000, thuế VAT là 2.000
Vậy, phần thuế giá trị gia tăng mà ngân hàng thu của công ty thì có cần thiết phải khai vào tờ khai thuế giá trị gia tăng không ạ?
Và khi hạch toán thì em không tách riêng thuế mà hạch toán luôn như thế này có được không ạ:
Nợ TK642
Có TK112
Phí dịch vụ là 20.000, thuế VAT là 2.000
Vậy, phần thuế giá trị gia tăng mà ngân hàng thu của công ty thì có cần thiết phải khai vào tờ khai thuế giá trị gia tăng không ạ?
Và khi hạch toán thì em không tách riêng thuế mà hạch toán luôn như thế này có được không ạ:
Nợ TK642
Có TK112